ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1
โครงการ.......(ระบุชื่อโครงการ).........
8
2
กิจกรรม (ชุมชนมวลชนสัมพันธ์)
43,70043,700
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
9
3ค่า OT241,440241,440
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
10
4
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
51,60051,600
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
11
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ6,6006,600
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
12
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
14,60014,600
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
13
7วัสดุสำนักงาน2,6002,600
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
14
8น้ำมันรถเช่า60,00060,000
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
15
9น้ำมันเชื้อเพลิง357,010357,010
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
16
10วัสดุจราจร1,8001,800
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
17
11
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
5,9005,900
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
18
12เบี้ยประชุม กต.ตร.15,00015,000
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
19
13
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
800,250800,250
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
20
14ค่าสาธารณูปโภค18,80018,800
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
21
15งบปฏิรูปฯ (OT)26,20026,200
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
22
รวม845,250845,250
ต.ค.67-ก.ย.68
บรรลุเป้าหมาย
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100