| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. | Гнiздичiвська селищна рада | (0)(1) | 26256866 | 1350500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань громади Гніздичівської ОТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ціль державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | A15:BL15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Забезпечення виконання наданих державою повноважень | грн. | 5 254 652 | 6 559 700 | 8 387 100 | 8 714 810 | 9 316 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ціль державної політики № 4 - Організація діяльності служби у справах дітей | A17:BL17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Виконання наданих законодавством повноважень | грн. | 266 331 | 282 800 | 362 600 | 376 421 | 402 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ціль державної політики № 6 - Підвищення духовного розвитку | A19:BL19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Підвищення духовного розвитку | грн. | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 84 000 | 88 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ціль державної політики № 9 - Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян | A21:BL21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян громади | грн. | 179 940 | 250 000 | 400 000 | 420 000 | 441 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ціль державної політики № 10 - Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутахзгідно укладених з перевізниками договорів | A23:BL23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян громади на пільговий проїзд автомобільним танспортом | грн. | 0 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ціль державної політики № 12 - Забезпечення надання соціальної допомоги | A25:BL25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Надання фінансової допомоги окремих категорій громадян | грн. | 220 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 102 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ціль державної політики № 13 - Підвищення рівня благоустрою міста | A27:BL27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Забезпечення функціонування обєктів благоустрою | грн. | 2 701 700 | 2 707 000 | 3 523 381 | 3 192 000 | 3 228 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ціль державної політики № 14 - Проведення заходів із землеустрою | A29:BL29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | грн. | 0 | 290 000 | 437 800 | 459 690 | 482 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ціль державної політики № 16 - Покращення стану автомобільних доріг | A31:BL31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Виконання робіт по поточному ремонту доріг | грн. | 1 000 000 | 645 200 | 2 132 390 | 2 239 010 | 2 350 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ціль державної політики № 17 - Вступ та членство в асоціації місцевого самоврядування | A33:BL33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | вступ та членство в асоціації місцевого самоврядування | грн. | 0 | 37 400 | 37 400 | 39 270 | 41 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ціль державної політики № 18 - Створення матеріально-технічного резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | A35:BL35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Накопичення засобів захисту | грн. | 74 000 | 50 000 | 68 500 | 77 700 | 81 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ціль державної політики № 19 - Підтримка належного рівня пожежної безпеки | A37:BL37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог,запобігання пожежам | грн. | 33 691 | 50 000 | 58 500 | 61 425 | 64 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ціль державної політики № 20 - Забезпечення організації з підготовки до мобілізації громадян | A39:BL39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Забезпечення мобілізаційної підготиовки громадян | грн. | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ціль державної політики № 21 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | A41:BL41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | грн. | 0 | 94 500 | 122 000 | 128 100 | 134 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ціль державної політики № 22 - Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | A43:BL43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | 0 | 35 000 | 30 000 | 31 500 | 33 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ціль державної політики № 25 - Забезпечення проведення заходів спрямованих на розвиток території | A45:BL45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Співпраця та партнерство | грн. | 0 | 55 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0110000 | Гніздичівська селищна рада | 9 880 315 | 11 573 600 | 16 464 290 | 17 156 489 | 18 194 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5 254 652 | 6 559 700 | 8 387 100 | 8 714 810 | 9 316 234 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0110160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 266 331 | 282 800 | 362 600 | 376 420 | 402 458 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0110180 | 180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 84 000 | 88 200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 179 940 | 250 000 | 400 000 | 420 000 | 441 000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0113035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0 | 94 500 | 122 000 | 128 100 | 134 505 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0 | 0 | 30 000 | 31 500 | 33 075 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 220 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 102 500 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 701 700 | 2 707 000 | 3 228 000 | 3 348 564 | 3 523 381 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 0 | 290 000 | 437 800 | 459 690 | 482 674 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0 | 55 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 000 000 | 645 200 | 2 132 390 | 2 239 010 | 2 350 960 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0 | 37 400 | 37 400 | 39 270 | 41 234 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 74 000 | 50 000 | 68 500 | 77 700 | 81 585 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 33 691 | 50 000 | 58 500 | 61 425 | 64 496 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 52 500 | 55 125 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | УСЬОГО | 9 880 315 | 11 573 600 | 16 464 290 | 17 156 489 | 18 194 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0110000 | Гніздичівська селищна рада | 6 150 | 202 000 | 40 000 | 42 000 | 44 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 150 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0 | 35 000 | 40 000 | 42 000 | 44 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | УСЬОГО | 6 150 | 202 000 | 40 000 | 42 000 | 44 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Керівник установи | МАТКІВСЬКИЙ І. І. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Керівник фінансової служби | ШИЯН Г. Я. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||