ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2
3
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
2
กิจกรรม.......(ระบุชื่อกิจกรรม).........
9
3ค่า OTเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 651,000.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
10
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 44,600.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
11
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 28,600.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
12
6
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 63,400.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
13
7วัสดุสำนักงานเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 11,100.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
14
8น้ำมันเชื้อเพลิงเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 1,924,000.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
15
9วัสดุจราจรเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 7,900.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
16
10วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 49,975.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
17
11รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
18
12ค่าสาธารณูปโภคเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 82,400.00 12 เดือนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า
19
13อื่น ๆ
20
รวม 2,862,975.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100