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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
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No.Número del informeTipo de examenNombre del examenPeríodo analizadoArea o proceso auditadoLink al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)
Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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1002-DRI-DPG-AE-0011-2015Examen especialExamen especial a los Ingresos, Gastos,Inversiones en Bienes de Larga Duracion. Por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre del 2014, por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Internaseptiembre del 2009 al 31 de diciembre del 2014Operaciones administrativas y áreas relacionadasExamen_especial_2009_-_2014Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:31/12/2021
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ANUAL
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): TESORERIA
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):ELSA CABASCANGO SORIA
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: ecabascangosoria@hotmail.com
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:(05) 2524387
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NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclatoria como la que consta de ejemplo en la matriz.
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