ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.68 - มี.ค.69)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1โครงการ,กิจกรรม
8
1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน 90,960.00 59,760.0065.70%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
9
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ชุมชน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
10
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
11
1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน ---
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
12
นักท่องเที่ยวความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
13
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
14
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือกันป้อง 15,000.00 15,000.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
15
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)
กันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของตน
16
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ
ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ 55,950.00 48,450.0068.59%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
17
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
18
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
19
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ 54,600.00 54,600.00100.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
20
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม
แพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
21
ศึกษาหรือเทียบเท่า
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
22
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ
ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ
30,350.00 30,350.00 100.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกครบ ๑๐๐ %
23
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/
ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติดไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
24
ด่านยาเสพติด
25
ยกยอดไป 246,860.00 208,160.00
26
ยอดยกมา246,860.00208,160.00
27
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน
อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน106,100.0079,539.6074.96%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกครบ ๑๐๐ %
28
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
29
30
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา33,600.0033,600.00100.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกครบ ๑๐๐ %
31
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
32
33
2ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน972,000.00658,760.0067.77%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
34
3ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้ 115,200.00 115,200.00 100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
35
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง 19,500.00 19,500.00 100.00%
สำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเร่งด่วนก่อน
36
5
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
จ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี - - - -
37
6วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7,600.00 7,600.00 100.00%ซื้อวัสดุที่จำเป็น
38
7
น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์
เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้ 1,230,000.00 813,517.30 66.13%
ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
39
8วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร 5,400.00 5,400.00 100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
40
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา 34,000.00 17,825.00 52.42%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
41
10ค่าสาธารณูปโภคใช้มาตรการประหยัด 56,200.00 56,200.00 100.00%
ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
42
11อื่นๆ - - - -
43
รวม2,826,460.00 2,015,301.90 71.30%
เบิกจ่ายแล้วช่วง ต.ค.68 - มี.ค.69 และรองบจัดสรรเพิ่มเติม
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100