| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO) | เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO) | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) | |||||||||||||||||
5 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 5,402,800.00 | 5,407,234.00 | 5,082,344.00 | 5,082,344.00 | 324,890.00 | 93.99 | 93.99 | ||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 4,231,010.00 | 4,231,010.00 | 305,390.00 | 93.27 | 93.27 | |||||||||||||||||
7 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002701000000 - 07012668555300000 | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 4,231,010.00 | 4,231,010.00 | 305,390.00 | 93.27 | 93.27 | |||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 866,400.00 | 870,834.00 | 851,334.00 | 851,334.00 | 19,500.00 | 97.76 | 97.76 | |||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 148,300.00 | 157,310.00 | 137,810.00 | 137,810.00 | 19,500.00 | 87.60 | 87.60 | |||||||||||||||||
10 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
11 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 712,300.00 | 707,724.00 | 707,724.00 | 707,724.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
12 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัสงบ 07012280001702000000 | 3,737,380.00 | 2,162,380.00 | 1,731,068.16 | 1,731,068.16 | 431,311.84 | 80.05 | 80.05 | ||||||||||||||||||
13 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,141,380.00 | 2,162,380.00 | 1,731,068.16 | 1,731,068.16 | 431,311.84 | 80.05 | 80.05 | |||||||||||||||||
14 | งบลงทุน | 1,596,000.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 2.1 ) กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกิจกรรมหลัก .................................. | งบลงทุน | 238,000.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ | |||||||||||||||||||||||||
17 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 2 เครื่อง (ทดแทน) | งบลงทุน | 46,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
18 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง (ทดแทน) | งบลงทุน | 66,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
19 | (3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 13 เครื่อง (ทดแทน) | งบลงทุน | 52,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
20 | (4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 ชุด | งบลงทุน | 55,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
21 | (5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก 5 ชุด | งบลงทุน | 19,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
22 | 2.2 ) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก .................................. | งบลงทุน | 1,358,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
23 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ | |||||||||||||||||||||||||
24 | (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูลสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทน นข 1881) | งบลงทุน | 1,358,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||
25 | 2.3 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบอำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,101,950.00 | 2,122,950.00 | 1,700,138.16 | 1,700,138.16 | 422,811.84 | 80.08 | 80.08 | |||||||||||||||||
26 | 2.3.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 1,827,050.00 | 1,848,050.00 | 1,443,061.46 | 1,443,061.46 | 404,988.54 | 78.09 | 78.09 | ||||||||||||||||||
27 | 1) งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 1,440,000.00 | 1,455,000.00 | 1,142,661.35 | 1,142,661.35 | 312,338.65 | 78.53 | 78.53 | |||||||||||||||||
28 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | งบดำเนินงาน | 141,300.00 | 156,300.00 | 139,138.00 | 139,138.00 | 17,162.00 | 89.02 | 89.02 | |||||||||||||||||
29 | (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
30 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 144,000.00 | 144,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 36,000.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
31 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 182,400.00 | 182,400.00 | 136,800.00 | 136,800.00 | 45,600.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
32 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา | งบดำเนินงาน | 528,000.00 | 528,000.00 | 394,532.00 | 394,532.00 | 133,468.00 | 74.72 | 74.72 | |||||||||||||||||
33 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 324,300.00 | 324,300.00 | 274,191.35 | 274,191.35 | 50,108.65 | 84.55 | 84.55 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ก) "แผนจัดสรร (ก)+(ข)+(ค) = 94,800.-" | งบดำเนินงาน | 39,800.00 | 39,800.00 | 38,220.00 | 38,220.00 | 1,580.00 | 96.03 | 96.03 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ข) | งบดำเนินงาน | 39,770.00 | 39,770.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 4,645.00 | 88.32 | 88.32 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (ค) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | 4,970.00 | 83.43 | 83.43 | |||||||||||||||||
37 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | งบดำเนินงาน | 97,500.00 | 97,500.00 | 76,320.00 | 76,320.00 | 21,180.00 | 78.28 | 78.28 | |||||||||||||||||
38 | - ค่าวัสดุสำนักงาน "แผนจัดสรร 101,400.-" | งบดำเนินงาน | 91,800.00 | 91,800.00 | 77,925.35 | 77,925.35 | 13,874.65 | 84.89 | 84.89 | |||||||||||||||||
39 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,987.00 | 6,987.00 | 1,113.00 | 86.26 | 86.26 | |||||||||||||||||
40 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 17,330.00 | 17,330.00 | 14,584.00 | 14,584.00 | 2,746.00 | 84.15 | 84.15 | |||||||||||||||||
42 | 2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 387,050.00 | 393,050.00 | 300,400.11 | 300,400.11 | 92,649.89 | 76.43 | 76.43 | |||||||||||||||||
43 | 1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (เบี้ยเลี้ยง กสส.1-5 , น้ำมันเชื้อเพลิง กสส.2,5 พานพุ่ม ฯลฯ, กจส.) ถัวจ่ายได้ | งบดำเนินงาน | 315,500.00 | 315,500.00 | 247,875.11 | 247,875.11 | 67,624.89 | 78.57 | 78.57 | |||||||||||||||||
44 | 2. ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 71,550.00 | 77,550.00 | 52,525.00 | 52,525.00 | 25,025.00 | 67.73 | 67.73 | |||||||||||||||||
45 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
46 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 30,445.00 | 30,445.00 | 5,555.00 | 84.57 | 84.57 | |||||||||||||||||
47 | (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 10,100.00 | 10,100.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 2,900.00 | 71.29 | 71.29 | |||||||||||||||||
48 | (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 620.00 | 78.62 | 78.62 | |||||||||||||||||
49 | (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 8,550.00 | 8,550.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2,950.00 | 65.50 | 65.50 | |||||||||||||||||
50 | (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13.33 | 0.00 | |||||||||||||||||
58 | 2.3.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 274,900.00 | 274,900.00 | 257,076.70 | 257,076.70 | 17,823.30 | 93.52 | 93.52 | |||||||||||||||||
59 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 40,039.88 | 40,039.88 | 40,039.88 | 40,039.88 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 13,631.80 | 13,631.80 | 13,631.80 | 13,631.80 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
61 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 26,408.08 | 26,408.08 | 26,408.08 | 26,408.08 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
62 | (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 234,860.12 | 234,860.12 | 217,036.82 | 217,036.82 | 17,823.30 | 92.41 | 92.41 | |||||||||||||||||
63 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 159,625.29 | 159,625.29 | 144,343.99 | 144,343.99 | 15,281.30 | 90.43 | 90.43 | |||||||||||||||||
64 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 18,028.91 | 18,028.91 | 18,028.91 | 18,028.91 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
65 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 35,305.92 | 35,305.92 | 35,305.92 | 35,305.92 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
66 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 21,900.00 | 21,900.00 | 19,358.00 | 19,358.00 | 2,542.00 | 88.39 | 88.39 | |||||||||||||||||
113 | 2.4 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
114 | 2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||
115 | (1) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด | งบดำเนินงาน | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
116 | (2) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมฯ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
117 | 2.5) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | |||||||||||||||||
118 | เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง | งบดำเนินงาน | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 1,320.00 | 80.09 | 80.09 | |||||||||||||||||
119 | 2.6) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 4,760.00 | 40.50 | 40.50 | |||||||||||||||||
120 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 4,760.00 | 40.50 | 40.50 | |||||||||||||||||
121 | 2.7) งบดำเนินงาน จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม รายการค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆ 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
122 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
123 | 2.8) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
124 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
125 | 2.9) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,420.00 | 46.22 | 46.22 | |||||||||||||||||
126 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบ | งบดำเนินงาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,420.00 | 46.22 | 46.22 | |||||||||||||||||
127 | 3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010702000000 | งบดำเนินงาน | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
128 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
129 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012660178900000 | |||||||||||||||||||||||||
130 | - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ถัวจ่าย | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
131 | 4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | งบดำเนินงาน | 109,860.00 | 109,860.00 | 97,880.00 | 97,880.00 | 11,980.00 | 89.10 | 89.10 | |||||||||||||||||
132 | 4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026702000000 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
133 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006200000 | |||||||||||||||||||||||||
134 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
135 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
136 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
137 | 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
138 | 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
139 | 4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024702000000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 69,080.00 | 69,080.00 | 10,920.00 | 86.35 | 86.35 | ||||||||||||||||||
140 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660005900000 | |||||||||||||||||||||||||
141 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 80,000.00 | 80,000.00 | 69,080.00 | 69,080.00 | 10,920.00 | 86.35 | 86.35 | ||||||||||||||||||
142 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 42,400.00 | 42,400.00 | 31,480.00 | 31,480.00 | 10,920.00 | 74.25 | 74.25 | ||||||||||||||||||
143 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
144 | 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
145 | 4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร รหัสงบ 07012150025702000000 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
146 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006000000 | |||||||||||||||||||||||||
147 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
148 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
149 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
150 | (ประชุมเพื่อจัดทำแผน/ขับเคลื่อน/ติดตามการยกระดับความเข้มแข็ง แห่งละ 11,800 บาท) | |||||||||||||||||||||||||
151 | 4.4 โครงการ ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร รหัสงบ 07012150027702000000 | 3,160.00 | 3,160.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,060.00 | 66.46 | 66.46 | ||||||||||||||||||
152 | กิจกรรมหลัก ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006100000 | |||||||||||||||||||||||||
153 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,160.00 | 3,160.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,060.00 | 66.46 | 66.46 | ||||||||||||||||||
154 | 1) ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลฯ" | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||