| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%) | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | ||||||||||||||
4 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 + 12 | 14=13/5 x100% | 15 | |||||||||||
6 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | ||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA | Rp 14,791,075,649.00 | Rp 3,376,500,000.00 | Rp 421,530,141.00 | Rp 567,433,896.00 | 988,964,037 | 988,964,037 | 0.07 | Kantor Kec.Nanga Pinoh | |||||||||||||||
9 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Rp 67,652,522.00 | Rp 22,000,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp - | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.04 | |||||||||||||||||
10 | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12Bln | Rp 22,000,000.00 | 3 Bln | Rp 3,000,000.00 | Rp - | 3Bln | 3,000,000 | 12bln | ||||||||||||||||
11 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14 Bln | Rp 13,275,109,213.00 | Rp 2,600,000,000.00 | Rp 292,192,936.00 | Rp 495,216,077.00 | 787,409,013 | 787,409,013 | 0.06 | |||||||||||||||||
12 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bln | Rp 2,500,000,000.00 | Rp 273,521,213.00 | Rp 483,931,171.00 | 5 Bln | 757,452,384 | 14 Bln | |||||||||||||||||
13 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bln | Rp 100,000,000.00 | Rp 18,671,723.00 | Rp 11,284,906.00 | 5 Bln | 29,956,629 | ||||||||||||||||||
14 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | Rp 36,428,281.00 | Rp 56,000,000.00 | Rp 1,013,000.00 | Rp - | 1,013,000 | 1,013,000 | 0.03 | |||||||||||||||||
15 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 26 Stel | Rp 16,000,000.00 | Rp - | Rp - | 100% | - | 100% | |||||||||||||||||
16 | Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pegawai | 100% | Rp 40,000,000.00 | Rp 1,013,000.00 | Rp - | 100% | 1,013,000 | 100% | |||||||||||||||||
17 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Rp 78,060,602.00 | Rp 208,000,000.00 | Rp 58,631,250.00 | Rp 30,742,500.00 | 89,373,750 | 89,373,750 | 1.14 | |||||||||||||||||
18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor | Jumlah Komponen Isntalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 100% | Rp 8,000,000.00 | Rp - | Rp - | - | |||||||||||||||||||
19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 100% | Rp 100,000,000.00 | Rp 49,472,350.00 | Rp - | 100% | 49,472,350 | 100% | |||||||||||||||||
20 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | Rp 100,000,000.00 | Rp 9,158,900.00 | Rp 30,742,500.00 | 100% | 39,901,400 | 100% | |||||||||||||||||
21 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah | 100% | Rp 1,255,764,429.00 | Rp 332,000,000.00 | Rp 55,821,080.00 | Rp 36,089,894.00 | 91,910,974 | 91,910,974 | 0.07 | |||||||||||||||||
22 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 32,000,000.00 | 3 Bln | Rp 4,446,214.00 | Rp 3,374,650.00 | 5 bln | 7,820,864 | 12 Bulan | |||||||||||||||||
23 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Rp 300,000,000.00 | 3Bln | Rp 51,374,866.00 | Rp 32,715,244.00 | 5 bln | 84,090,110 | 12Bulan | |||||||||||||||||
24 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 78,060,602.00 | Rp 158,500,000.00 | Rp 10,871,875.00 | Rp 5,385,425.00 | 16,257,300 | 16,257,300 | 0.21 | |||||||||||||||||
25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Rp 8,500,000.00 | 3Bln | Rp 10,871,875.00 | Rp 5,385,425.00 | 100% | 16,257,300 | 100% | |||||||||||||||||
26 | Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhablitasi | Rp 150,000,000.00 | 0 | Rp - | Rp - | 100% | - | 100% | |||||||||||||||||
27 | 2 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp 59,174,027.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 600,000.00 | Rp 5,221,475.00 | 5,821,475 | 5,821,475 | 0.10 | ||||||||||||||||
28 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | Rp 59,174,027.00 | 100% | Rp 10,000,000.00 | Rp 600,000.00 | Rp 5,221,475.00 | 5,821,475 | 5,821,475 | 0.10 | ||||||||||||||||
29 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegaiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegaiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100% | Rp 10,000,000.00 | 0 | Rp 600,000.00 | Rp 5,221,475.00 | 100% | 5,821,475 | 100% | ||||||||||||||||
30 | 3 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 117,348,048.00 | Rp 20,000,000.00 | Rp 22,100,750.00 | Rp 8,749,125.00 | 30,849,875 | 30,849,875 | 0.26 | ||||||||||||||||
31 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | Rp 117,348,048.00 | Rp 20,000,000.00 | Rp 22,100,750.00 | Rp 8,749,125.00 | 30,849,875 | 30,849,875 | 0.26 | |||||||||||||||||
32 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Rp 20,000,000.00 | 0 | Rp 22,100,750.00 | Rp 8,749,125.00 | 100% | 30,849,875 | 100% | |||||||||||||||||
33 | 4 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 59,174,022.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 1,425,000.00 | Rp 1,350,000.00 | 2,775,000 | 2,775,000 | 0.05 | ||||||||||||||||
34 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | Rp 59,174,022.00 | Rp 10,000,000.00 | Rp 1,425,000.00 | Rp 1,350,000.00 | 2,775,000 | 2,775,000 | 0.05 | |||||||||||||||||
35 | Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Rp 10,000,000.00 | 0 | Rp 1,425,000.00 | Rp 1,350,000.00 | 100% | 2,775,000 | 100% | |||||||||||||||||
36 | 5 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 414,218,173.00 | Rp 70,000,000.00 | Rp - | Rp - | - | - | |||||||||||||||||
37 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | Rp 414,218,173.00 | Rp 70,000,000.00 | Rp - | Rp - | - | - | ||||||||||||||||||
38 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Rp 40,000,000.00 | Rp - | Rp - | 100% | - | 100% | ||||||||||||||||||
39 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp 30,000,000.00 | Rp - | Rp - | 100% | - | 100% | ||||||||||||||||||
40 | 6 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 147,935,062.00 | Rp 25,000,000.00 | Rp 9,946,120.00 | Rp 11,639,000.00 | 21,585,120 | 21,585,120 | 0.15 | ||||||||||||||||
41 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | Rp 147,935,062.00 | Rp 25,000,000.00 | Rp 9,946,120.00 | Rp 11,639,000.00 | 21,585,120 | 21,585,120 | 0.15 | |||||||||||||||||
42 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Rp 10,000,000.00 | Rp 9,946,120.00 | Rp - | 100% | 9,946,120 | 100% | ||||||||||||||||||
43 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp 15,000,000.00 | Rp - | Rp 11,639,000.00 | 100% | 11,639,000 | 100% | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Rata-rata capaian kinerja (%) | |||||||||||||||||||||||||
46 | Predikat kinerja | |||||||||||||||||||||||||
47 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | |||||||||||||||||||||||||
48 | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | |||||||||||||||||||||||||
49 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | |||||||||||||||||||||||||
50 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): | |||||||||||||||||||||||||
51 | *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||