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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | |||||||||||
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12 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-209, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM item 1.2.2.7 Movilización usuarios, MONTO $120.000.- | 5/2/2025 | 00000219 | NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES | 014360395-4 | No aplica | FINANCIAMIENTO DE MOVILZIACION PARA TRASLADAR A CUIDADORAS Y EQUIPO BASE DEL PROGRAMA POR ACTIVIDAD A REALIZAR EN COMUNA DE LOS SAUCES EL DIA MIERCOLES 7 DE MAYO. | 120,000 | Enlace | 00000277 | |||||||||||||||
13 | Orden de compra | 5/6/2025 | 00000229 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 | 200,000 | Enlace | 00000284 | ||||||||||||||||
14 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-209, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $30.000.- | 5/8/2025 | 00000230 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | FINANCIMIENTO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO NUMERO 5 DE GESTION COMUNITARIA, A REALIZAR CON 20 PERSONAS DE 4 VILLAS DE LA COMUNA. LO ANTERIOR, APROBADO POR CONTRAPARTE REGIONAL. | 30,000 | Enlace | 00000293 | |||||||||||||||
15 | Orden de compra | SOLICITA PUNTO LIMPIO PARA PODER TAPAR LOS CARTONES QUE SEAN TRASLADADOS Y LLEGUEN AL RECICLAJE EN PERFECTAS CONDICIONES | 5/8/2025 | 00000231 | COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD | 076587287-1 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 28,800 | Enlace | 00000296 | |||||||||||||||
16 | Orden de compra | 5/9/2025 | 00000236 | IRIS BELLO VEGA | 008768739-2 | No aplica | DIDECO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRESUPUESTO EXTRAPRESUPUESTARIO Nº DE CTA: 2140599167 MONTO A FINANCIAR $ 200.000 Taller SOBRE EL ENFOQUE DE DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOSLECENTES, COMPLEMENTADO CON UN COCTEL | 200,000 | Enlace | 00000281 | ||||||||||||||||
17 | Orden de compra | CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, ITEMS ALIMENTACION, $ 180.000.- | 5/9/2025 | 00000237 | GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU | 009311377-2 | No aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CONVENIO SENAMA-MUNICIPALIDAD DE PUREN-HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI | 180,000 | Enlace | 00000279 | |||||||||||||||
18 | Orden de compra | 5/9/2025 | 00000238 | IRIS BELLO VEGA | 008768739-2 | No aplica | DIDECO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRESUPUESTO EXTRAPRESUPUESTARIO Nº DE CTA: 2140599167 MONTO A FINANCIAR $ 200.000 Taller "reforzar factores protectores que promuevan el bienestar psicosocial" (taller de resolución de conflictos) complementada con un coctel. DIRIGIDO A FAMILIAS DE ORIGEN Y FAMILIAS TUTORAS. | 200,000 | Enlace | 00000278 | ||||||||||||||||
19 | Orden de compra | FONDOS MUNICIPALES | 5/14/2025 | 00000245 | PATRICIA MEDINA OPORTO | 013807061-1 | No aplica | PROPUESTA ORNAMENTACION GESTION INTERNA MUNICIPAL | 190,400 | Enlace | 00000317 | |||||||||||||||
20 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-200 ITEM MOVILAZACION MONTO $150.000. | 5/14/2025 | 00000246 | TRASNPORTE NANCY GAJARDO | 017789602-0 | No aplica | PREOGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, ITEM MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO DESTINADO A LA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS. | 150,000 | Enlace | 00000312 | |||||||||||||||
21 | Orden de compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $137.078.- ITEM:GASTOS GENERALES CTA,CTE,:214.05.99.165 FECHA ACTIVIDAD:15 MAYO 2025 | 5/14/2025 | 00000247 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | ADQUISICIONES MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA. | 137,078 | Enlace | 00000301 | |||||||||||||||
22 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-209, MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ITEM 1.2.2.1 SERVICIOS MEDICOS, MONTO 91.980.- | 5/16/2025 | 00000250 | OSCAR ITURRIETA PINTO | 077394420-2 | No aplica | FINANCIAR COMPRA DE MEDICAMENTO A USUARIO DE PROGRAMA RLAC. SE AJDUNTA RECETA Y DETALLE DE LO REQUERIDO. | 91,980 | Enlace | 00000308 | |||||||||||||||
23 | Orden de compra | FINANCIAR COMPRA DE 2 METROS DE LEÑA SECA AROMO Y EUCALIPTUS PARA CALEFACCION OFICINA EQUIPO RLAC. | 5/16/2025 | 00000251 | RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO | 010906194-8 | No aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-209, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 2.1.3.12 SERVICIOS BÁSICOS, MONTO $107.100.- | 107,100 | Enlace | 00000304 | |||||||||||||||
24 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-209, MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ITEM 1.3.1.9 AYUDAS TECNICAS, MONTO $110.000.- | 5/16/2025 | 00000252 | SOCIEDAD ROMED SPA | 077869404-2 | No aplica | FINANCIAMIENTO DE AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA RLAC. SE ADJUNTA COTIZACION CON LO REQUERIDO. | 109,980 | Enlace | 00000310 | |||||||||||||||
25 | Orden de compra | BATERIA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA VP 331 PARA PODER PONER ESTE VEHICULO EN SERVICIO. | 5/19/2025 | 00000254 | VÍCTOR SEGUNDO AGUILAR CHAVEZ | 005232642-7 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 96,000 | Enlace | 00000298 | |||||||||||||||
26 | Orden de compra | MATERIALES PARA PINTADO Y DEMARCACION DE PASOS DE SEBRA DE CALLES | 5/19/2025 | 00000255 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 101,250 | Enlace | 00000311 | |||||||||||||||
27 | Orden de compra | ARTICULOS DE OFICINA, 20 RESMAS CARTA | 5/19/2025 | 00000256 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 111,800 | Enlace | 00000327 | |||||||||||||||
28 | Orden de compra | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 5/19/2025 | 00000257 | JOSE PATRICIO ALVEAR LLANCAO | 019000749-9 | No aplica | 13 GRABADO DE PATENTE EN VIDRIOS Y ESPEJOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS MUNICIPALES. LEY 21601 | 193,375 | Enlace | 00000325 | |||||||||||||||
29 | Orden de compra | SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 5/19/2025 | 00000258 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | MATERIALES USO Y CONSUMO PROGRAMA 4/7 FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO NUMERO DE CUENTA 214.05.99.194 MONTO $203.830 | 203,830 | Enlace | 00000321 | |||||||||||||||
30 | Orden de compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS VERSION 18.2 PROGRAMA VINCULOS. ITEM COLACION PARA USUARIOS. CTA. CONTABLE 214-05-99-218. MONTO $65.000 | 5/22/2025 | 00000265 | MIRIAM CASTILLO VIDAL | 011988173-0 | No aplica | DESTINADO PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS A REALIZARSE EL DIA 26 DE MAYO DE 2025. | 65,000 | Enlace | 00000331 | |||||||||||||||
31 | Orden de compra | 5/26/2025 | 00000268 | MIRIAM CASTILLO VIDAL | 011988173-0 | No aplica | CÓCTEL PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CON LA MESA DE ACTORES DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 26 DE MAYO, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-228 | 96,663 | Enlace | 00000333 | ||||||||||||||||
32 | Orden de compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $147.000.- ITEM: ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE. 214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 10 JUNIO 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI GRANDON APOYO ADM.: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 5/30/2025 | 00000272 | AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA | 077582278-3 | No aplica | INSUMOS AGRICOLAS PARA CAPACITACION PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN PAPA | 147,000 | Enlace | 00000340 | |||||||||||||||
33 | Orden de compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $176.000.- ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:02 DE JUNIO PROFESIONAL ENCARGADO:EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADM.: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 5/30/2025 | 00000273 | MIRIAM CASTILLO VIDAL | 011988173-0 | No aplica | SANDWICH PARA USUARIOS PARTICIPANTES A TALLER GRUPAL AVICOLA ORIENTADO EN SANIDAD, PARA PREVENIR PARÁSITOS EXTERNOS Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS AVES Y TALLER GRUPAL DE HORTALIZAS EN EL RESCATE DE SEMILLAS AGROECOLOGICAS | 176,000 | Enlace | 00000335 | |||||||||||||||
34 | Orden de compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $111.100.- ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:02 DE JUNIO PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON APOYO ADM.: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL | 5/30/2025 | 00000274 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | INSUMOS PARA ATENCION DE USUARIOS PARTICIPANTES A TALLER GRUPAL AVICOLA ORIENTADO EN SANIDAD, PARA PREVENIR PARASITOS EXTERNOS Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LAS AVES Y A TALLER GRUPAL DE HORTALIZAS EN EL RESCATE DE SEMILLA AGROECOLOGICA. | 111,100 | Enlace | 00000336 | |||||||||||||||
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