| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ที่ | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน | แผนการใช้จ่ายเงิน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | คิดเป็น | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด | ||||||||||||||||
12 | งบประมาณ | ที่ได้รับจัดสรร | พิจารณา 1 | พิจารณา 2 | พิจารณา 3 | รวมงบประมาณ | ร้อยละ | |||||||||||||||||||
13 | งบพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||
14 | สป. จัดสรร | 2,265,500.00 | 27,200.00 | -159,800.00 | 2,132,900.00 | 2,054,403.03 | 78,496.97 | 96.32 | ||||||||||||||||||
15 | จัดสรรเงินงบประจำ | 0.00 | 1,104,600.00 | -21,200.00 | 0.00 | 1,083,400.00 | 1,069,883.88 | 13,516.12 | 98.75 | |||||||||||||||||
16 | จัดสรรเงินอุดหนุน | 0.00 | 118,590.00 | 0.00 | 0.00 | 118,590.00 | 67,877.00 | 50,713.00 | 57.24 | |||||||||||||||||
17 | จัดสรรเงินงบลงทุน | 0.00 | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 | 78,000.00 | 620,000.00 | 11.17 | |||||||||||||||||
18 | งบรายจ่ายอื่น | 1,647,054.00 | 889,738.00 | 6,920.00 | 32,806.00 | 1,647,054.00 | 1,241,756.00 | 405,298.00 | 75.39 | |||||||||||||||||
19 | รวมงบประมาณที่ได้รับ | 1,647,054.00 | 5,076,428.00 | 12,920.00 | -126,994.00 | 4,962,354.00 | 4,511,919.91 | 450,434.09 | 90.92 | |||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 2,265,500.00 | 27,200.00 | -159,800.00 | 2,132,900.00 | 2,054,403.03 | 78,496.97 | 96.32 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | ค่าตอบแทน | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 16,800.00 | 3,000.00 | 84.85 | |||||||||||||||||
23 | รายการ 1 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 16,800.00 | 3,000.00 | 84.85 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
24 | รายการ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
25 | รายการ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
26 | รายการ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
27 | รายการ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
28 | 1,915,700.00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | ค่าใช้สอย | 2000235052000000 | 0.00 | 1,668,500.00 | 0.00 | -157,145.50 | 1,329,454.50 | 1,307,310.66 | 22,143.84 | 98.33 | |||||||||||||||
30 | 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 9,240.00 | 289,240.00 | 284,764.40 | 4,475.60 | 98.45 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
31 | 2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0.00 | 100,000.00 | -85,900.00 | 60,000.00 | 74,100.00 | 56,571.76 | 17,528.24 | 76.35 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
32 | 3) ค่าถ่ายเอกสาร | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | -17,145.50 | 30,854.50 | 30,854.50 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
33 | 4) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) | 0.00 | 289,200.00 | 0.00 | 0.00 | 289,200.00 | 289,200.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
34 | 5) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
35 | 6) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
36 | 7) ค่าจ้างแม่บ้าน | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
37 | 8) ค่าเบี้ยประชุม อกศจ./กศจ. | 0.00 | 429,400.00 | 0.00 | -211,455.00 | 217,945.00 | 217,945.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
38 | 9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่าง ๆ ของสำนักงาน | 0.00 | 53,900.00 | 0.00 | -6,090.00 | 47,810.00 | 47,810.00 | 0.00 | 100.00 | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
39 | 10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตามความจำเป็นของหน่วยงาน | 0.00 | 120,000.00 | -96,000.00 | 8,305.00 | 32,305.00 | 32,165.00 | 140.00 | 99.57 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
40 | 11) ค่ารื้อ-ย้าย-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 0.00 | 181,900.00 | 0.00 | 181,900.00 | 181,900.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | ค่าวัสดุ | 247,200.00 | 0.00 | -2,654.50 | 244,545.50 | 222,628.04 | 21,917.46 | 91.04 | |||||||||||||||||
43 | 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | 180,000.00 | 0.00 | -1,889.20 | 178,110.80 | 175,716.14 | 2,394.66 | 98.66 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
44 | 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,578.00 | 19,422.00 | 67.63 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
45 | 3) ค่าน้ำดื่ม | 7,200.00 | 0.00 | -765.30 | 6,434.70 | 6,333.90 | 100.80 | 98.43 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
46 | 4) ....... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
47 | 5) ....... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | โครงการงบดำเนินงาน | 27200.00 | 0.00 | 230195.00 | 216298.00 | 13897.00 | 93.96 | ||||||||||||||||||
50 | 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | 20002372007002000000 | 54,500 | 27300.00 | 27200.00 | 0.00 | 54,500.00 | 48,451.00 | 6,049.00 | 88.90 | ส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
51 | 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 595 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 100.00 | พัฒนาการศึกษา | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
52 | 3 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 133 ปี | 20,000 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20000.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
53 | ค่าใช้สอยข้อ 9 | 4 โครงการ ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ Co-Create & Co-Learn : ขับเคลื่อนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม | 150,000 | 155,100.00 | 0.00 | 0.00 | 155,100.00 | 147252.00 | 7,848.00 | 94.94 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
54 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||||
55 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||||
56 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||||
57 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ข | ค่าสาธารณูปโภค | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,400.00 | 291,366.33 | 3,033.67 | 98.97 | |||||||||||||||||
60 | 1) ค่าไฟฟ้า | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 186,764.95 | 23,235.05 | 88.94 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
61 | 2) ค่าน้ำประปา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 10,283.38 | 7,716.62 | 57.13 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
62 | 3) ค่าโทรศัพท์ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 37,391.00 | 4,609.00 | 89.03 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
63 | 4) ค่าไปรษณีย์ฯ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 56,927.00 | 3,073.00 | 94.88 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
64 | 5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,600.00 | 0.00 | -35,600.00 | 0.00 | ส่งคืน | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | รวม ค่าตอบแทนใช่สอยวัสดุ สาธารณูปโภค | 2,132,900.00 | 2,265,500.00 | 27,200.00 | -159,800.00 | 2,132,900.00 | 2,054,403.03 | 78,496.97 | 2617.17 | |||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ค. งบประจำ | 0.00 | 1,104,600.00 | -21,200.00 | 0.00 | 1,083,400.00 | 1,069,883.88 | 13,516.12 | 98.75 | |||||||||||||||||
69 | 1) ค่าเช่าบ้าน | 1,013,600.00 | -86,200.00 | 0.00 | 927,400.00 | 927,400.00 | 0.00 | 100.00 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
70 | 2) ค่าอินเตอร์เน็ต (ค่าสาธารณูปโภค) | 91,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 142,483.88 | 13,516.12 | 91.34 | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
71 | 3) รถ พสน. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | อำนวยการ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
72 | 4) ..................... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
73 | 5) ..................... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
74 | 6) ................... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ง. งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 118,590.00 | 0.00 | 0.00 | 118,590.00 | 67,877.00 | 50,713.00 | 57.24 | |||||||||||||||||
77 | 1 | วันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | พัฒนา | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
78 | 2 | วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ลูกเสือ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
79 | 3 | โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 | 8,590.00 | 7,907.00 | 683.00 | 92.05 | ลูกเสือ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
80 | 4 | โครงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 59,970.00 | 30.00 | 99.95 | ลูกเสือ | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||||
82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||||
83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | จ. งบลงทุน | 0 | 698,000.00 | 0 | 0 | 698,000.00 | 78000 | 620,000.00 | 11.17 | |||||||||||||||||
86 | 1) ปรับปรุงอาคาร | 0 | 698,000.00 | 0 | 698,000.00 | 78000 | 620,000.00 | 11.17 | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||||
87 | 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
88 | 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
89 | 4) ........ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
90 | 5) ............ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ฉ. งบรายจ่ายอื่น | 1,647,054 | 889,738 | 6,920 | 32,806 | 1,647,054 | 1241756 | 405,298 | 75.39 | |||||||||||||||||
93 | 1 ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชกา | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 99,993.00 | 7 | 99.99 | แผน | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
94 | 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 7,376 | 7,376 | 0 | 0 | 7,376 | 7376 | 0 | 100.00 | เอกชน | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
95 | 4 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลการประเมินสมรรถมะนักเรียนตามมาตรฐาน(PISA) | 20002330052005000038 | 178,926 | 139,200 | 6,920 | 32,806 | 178,926 | 166,156.00 | 12,770 | 92.86 | นิเทศ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
96 | 5 โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา กิจกรรม “ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์” | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21000.00 | 0 | 100.00 | เอกชน | กรอกข้อมูล | |||||||||||||||
97 | 6 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา โดยผ่านกลไก กศจ. | ๒๐๐๐๒๓๓๐๐๕๒๐๐๕๐๐๐๐๒๕ | 90,900 | 90,900 | 0 | 0 | 90,900 | 90,900.00 | 0 | 100.00 | นิเทศ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
98 | 7 โครงการติดตามและกำกับดูแลมาตรฐานด้านความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | 20002330052005000030 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0 | 25,500 | 25,380.00 | 120 | 99.53 | เอกชน | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
99 | 8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 | 20002330052005000031 | 10,100 | 10,100 | 0 | 0 | 10,100 | 9,990.00 | 110 | 98.91 | นิเทศ | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||
100 | 9 โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 20002330052005000026 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 16,850.00 | 3,150 | 84.25 | พัฒนาการศึกษา | กรอกข้อมูล | ||||||||||||||