| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення міської ради | ||||||||||||||||||||||||
3 | від 28.08.2024 № 1069-МР | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 1 півріччя 2024 року | ||||||||||||||||||||||||
9 | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Затверджено розписом з урахуванням змін | Виконано за 1 півріччя 2024 року | % виконання | ||||||||||||||||||
10 | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
15 | 0200000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 37 494 140,00 | 1 561 000,00 | 39 055 140,00 | 15 411 692,09 | 1 561 000,00 | 16 972 692,09 | 41,1% | 100,0% | 43,5% | ||||||||||||||
16 | 0210000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 37 494 140,00 | 1 561 000,00 | 39 055 140,00 | 15 411 692,09 | 1 561 000,00 | 16 972 692,09 | 41,1% | 100,0% | 43,5% | ||||||||||||||
17 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 32 329 740,00 | 32 329 740,00 | 12 561 157,33 | 12 561 157,33 | 38,9% | 38,9% | |||||||||||||||
18 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 417 553,00 | 417 553,00 | 51 630,00 | 51 630,00 | 12,4% | 0,0% | 12,4% | ||||||||||||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 69 900,00 | 69 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 9,9% | 0,0% | 9,9% | ||||||||||||||
20 | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 174 750,00 | 174 750,00 | 14 960,00 | 14 960,00 | 8,6% | 0,0% | 8,6% | ||||||||||||||
21 | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
25 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 39 787,00 | 39 787,00 | 39 787,00 | 39 787,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
26 | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 500 000,00 | 500 000,00 | 240 671,09 | 240 671,09 | 48,1% | 0,0% | 48,1% | ||||||||||||||
27 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 493 650,00 | 493 650,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3,6% | 3,6% | |||||||||||||||
28 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 144 460,00 | 144 460,00 | 4 732,63 | 4 732,63 | 3,3% | 0,0% | 3,3% | ||||||||||||||
29 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 324 300,00 | 324 300,00 | 38 854,04 | 38 854,04 | 12,0% | 0,0% | 12,0% | ||||||||||||||
31 | 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35,0% | 0,0% | 35,0% | ||||||||||||||
32 | 0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 400 000,00 | 1 561 000,00 | 3 961 000,00 | 2 400 000,00 | 1 561 000,00 | 3 961 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
33 | 0600000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 251 366 822,85 | 6 074 675,00 | 257 091 497,85 | 116 037 458,11 | 4 430 847,79 | 120 468 305,90 | 46,2% | 72,9% | 46,9% | ||||||||||||||
34 | 0610000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 251 366 822,85 | 6 074 675,00 | 257 091 497,85 | 116 037 458,11 | 4 430 847,79 | 120 468 305,90 | 46,2% | 72,9% | 46,9% | ||||||||||||||
35 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 928 350,00 | 1 928 350,00 | 660 416,99 | 660 416,99 | 34,2% | 0,0% | 34,2% | ||||||||||||||
36 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 68 526 665,00 | 618 180,00 | 69 144 845,00 | 27 582 554,88 | 1 561 528,92 | 29 144 083,80 | 40,3% | 252,6% | 42,1% | ||||||||||||
37 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 61 257 129,00 | 3 576 850,00 | 64 833 979,00 | 25 019 064,30 | 2 554 551,97 | 27 573 616,27 | 40,8% | 71,4% | 42,5% | ||||||||||||
38 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 95 862 000,00 | 95 862 000,00 | 52 569 823,24 | 52 569 823,24 | 54,8% | 0,0% | 54,8% | ||||||||||||||
39 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 187 174,85 | 187 174,85 | 187 174,85 | 187 174,85 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
40 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9 068 520,00 | 9 068 520,00 | 4 193 480,00 | 269 355,90 | 4 462 835,90 | 46,2% | 0,0% | 49,2% | |||||||||||||
41 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 070 400,00 | 2 070 400,00 | 861 475,13 | 45 411,00 | 906 886,13 | 41,6% | 0,0% | 43,8% | |||||||||||||
42 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 339 120,00 | 339 120,00 | 38 694,26 | 38 694,26 | 11,4% | 0,0% | 11,4% | ||||||||||||||
43 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 287 470,00 | 287 470,00 | 74 886,47 | 74 886,47 | 26,1% | 0,0% | 26,1% | ||||||||||||||
44 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 091 775,00 | 2 091 775,00 | 716 228,27 | 716 228,27 | 34,2% | 0,0% | 34,2% | ||||||||||||||
45 | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників | 1 111 230,00 | 1 111 230,00 | 386 428,30 | 386 428,30 | 34,8% | 0,0% | 34,8% | ||||||||||||||
48 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 291 387,00 | 291 387,00 | 99 347,81 | 99 347,81 | 34,1% | 0,0% | 34,1% | ||||||||||||||
49 | 0611200 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 142 962,00 | 142 962,00 | 59 505,11 | 59 505,11 | 41,6% | 0,0% | 41,6% | ||||||||||||||
50 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 152 965,00 | 152 965,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
51 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1 376 680,00 | 1 376 680,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
54 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 202 640,00 | 8 202 640,00 | 3 588 378,50 | 3 588 378,50 | 43,7% | 0,0% | 43,7% | ||||||||||||||
55 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
56 | 700000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 27 471 310,00 | 0,00 | 27 471 310,00 | 10 663 634,60 | 0,00 | 10 663 634,60 | 38,8% | 0,0% | 38,8% | ||||||||||||||
57 | 710000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 27 471 310,00 | 0,00 | 27 471 310,00 | 10 663 634,60 | 0,00 | 10 663 634,60 | 38,8% | 0,0% | 38,8% | ||||||||||||||
58 | 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 206 070,00 | 1 206 070,00 | 550 148,79 | 550 148,79 | 45,6% | 0,0% | 45,6% | 10 113 485,81 | |||||||||||||
59 | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 18 406 980,00 | 18 406 980,00 | 6 883 126,75 | 6 883 126,75 | 37,4% | 0,0% | 37,4% | ||||||||||||||
60 | 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 300 000,00 | 300 000,00 | 287 015,64 | 287 015,64 | 95,7% | 0,0% | 95,7% | ||||||||||||||
61 | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 2 405 290,00 | 2 405 290,00 | 1 053 220,56 | 1 053 220,56 | 43,8% | 0,0% | 43,8% | ||||||||||||||
62 | 0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4 823 750,00 | 4 823 750,00 | 1 752 167,86 | 1 752 167,86 | 36,3% | 0,0% | 36,3% | ||||||||||||||
64 | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 329 220,00 | 329 220,00 | 137 955,00 | 137 955,00 | 41,9% | 0,0% | 41,9% | ||||||||||||||
67 | 800000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 44 839 866,00 | 64 500,00 | 44 904 366,00 | 18 007 651,23 | 2 522 386,02 | 20 530 037,25 | 40,2% | 3910,7% | 45,7% | ||||||||||||||
68 | 810000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 44 839 866,00 | 64 500,00 | 44 904 366,00 | 18 007 651,23 | 2 522 386,02 | 20 530 037,25 | 40,2% | 3910,7% | 45,7% | ||||||||||||||
69 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 18 480 230,00 | 16 500,00 | 18 496 730,00 | 7 597 441,95 | 90 143,47 | 7 687 585,42 | 41,1% | 41,6% | |||||||||||||
70 | 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||||
71 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 26 950,00 | 26 950,00 | 440,00 | 440,00 | 1,6% | 0,0% | 1,6% | ||||||||||||||
72 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 130 000,00 | 130 000,00 | 56 449,04 | 56 449,04 | 43,4% | 0,0% | 43,4% | ||||||||||||||
73 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 613 300,00 | 2 613 300,00 | 1 497 082,48 | 1 497 082,48 | 57,3% | 0,0% | 57,3% | ||||||||||||||
74 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 200 000,00 | 200 000,00 | 77 196,65 | 77 196,65 | 38,6% | 0,0% | 38,6% | ||||||||||||||
75 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 289 400,00 | 289 400,00 | 121 082,57 | 121 082,57 | 41,8% | 0,0% | 41,8% | ||||||||||||||
76 | 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 115 000,00 | 115 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 45,2% | 0,0% | 45,2% | ||||||||||||||
77 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 211 510,00 | 2 211 510,00 | 796 172,24 | 796 172,24 | 36,0% | 0,0% | 36,0% | ||||||||||||||
78 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 309 100,00 | 309 100,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||
79 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 710 798,77 | 710 798,77 | 38,6% | 0,0% | 38,6% | ||||||||||||||
80 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 23 586,00 | 23 586,00 | 11 182,62 | 11 182,62 | 47,4% | 0,0% | 47,4% | ||||||||||||||
81 | 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 516 150,00 | 516 150,00 | 107 000,40 | 107 000,40 | 20,7% | 0,0% | 20,7% | ||||||||||||||
82 | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 945 400,00 | 945 400,00 | 351 252,35 | 351 252,35 | 37,2% | 0,0% | 37,2% | ||||||||||||||
83 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 75 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 66,7% | 0,0% | 66,7% | ||||||||||||||
84 | 0813200 | 3200 | 1090 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | 31 500,00 | 31 500,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 32,3% | 0,0% | 32,3% | ||||||||||||||
86 | 0813230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 390 110,80 | 390 110,80 | 38,2% | 38,2% | |||||||||||||||
87 | 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 780 140,00 | 48 000,00 | 7 828 140,00 | 3 140 007,78 | 2 432 242,55 | 5 572 250,33 | 40,4% | 71,2% | |||||||||||||
88 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 8 197 600,00 | 8 197 600,00 | 3 004 263,58 | 3 004 263,58 | 36,6% | 0,0% | 36,6% | ||||||||||||||
89 | 0900000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 1 769 470,00 | 0,00 | 81 039 049,00 | 686 962,51 | 0,00 | 38 761 518,15 | 38,8% | 0,0% | 47,8% | ||||||||||||||
90 | 0910000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 1 769 470,00 | 0,00 | 81 039 049,00 | 686 962,51 | 0,00 | 38 761 518,15 | 38,8% | 0,0% | 47,8% | ||||||||||||||
91 | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 754 140,00 | 1 754 140,00 | 686 962,51 | 686 962,51 | 39,2% | 0,0% | 39,2% | ||||||||||||||
92 | 0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15 330,00 | 15 330,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
93 | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 27 675 750,00 | 883 170,00 | 28 558 920,00 | 12 333 426,38 | 1 466 229,98 | 13 799 656,36 | 44,6% | 166,0% | 48,3% | ||||||||||||||
94 | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 27 675 750,00 | 883 170,00 | 28 558 920,00 | 12 333 426,38 | 1 466 229,98 | 13 799 656,36 | 44,6% | 166,0% | 48,3% | ||||||||||||||
95 | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 721 400,00 | 1 721 400,00 | 763 271,23 | 763 271,23 | 44,3% | 0,0% | 44,3% | ||||||||||||||
96 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 15 232 710,00 | 772 119,00 | 16 004 829,00 | 7 448 248,15 | 598 900,49 | 8 047 148,64 | 48,9% | 77,6% | 50,3% | ||||||||||||
97 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 4 410 510,00 | 15 000,00 | 4 425 510,00 | 1 499 160,85 | 165 662,20 | 1 664 823,05 | 34,0% | 37,6% | |||||||||||||
98 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 2 131 220,00 | 22 251,00 | 2 153 471,00 | 809 058,13 | 157 598,00 | 966 656,13 | 38,0% | 708,3% | 44,9% | ||||||||||||
99 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3 740 990,00 | 44 000,00 | 3 784 990,00 | 1 745 278,02 | 544 069,29 | 2 289 347,31 | 46,7% | 1236,5% | 60,5% | ||||||||||||
100 | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 438 920,00 | 438 920,00 | 68 410,00 | 68 410,00 | 15,6% | 0,0% | 15,6% | ||||||||||||||
101 | 1017691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
103 | 1200000 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради | 35 991 300,03 | 107 022 614,65 | 143 013 914,68 | 10 458 030,06 | 18 175 855,17 | 28 633 885,23 | 29,1% | 17,0% | 20,0% | ||||||||||||||
104 | 1210000 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради | 35 991 300,03 | 107 022 614,65 | 143 013 914,68 | 10 458 030,06 | 18 175 855,17 | 28 633 885,23 | 29,1% | 17,0% | 20,0% | ||||||||||||||
105 | 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 7 594 570,00 | 404 980,00 | 7 999 550,00 | 3 049 233,70 | 253 060,10 | 3 302 293,80 | 40,2% | 62,5% | 41,3% | ||||||||||||
106 | 12011010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 164 590,00 | 164 590,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
112 | 1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 126 004,16 | 126 004,16 | 126 004,16 | 126 004,16 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
113 | 1216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 47 556,00 | 47 556,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
114 | 1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 121 435,00 | 121 435,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
117 | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 18 072 002,87 | 18 072 002,87 | 6 349 504,70 | 6 349 504,70 | 35,1% | 0,0% | 35,1% | ||||||||||||||
119 | 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 79 264,00 | 154 590,00 | 233 854,00 | 7 381,80 | 7 381,80 | 9,3% | 0,0% | 3,2% | |||||||||||||
120 | 1217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
122 | 1217321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1 789 336,00 | 1 789 336,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
123 | 1217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
128 | 1217375 | 7375 | 0490 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1 160 314,13 | 1 160 314,13 | 1 160 314,13 | 1 160 314,13 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||||
129 | 1217377 | 7377 | 0490 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 417 407,76 | 417 407,76 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||