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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPVIL15XXIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
8 | 2F9999B76B932C97FDB943FEC449B5B5 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Órgano Interno de Control | 27/04/2023 | 31/03/2023 | El Plan Anual de Actividades 2023, el cual incluye el Programa de Auditorías y Revisiones para el ejercicio 2023, fue aprobado por el Pleno del entonces Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mediante acuerdo número TEJAV/14EXT/03/22, emitido en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día siete de diciembre de 2022. Con base en el documento referido, no se programaron auditorías y/o revisiones durante el trimestre que se reporta. | |||||||||||||||||||||||
9 | 6A95DF267A73681861D709673E49A91E | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Órgano Interno de Control | 05/07/2023 | 30/06/2023 | El Plan Anual de Actividades 2023, el cual incluye el Programa de Auditorías y Revisiones para el ejercicio 2023, fue aprobado por el Pleno del entonces Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mediante acuerdo número TEJAV/14EXT/03/22, emitido en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día siete de diciembre de 2022. Con base en el documento referido, durante el mes de abril se programo la realización de la Actividad número 1.2.1 denominada "Revisión de desempeño en materia de servicios jurisdiccionales que presta el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa", asimismo, durante el mes de junio se contempló la realización de la Actividad número 1.2.2 denominada "Revisión de legalidad sobre las acciones implementadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Archivos". Sin embargo, no fue posible la realización de las actividades descritas, toda vez que aún no ha sido designado el Titular o responsable del Órgano Interno de Control y no se cuenta con Titular de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control. | ||||||||||||||||||||||||
10 | FCF21358FE20A3B94D71AB1A3478529D | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Órgano Interno de Control | 31/10/2023 | 30/09/2023 | "El Plan Anual de Actividades 2023, el cual incluye el Programa de Auditorías y Revisiones para el ejercicio 2023, fue aprobado por el Pleno del entonces Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mediante acuerdo número TEJAV/14EXT/03/22, emitido en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día siete de diciembre de 2022.Con base en el documento referido, no se programaron auditorías y/o revisiones durante el trimestre que se reporta, ya que no había titular en la Subdirección de Normatividad, Control y Auditoria. | ||||||||||||||||||||||||
11 | ED213E51019B7505CB6188FD1B0C4C22 | 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Hombre | Órgano Interno de Control | 19/01/2024 | 31/12/2023 | Durante el periodo que se reporta se iniciaron las siguientes actividades:001/2023 Evaluación al Control Interno,002/2023 Revisión al cumplimiento de presentación de declaraciones,003/2023 Revisión en Materia Archivistica,004/2023 Evaluación al Desempeño,005/2023 Registro y Evaluación Patrimonial de los servidores públicos, mismas que aun se encuentran en proceso de analisis de resultados. | |||||||||||||||||||||||
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