BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
гривень
12
№
з/п
ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)76 400,000,0076 400,0052 240,000,0052 240,00-24 160,000,00-24 160,00
15
1Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування76 400,000,0076 400,0052 240,000,0052 240,00-24 160,000,00-24 160,00
16
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п
ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п
ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування
34
Затрат
35
1Обсяг видатків затвекрджений на сплату членських внесків до органіві місцевого самоврядування76 400,000,0076 400,0052 240,000,0052 240,00-24 160,000,00-24 160,00
36
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
37
Продукту
38
2кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування3,000,003,002,000,002,00-1,000,00-1,00
39
Членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста" не було заплачено
40
Ефективності
41
3середні видатки на виплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого самоврядування25 467,000,0025 467,0026 120,000,0026 120,00653,000,00653,00
42
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості членських внесків в Асоціацію ОМС Харківської області та членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста"
43
не було заплачено
44
Якості
45
4рівень виконання сплати внесків100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
46
Розбіжностей не має
47
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
48
№
з/п
ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
49
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
50
Видатки(надані кредити)44 400,000,0044 400,0052 240,000,0052 240,00117,660,00117,66
51
1Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування44 400,000,0044 400,0052 240,000,0052 240,00117,660,00117,66
52
53
Ефективності
54
1середні видатки на виплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого самоврядування14 800,000,0014 800,0026 120,000,0026 120,00176,490,00176,49
55
Якості
56
2рівень виконання сплати внесків100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
57
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
58
№
з/п
ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
59
123456 = 5 -478 = 3 - 7
60
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
61
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
62
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
63
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
64
Інші джерелаX0,000,000,00XX
65
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
66
67
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
68
Фінансових порушень не виявлено.
69
5.7 Стан фінансової дисципліни:
70
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 відсутня.
71
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
72
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
73
ефективності бюджетної програми
74
Середня ефективність програми
75
корисності бюджетної програм
76
Реалізація програми забезпечила активну участь громади у процесах зміцнення місцевого самоврядування. Завдяки сплаті членських внесків громада отримала доступ до експертної підтримки, що сприяло захисту її законних прав та інтересів.
77
довгострокових наслідків бюджетної програми
78
Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
79
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
80
(підпис)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100