ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรขลุง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.2568
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1
โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ
8
2
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและ
9
บริการประชาชน
10
3ค่า OT
ให้ครบตามเป้าหมาย
1,219,200----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
11
4
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
ให้ครบตามเป้าหมาย
115,200----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
12
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ให้ครบตามเป้าหมาย
29,500----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
13
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
ให้ครบตามเป้าหมาย
65,300----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
14
7วัสดุสำนักงาน
ให้ครบตามเป้าหมาย
11,400----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
15
8น้ำมันรถยนต์
ให้ครบตามเป้าหมาย
680,000----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
16
9น้ำมันจักรยานยนต์
ให้ครบตามเป้าหมาย
1,178,700----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
17
10วัสดุจราจร
ให้ครบตามเป้าหมาย
8,200----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
18
11
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
ให้ครบตามเป้าหมาย
39,800----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
19
12
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ให้ครบตามเป้าหมาย
3,347,300----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
20
13ค่าสาธารณูปโภค
ให้ครบตามเป้าหมาย
84,000----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
21
14
กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน
ให้ครบตามเป้าหมาย
150,000----
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เบิกครบตามเป้าหมาย
22
รวม3,581,300
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100