ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย28,100.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี14,050.0014,050.000.00100.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย4,800.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.000.004,800.000.00ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย300.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.000.00300.000.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย17,100.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.000.0017,100.000.00ไม่มี
21
4 ค่าคุ้มครองเป็นไปตามเป้าหมาย100.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.000.00100.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย45,750.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี22,500.0023,250.000.00100.00ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย492,000.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี246,000.00246,000.000.00100.00ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย51,600.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี25,800.0025,800.000.00100.00ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย12,100.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี12,100.000.00100.00ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย26,900.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี13,450.0013,450.000.00100.00ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย3,800.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี1,900.001,900.000.00100.00ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย615,000.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี307,500.00307,500.000.00100.00ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย3,400.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.000.003,400.000.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย8,500.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี4,250.004,250.000.00100.00ไม่มี
34
35
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย19,500.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี9,750.009,750.000.00100.00ไม่มี
37
38
3
โครงการปฏิรูประบบงานป้องกันปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย
39
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย23,300.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี11,650.0011,650.000.00100.00ไม่มี
40
41
42
4
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย7,500.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี3,750.003,750.000.00100.00ไม่มี
43
44
5โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย13,000.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี6,500.006,500.000.00100.00ไม่มี
45
46
6
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย2,210.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.002,210.000.00100.00ไม่มี
47
48
7
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย15,600.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี7,800.007,800.000.00100.00ไม่มี
49
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
50
51
8โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย26,470.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี13,235.0013,235.000.00100.00ไม่มี
52
53
9โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี0.008,000.000.00100.00ไม่มี
54
55
10
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย8,000.00 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี6,000.000.002,000.0075.00ไม่มี
56
.
57
รวม1,433,030.00694,135.00711,195.0027,700.0098.07
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100