BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0600000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради40213972
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06112911291 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)1650700000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12

з/п
Ціль державної політики
13
1Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти
14
5. Мета бюджетної програми
15
Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
16
6. Завдання бюджетної програми
17

з/п
Завдання
18
1Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією0,0074857,0074857,000,0074857,0074857,000,000,000,00
26
Усього0,0074857,0074857,000,0074857,0074857,000,000,000,00
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28

з/п
Пояснення
29
12
30
1
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38

з/п
ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1Всього затратгрн.кошторис0,0074857,0074857,000,0074857,0074857,000,000,000,00
43
Продукту
44
2Кількість класів, забезпечених мультимедійним обладнаннямод.мережа0,0018,0018,000,0018,0018,000,000,000,00
45
Ефективності
46
3Середні витрати на 1 класгрн.розрахунок0,004159,004159,000,004159,004159,000,000,000,00
47
Якості
48
4Відсоток використання коштів до планувідс.розрахунок0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
49
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
50

з/п
ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
51
1234
52
Затрат
53
1234
54
1Всього затратгрн.
55
Продукту
56
2Кількість класів, забезпечених мультимедійним обладнаннямод.
57
Ефективності
58
3Середні витрати на 1 класгрн.
59
Якості
60
4Відсоток використання коштів до планувідс.
61
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
62
За результатами звітного періоду виконано результативні показники: забезпечено та створено умови для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано мультимедійне обладнання для учнів 5 та 6 класів закладів ЗСО Піщанської сільської ради.
63
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
64
Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти.
65
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
66
Начальник відділуСвітлана КРУПА
67
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
68
Головний бухгалтерМарина ДУБРОВНА
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100