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9 | ANALYSE DE COMPTE | |||||||||||||||||||||||||
10 | arreté | |||||||||||||||||||||||||
11 | Compte N° | 4110900 | 31/12/2017 | |||||||||||||||||||||||
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13 | Journal | 06 | Opération Diverses | CLIENT | MOURAD | |||||||||||||||||||||
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15 | MONTANT | DIFF A JUSTIFIER | ||||||||||||||||||||||||
16 | SOLDE | CREDITEUR | 128 250,85 | créditeur | ||||||||||||||||||||||
17 | débiteur | |||||||||||||||||||||||||
18 | DATE | N° FCT ou | LIBELLE | MONTANT | ||||||||||||||||||||||
19 | N° PC | DEBIT | CREDIT | |||||||||||||||||||||||
20 | 18/11/17 | Fct N° | 00118/17- Diff sur Chèque 0851512 | 3 940,55 | ||||||||||||||||||||||
21 | 14/12/17 | Fct N° | 00162/17 | 85 458,80 | ||||||||||||||||||||||
22 | 19/12/17 | Fct N° | 00169/18 | 68 851,50 | ||||||||||||||||||||||
23 | 19/12/17 | Chèque N° | 582963 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||
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45 | total | 158 250,85 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||
46 | Débiteur | 128 250,85 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 128 251 | |||||||||||||||||||||||||
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