ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
3
ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
5
ลำดับชื่อ/โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการใช้จ่ายเมื่อเทียบแผน/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
6
สตช. ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ
7
8
1กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน/ชุมชนสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1,679,590.00 963,120.04 57.34 ตามเป้าหมาย
9
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน -ไม่มี-
10
11
2กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนประชาชนได้รับความยุติธรรม 54,700.00 32,400.00 59.23 ตามเป้าหมาย
12
เสมอภาค และรวดเร็ว -ไม่มี-
13
14
3กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว 65,333.00 17,220.00 26.36 ใช้จ่ายห้วงสงกรานต์
15
-ไม่มี-
16
4โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 38,320.00 38,320.00 100.00 ตามเป้าหมาย
17
ในการใช้รถ ใช้ถนน -ไม่มี-
18
19
5โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต ป้องกัน / ปราบปราม / สืบสวน/ 93,040.00 72,080.00 77.47 ตามเป้าหมาย
20
การค้ายาเสพติด สลายโครงสร้าง / เครือข่าย / Heart land) / ด่านยาเสพติดผู้ผลิด ผู้ค้ายาเสพติด -ไม่มี-
21
/ปิดล้อมตรวจค้น
22
6โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฯถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์ 77,400.00 77,400.00 100.00 ตามเป้าหมาย
23
และพระบรมฯ ทุกพระองค์ -ไม่มี-
24
25
7การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน/ประถม / มัธยม สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มของเด็กและ 2,140.00 - ตามเป้าหมาย
26
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)เยาวชน -ไม่มี-
27
28
8สร้างกลุ่มเครื่อข่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มของเด็กและเยาวชน 46,800.00 46,800.00 100.00 ตามเป้าหมาย -ไม่มี-
29
รวม 2,057,323.00 1,247,340.04 60.63 ตามเป้าหมาย
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100