ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2022
2
3
NoSasaranProgram/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026
(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
.......
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun )
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ...
(%)
unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4
IIIIIIIV
5
12345678910111213 = 6 + 1214=13/5 x100%15
6
KRpKRpKRpKRpKRpKRpKRpK RpK RpK Rp
7
8
1Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan pengelolaan
keuangan daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA Rp 14,791,075,649.00 Rp 3,376,500,000.00 Rp 421,530,141.00 Rp 567,433,896.00 988,964,037 988,964,037 0.07 Kantor Kec.Nanga Pinoh
9
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah100% Rp 67,652,522.00 Rp 22,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp - 3,000,000 3,000,000 0.04
10
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD12Bln Rp 22,000,000.00 3 Bln Rp 3,000,000.00 Rp - 3Bln 3,000,000 12bln
11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah14 Bln Rp 13,275,109,213.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 292,192,936.00 Rp 495,216,077.00 787,409,013 787,409,013 0.06
12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN14 Bln Rp 2,500,000,000.00 Rp 273,521,213.00 Rp 483,931,171.00 5 Bln 757,452,384 14 Bln
13
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bln Rp 100,000,000.00 Rp 18,671,723.00 Rp 11,284,906.00 5 Bln 29,956,629
14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah100% Rp 36,428,281.00 Rp 56,000,000.00 Rp 1,013,000.00 Rp - 1,013,000 1,013,000 0.03
15
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapannyaJumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya26 Stel Rp 16,000,000.00 Rp - Rp - 100% - 100%
16
Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi KepegawaianJumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pegawai100% Rp 40,000,000.00 Rp 1,013,000.00 Rp - 100% 1,013,000 100%
17
Administrasi Umum Perangkat Daerah100% Rp 78,060,602.00 Rp 208,000,000.00 Rp 58,631,250.00 Rp 30,742,500.00 89,373,750 89,373,750 1.14
18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung KantorJumlah Komponen Isntalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor100% Rp 8,000,000.00 Rp - Rp - -
19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan100% Rp 100,000,000.00 Rp 49,472,350.00 Rp - 100% 49,472,350 100%
20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD100% Rp 100,000,000.00 Rp 9,158,900.00 Rp 30,742,500.00 100% 39,901,400 100%
21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah100% Rp 1,255,764,429.00 Rp 332,000,000.00 Rp 55,821,080.00 Rp 36,089,894.00 91,910,974 91,910,974 0.07
22
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp 32,000,000.00 3 Bln Rp 4,446,214.00 Rp 3,374,650.00 5 bln 7,820,864 12 Bulan
23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Rp 300,000,000.00 3Bln Rp 51,374,866.00 Rp 32,715,244.00 5 bln 84,090,110 12Bulan
24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% Rp 78,060,602.00 Rp 158,500,000.00 Rp 10,871,875.00 Rp 5,385,425.00 16,257,300 16,257,300 0.21
25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Rp 8,500,000.00 3Bln Rp 10,871,875.00 Rp 5,385,425.00 100% 16,257,300 100%
26
Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhablitasi Rp 150,000,000.00 0 Rp - Rp - 100% - 100%
27
2Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan PublikPROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rp 59,174,027.00 Rp 10,000,000.00 Rp 600,000.00 Rp 5,221,475.00 5,821,475 5,821,475 0.10
28
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan100% Rp 59,174,027.00 100% Rp 10,000,000.00 Rp 600,000.00 Rp 5,221,475.00 5,821,475 5,821,475 0.10
29
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegaiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal TerkaitJumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegaiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait100% Rp 10,000,000.00 0 Rp 600,000.00 Rp 5,221,475.00 100% 5,821,475 100%
30
3Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan PublikPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp 117,348,048.00 Rp 20,000,000.00 Rp 22,100,750.00 Rp 8,749,125.00 30,849,875 30,849,875 0.26
31
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa100% Rp 117,348,048.00 Rp 20,000,000.00 Rp 22,100,750.00 Rp 8,749,125.00 30,849,875 30,849,875 0.26
32
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di DesaJumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp 20,000,000.00 0 Rp 22,100,750.00 Rp 8,749,125.00 100% 30,849,875 100%
33
4Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan PublikPROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp 59,174,022.00 Rp 10,000,000.00 Rp 1,425,000.00 Rp 1,350,000.00 2,775,000 2,775,000 0.05
34
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum100% Rp 59,174,022.00 Rp 10,000,000.00 Rp 1,425,000.00 Rp 1,350,000.00 2,775,000 2,775,000 0.05
35
Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah KecamatanJumlah Laporan Hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 10,000,000.00 0 Rp 1,425,000.00 Rp 1,350,000.00 100% 2,775,000 100%
36
5Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan PublikPROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp 414,218,173.00 Rp 70,000,000.00 Rp - Rp - - -
37
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah100% Rp 414,218,173.00 Rp 70,000,000.00 Rp - Rp - - -
38

Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Jumlah Orang yang mengikuti
Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Rp 40,000,000.00 Rp - Rp - 100% - 100%
39

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang�Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Jumlah Orang yang mengikuti
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang�Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Rp 30,000,000.00 Rp - Rp - 100% - 100%
40
6Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan PublikPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rp 147,935,062.00 Rp 25,000,000.00 Rp 9,946,120.00 Rp 11,639,000.00 21,585,120 21,585,120 0.15
41
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa100% Rp 147,935,062.00 Rp 25,000,000.00 Rp 9,946,120.00 Rp 11,639,000.00 21,585,120 21,585,120 0.15
42
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala DesaJumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rp 10,000,000.00 Rp 9,946,120.00 Rp - 100% 9,946,120 100%
43
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DesaJumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp 15,000,000.00 Rp - Rp 11,639,000.00 100% 11,639,000 100%
44
45
Rata-rata capaian kinerja (%)
46
Predikat kinerja
47
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
48
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
49
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
50
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
51
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100