ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 2/2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
5
6
7
1
โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัติริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- - - -
8
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัติริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
9
2
โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
53,000 25,000 47.17 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10
ยุทธศาสตร์ชาติ
11
12
3
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
บรรลุเป้าหมาย 36,900 36,900 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
14
4
การรักษาความความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บรรลุเป้าหมาย 100,000 51,570 51.57 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
15
16
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
บรรลุเป้าหมาย 2,280 2,280 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
18
6
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม
46,920 46,920 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
19
การผลิต การค้ายาเสพติด
20
โครงการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพตดิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
บรรลุเป้าหมาย 10,000 10,000 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
21
22
23
24
25
26
รวม 249,100 172,670
27
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
28
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 2/2568
29
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
30
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
31
32
33
7
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land)
- - - -
34
35
36
37
38
8
โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- - - -
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
รวม - -
54
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
55
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 2/2568
56
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
57
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
58
59
60
9
โครงการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
61
กิจกรรมการบัคับใช้กฏหมายและบริการประชาชน
62
ได้แก่...
63
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)บรรลุเป้าหมาย 1,224,000 1,058,480.50 86.48 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
64
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะบรรลุเป้าหมาย 129,600 124,480 96.05 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
65
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
29,900 - 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
66
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดบรรลุเป้าหมาย 66,200 66,200 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
67
ค่าวัสดุสำนักงานบรรลุเป้าหมาย 11,600 11,600 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
68
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุเป้าหมาย 1,886,000 1,225,573.75 64.98 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
69
ค่าวัสดุจราจร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8,300 8,300 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
70
ค่าอาหาร (ผู้ต้องหา)บรรลุเป้าหมาย 70,900 23,475 33.11 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
71
ค่าสาธารณูปโภคบรรลุเป้าหมาย 85,300 85,300.00 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
72
ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม
73
1.ค่าตอบแทนพยานบรรลุเป้าหมาย 93,500 23,400 25.03 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
74
2.ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
600 - 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
75
3.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาบรรลุเป้าหมาย 19,500 11,500 58.97 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
76
4.ค่าตอบแทน จนง. ชันสูตรพลิกศพบรรลุเป้าหมาย 118,200 118,200 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
77
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก 5,200 - 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
78
-
79
80
รวม 3,748,800 2,756,509
81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
82
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 3/2568
83
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
84
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
85
86
87
10
โครงการชุมชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
บรรลุเป้าหมาย 45,400 16,500 36.34 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
88
อาสาสมัครตำรวจบ้าน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8,000 - - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
89
90
91
92
93
94
95
96
97
รวม 53,400 16,500
98
99
100
ตรวจแล้วถูกต้อง