| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ครั้งที่ 1) (ระยะเวลา 3 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) | |||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 | |||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | |||||||||||||||||
5 | แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 3,904,000.00 | 3,904,000.00 | 1,987,664.00 | 1,916,336.00 | 50.91 | ||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (0701214006000000) (Q1049) | งบบุคลากร | 3,391,100.00 | 3,391,100.00 | 1,682,100.00 | 1,709,000.00 | 49.60 | |||||||||||||||||
7 | งบดำเนินงาน | 512,900.00 | 512,900.00 | 305,564.00 | 207,336.00 | 59.58 | ||||||||||||||||||
8 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 6,782,300 บาท | งบบุคลากร | 3,391,100.00 | 3,391,100.00 | 1,682,100.00 | 1,709,000.00 | 49.60 | |||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 230,600 บาท ทดแทน12,300 | งบดำเนินงาน | 121,400.00 | 121,400.00 | 48,364.00 | 73,036.00 | 39.84 | |||||||||||||||||
10 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 783,100 บาท | งบดำเนินงาน | 391,500.00 | 391,500.00 | 257,200.00 | 134,300.00 | 65.70 | |||||||||||||||||
11 | แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 639,200.00 | 639,200.00 | 631,938.02 | 7,261.98 | 98.86 | ||||||||||||||||||
12 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 551,600.00 | 551,600.00 | 544,338.02 | 7,261.98 | 98.68 | |||||||||||||||||
13 | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||
14 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701229001000000) (Q1052) | งบดำเนินงาน | 551,600.00 | 551,600.00 | 544,338.02 | 7,261.98 | 98.68 | |||||||||||||||||
15 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 551,600.00 | 551,600.00 | 544,338.02 | 7,261.98 | 98.68 | |||||||||||||||||
16 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 551,600.00 | 551,600.00 | 544,338.02 | 7,261.98 | 98.68 | |||||||||||||||||
17 | (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพทั้งทางด้านองค์กรและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม/จัดฝึกอบรม จัดงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 157,700.00 | 157,700.00 | 157,700.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
18 | (2) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 40,500.00 | 40,500.00 | 39,976.00 | 524.00 | 98.71 | |||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 68,400.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 3 อัตรา | งบดำเนินงาน | 99,000.00 | 99,000.00 | 97,899.00 | 1,101.00 | 98.89 | |||||||||||||||||
21 | (5) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
22 | (6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 95,500.00 | 95,500.00 | 91,270.47 | 4,229.53 | 95.57 | |||||||||||||||||
23 | 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 19,500.00 | 19,500.00 | 15,270.47 | 4,229.53 | 78.31 | |||||||||||||||||
24 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,797.60 | 4,202.40 | 29.96 | |||||||||||||||||
25 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,472.87 | 27.13 | 99.80 | |||||||||||||||||
26 | 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
27 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
28 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
29 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
31 | (7) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตำต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,592.55 | 1,407.45 | 97.19 | |||||||||||||||||
32 | กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร (Q1054) | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
33 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 46,000 บาท (0701229001110121) | งบลงทุน | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
34 | เครื่องพิมพ์ Multiunction หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง 10,000 บาท (0701229001110257) | งบลงทุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
35 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 ชุด 7,600 บาท (0701229001110294) | งบลงทุน | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
36 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ชุด 24,000 บาท (0701229001110386) | งบลงทุน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||
37 | แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | ||||||||||||||||||
38 | โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
39 | กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701245011500001) (Q1059)(แหล่งของเงิน 6511410) | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
40 | - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,523,316.72 | 1,676,158.36 | 1,675,828.38 | 329.98 | 99.98 | |||||||||||||||||
41 | รวมทั้งสิ้น | 8,066,516.72 | 6,219,358.36 | 4,295,430.40 | 1,923,927.96 | 69.07 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ไตรมาสแรก) | |||||||||||||||||||||||
45 | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. | เมย. | พค | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||||||||
46 | ภาพรวม 10% 45% 65% 75% 94% 100% | 63% | 71% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||||||||||||||
47 | ใหม่ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1103/2596 ลว. 23 เม.ย. 2564) | 82% | 94% | 100% | ||||||||||||||||||||
48 | งบลงทุน - - 30% 35% 45% 55% | 60% | 70% | 80% | 93% | 95% | 100% | |||||||||||||||||
49 | ภาพรวมสะสม ลงทุนสะสม | |||||||||||||||||||||||
50 | รายไตรมาส 1 32% 20% | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 54% 45% | |||||||||||||||||||||||
52 | 3 77% 65% | |||||||||||||||||||||||
53 | 4 100% 100% | |||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||