| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||
2 | про виконання аидаткової частини бюджету Миролюбненської територіальної громади за січень- грудень 2021 року | |||||||||||||||||||||||||
3 | Загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період | 27 444 160,15 | ||||||||||||||||||
6 | 0100 | Державне управління | 7 222 865,00 | 7 222 865,00 | 7 030 584,85 | 192 280,15 | 97,34 | |||||||||||||||||||
7 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 319 465,00 | 6 319 465,00 | 6 230 444,83 | 89 020,17 | 98,59 | |||||||||||||||||||
8 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 893 400,00 | 893 400,00 | 798 590,02 | 94 809,98 | 89,39 | |||||||||||||||||||
9 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 550,00 | 8 450,00 | 15,50 | |||||||||||||||||||
10 | 1000 | Освіта | 26 510 230,35 | 26 510 230,35 | 24 587 341,94 | 1 922 888,41 | 92,75 | |||||||||||||||||||
11 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 2 758 280,00 | 2 758 280,00 | 2 622 573,28 | 135 706,72 | 95,08 | |||||||||||||||||||
12 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 856 480,35 | 9 856 480,35 | 9 078 608,45 | 777 871,90 | 92,11 | |||||||||||||||||||
13 | 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 880 300,00 | 13 880 300,00 | 12 879 913,58 | 1 000 386,42 | 92,79 | |||||||||||||||||||
14 | 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 370,00 | 3 370,00 | 0,00 | 3 370,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
15 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 11 800,00 | 11 800,00 | 6 246,63 | 5 553,37 | 52,94 | |||||||||||||||||||
16 | 2000 | Охорона здоров`я | 206 100,00 | 206 100,00 | 198 858,91 | 7 241,09 | 96,49 | |||||||||||||||||||
17 | 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 206 100,00 | 206 100,00 | 198 858,91 | 7 241,09 | 96,49 | |||||||||||||||||||
18 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 880 540,00 | 880 540,00 | 638 655,25 | 241 884,75 | 72,53 | |||||||||||||||||||
19 | 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 30 000,00 | 30 000,00 | 853,40 | 29 146,60 | 2,84 | |||||||||||||||||||
20 | 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
21 | 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 36 540,00 | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
22 | 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 44 000,00 | 44 000,00 | 34 805,93 | 9 194,07 | 79,10 | |||||||||||||||||||
23 | 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 592 000,00 | 592 000,00 | 488 755,92 | 103 244,08 | 82,56 | |||||||||||||||||||
24 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 90 000,00 | 90 000,00 | 77 700,00 | 12 300,00 | 86,33 | |||||||||||||||||||
25 | 4000 | Культура i мистецтво | 2 063 100,00 | 2 063 100,00 | 2 019 304,05 | 43 795,95 | 97,88 | |||||||||||||||||||
26 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 750 900,00 | 750 900,00 | 729 153,29 | 21 746,71 | 97,10 | |||||||||||||||||||
27 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 312 200,00 | 1 312 200,00 | 1 290 150,76 | 22 049,24 | 98,32 | |||||||||||||||||||
28 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1 276 300,00 | 1 276 300,00 | 955 862,69 | 320 437,31 | 74,89 | |||||||||||||||||||
29 | 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 242,38 | 131 757,62 | 34,12 | |||||||||||||||||||
30 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 076 300,00 | 1 076 300,00 | 887 620,31 | 188 679,69 | 82,47 | |||||||||||||||||||
31 | 7000 | Економічна діяльність | 376 396,00 | 376 396,00 | 221 188,21 | 155 207,79 | 58,76 | |||||||||||||||||||
32 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 92 000,00 | 92 000,00 | 47 259,21 | 44 740,79 | 51,37 | |||||||||||||||||||
33 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 155 196,00 | 155 196,00 | 44 730,00 | 110 466,00 | 28,82 | |||||||||||||||||||
34 | 7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 129 200,00 | 129 200,00 | 129 199,00 | 1,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
35 | 8000 | Інша діяльність | 481 080,00 | 481 080,00 | 422 593,23 | 58 486,77 | 87,84 | |||||||||||||||||||
36 | 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 431 080,00 | 431 080,00 | 422 593,23 | 8 486,77 | 98,03 | |||||||||||||||||||
37 | 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
38 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 465 720,00 | 465 720,00 | 399 679,87 | 66 040,13 | 85,82 | |||||||||||||||||||
39 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 370 720,00 | 370 720,00 | 304 679,87 | 66 040,13 | 82,19 | |||||||||||||||||||
40 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
41 | Всього по загальному фонду | 39 482 331,35 | 39 482 331,35 | 36 474 069,00 | 3 008 262,35 | 92,38 | ||||||||||||||||||||
42 | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||
43 | Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період | |||||||||||||||||||
44 | 1000 | Освіта | 690 991,34 | 690 991,34 | 586 868,24 | 104 123,10 | 84,93 | |||||||||||||||||||
45 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 68 161,90 | 68 161,90 | 21 050,73 | 47 111,17 | 30,88 | |||||||||||||||||||
46 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 316 505,44 | 316 505,44 | 262 964,51 | 53 540,93 | 83,08 | |||||||||||||||||||
47 | 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 38 480,00 | 38 480,00 | 38 184,63 | 295,37 | 99,23 | |||||||||||||||||||
48 | 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 261 944,00 | 261 944,00 | 258 845,85 | 3 098,15 | 98,82 | |||||||||||||||||||
49 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 822,52 | 77,48 | 98,69 | |||||||||||||||||||
50 | 4000 | Культура i мистецтво | 10 627,12 | 10 627,12 | 3 950,00 | 6 677,12 | 37,17 | |||||||||||||||||||
51 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 10 627,12 | 10 627,12 | 3 950,00 | 6 677,12 | 37,17 | |||||||||||||||||||
52 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 138 795,67 | 138 795,67 | 60 268,00 | 78 527,67 | 43,42 | |||||||||||||||||||
53 | 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 138 795,67 | 138 795,67 | 60 268,00 | 78 527,67 | 43,42 | |||||||||||||||||||
54 | 7000 | Економічна діяльність | 340 000,00 | 340 000,00 | 149 815,00 | 190 185,00 | 44,06 | |||||||||||||||||||
55 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
56 | 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
57 | 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 815,00 | 50 185,00 | 49,82 | |||||||||||||||||||
58 | 8000 | Інша діяльність | 62 046,73 | 62 046,73 | 33 040,00 | 29 006,73 | 53,25 | |||||||||||||||||||
59 | 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 62 046,73 | 62 046,73 | 33 040,00 | 29 006,73 | 53,25 | |||||||||||||||||||
60 | Всього по спеціальному фонду | 1 242 460,86 | 1 242 460,86 | 833 941,24 | 408 519,62 | 67,12 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||