ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย102,700.00 - - - -56,200.0046,500.000.00100.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์72000
15
4. ไปรณีย์66750
16
5. อินเตอร์เน็ต63750
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า67500
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย18,800.00 - - - -7,200.006,900.004,700.0075.00ไม่มี270000
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย3,300.00 - - - -0.002,000.001,300.0060.61ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย26,700.00 - - - -0.0022,600.004,100.0084.64ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย3,100.00 - - - -0.000.003,100.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย270,000.00 - - - -138,750.00131,250.000.00100.00ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย1,014,000.00 - - - -507,000.00507,000.000.00100.00ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย69,600.00 - - - -34,000.0035,600.000.00100.00ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย19,500.00 - - - -19,500.000.00100.00ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย43,200.00 - - - -0.009,672.0033,528.0022.39ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย7,600.00 - - - -0.007,600.000.00100.00ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย1,230,000.00 - - - -615,000.00615,000.000.00100.00ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย5,400.00 - - - -0.005,400.000.00100.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย32,600.00 - - - -0.0025,900.006,700.0079.45ไม่มี
34
35
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย816,000.00 - - - -0.00816,000.000.00100.00ไม่มี
37
38
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย17,500.00 - - - -0.0017,500.000.00100.00ไม่มี
39
40
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย19,000.00 - - - -0.0019,000.000.00100.00ไม่มี
41
42
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 - - - -0.001,140.000.00100.00ไม่มี
43
44
6
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย132,600.00 - - - -0.00132,600.000.00100.00ไม่มี
45
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
46
47
7โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย29,000.000.0029,000.000.00100.00ไม่มี
48
49
8โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.000.008,000.000.00100.00ไม่มี
50
51
9
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย4,000.004,000.000.000.00100.00ไม่มี
52
.
53
รวม3,873,740.001,362,150.002,458,162.0053,428.0098.62
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100