| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | REGISTAR UGOVORA | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Naručitelj: ZELENILO d.o.o. Karlovac | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Datum zadnje izmjene: 09.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Datum ustrojavanja registra: 26.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||||||||
14 | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Ugovor se financira iz fondova EU | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum objave | Datum ažuriranja | ||||||
15 | EV 05/21 Jed.N. | Nabava kosilice sa pogonom za malčiranje | 16311000 | Jednostavna nabava | M.P.S.D.O.O. 46855551926 | 28.01.2021 | Ugovor o nabavi kosilice sa pogonom za malčiranje EV 05/21 Jed.N. | Predmet nabave mora biti isporučen najkasnije u roku od 10 dana od potpisa Ugovora. | 88.928,80 | 22.232,20 | 111.161,00 | Ne | 11.02.2021 | 111.161,00 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | ||||||||||
16 | EV 03/21 Jed.N. | Nabava radova na rekonstrukciji krova na mrtvačnici na groblju Hrnetić | 45261210 | Jednostavna nabava | LIM-GRADNJA d.o.o. 21756051779 | 25.02.2021 | Ugovor o nabavi radova na rekonstrukciji krova na mrtvačnici na groblju Hrnetić EV 03/21 Jed.N. | Rok završetka ugovorenih radova je 60 dana od dana početka radova | 84.376,50 | 0,00 | 84.376,50 | Ne | 09.04.2021 | 84.376,50 | 02.03.2021 | 28.04.2021 | ||||||||||
17 | 35/21 | Sol za posipanje ceste | 34927100 | Jednostavna nabava | Solana Ston d.o.o. 99737232491 | 08.02.2021 | Sol za posipanje ceste 118/21 | 08.02.2021.g. | 18.480,00 | 4.620,00 | 23.100,00 | Ne | 08.02.2021 | 23.100,00 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | ||||||||||
18 | 35/21 | Sol za posipanje cesta | 34927100 | Jednostavna nabava | AGIĆ -obrt za prijevoz i usluge vl. Đuro Agić 97527094729 | 08.02.2021 | Sol za posipanje cesta 119/21 | 08.02.2021.g. | 3.950,00 | 987,50 | 4.937,50 | Ne | 08.02.2021 | 4.937,50 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | ||||||||||
19 | 35/21 | Sol za posipanje ceste | 34927100 | Jednostavna nabava | Solana Ston d.o.o. 99737232491 | 15.01.2021 | Sol za posipanje ceste 100/21 | 18.01.2021.g. | 18.480,00 | 4.620,00 | 23.100,00 | Ne | 18.01.2021 | 23.100,00 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | ||||||||||
20 | 35/21 | Sol za posipanje ceste | 34927100 | Jednostavna nabava | AGIĆ -obrt za prijevoz i usluge vl. Đuro Agić 97527094729 | 15.01.2021 | Sol za posipanje ceste 101/21 | 18.01.2021.g. | 3.950,00 | 987,50 | 4.937,50 | Ne | 18.01.2021 | 4.937,50 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | ||||||||||
21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži: Elektronička komunikacijska usluga u pokretnoj mreži | 64212000 | 2021/S 0F3-0012435 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 11.03.2021 | Ugovor broj: 911/2021 o poslovnoj suradnji za pris | 12 | 22.221,96 | 5.555,49 | 27.777,45 | Ne | 31.03.2021 | 31.03.2021 | ||||||||||||
22 | EV 14/21 Jed.N. | Nabava radova na izradi pješačke staze na groblju Tušilović | 45233161 | Jednostavna nabava | GIPS MONT obrt za uređenje interijera 52944816531 | 21.04.2021 | Ugovor o nabavi radova na izradi pješačke staze na groblju Tušilović EV 14/21 Jed.N. | Rok završetka ugovorenih radova je 15.06.2021. godine | 81.135,00 | 20.283,75 | 101.418,75 | Ne | 05.05.2021 | 81.076,95 | Ukupni isplaćen iznos ugovaratelju od 81.076,95 kn je bez PDV -a. Razlog za izuzeća od PDV-a/neoporezivanja (PPO): Prijenos porezne obveze na obvezu primatelja prema odredbama čl. 75 st.3a i čl. 79 st.7. | 28.04.2021 | 21.05.2021 | |||||||||
23 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620 | 19.04.2021 | Oprema za dječja igrališta 175/21 | 5 radnih dana | 526,00 | 131,50 | 657,50 | Ne | 22.04.2021 | 657,50 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | ||||||||||
24 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620 | 12.05.2021 | Oprema za dječja igrališta 189A/21 | 5 radnih dana | 835,00 | 208,75 | 1.043,75 | Ne | 13.05.2021 | 1.043,75 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | ||||||||||
25 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | REDOX d.o.o. 36138701442 | 06.05.2021 | Oprema za dječja igrališta 185/21 | 5 radnih dana | 12.460,00 | 3.115,00 | 15.575,00 | Ne | 10.05.2021 | 15.575,00 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | ||||||||||
26 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Kovačić Zdravko, KOVAČIĆ STOLARIJA obrt za proizvodnju 58248233029 | 03.03.2021 | Oprema za dječja igrališta 147/21 | 4 tjedna | 2.662,59 | 665,65 | 3.328,24 | Ne | 24.03.2021 | 3.328,24 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | ||||||||||
27 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Kovačić Zdravko, KOVAČIĆ STOLARIJA obrt za proizvodnju 58248233029 | 10.02.2021 | Oprema za dječja igrališta 125/21 | odmah | 7.906,26 | 1.976,57 | 9.882,83 | Ne | 10.02.2021 | 9.882,83 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | ||||||||||
28 | EV 04/21 Jed.N. | Nabava znakova i opreme za signalizaciju | 34922000 | Jednostavna nabava | Pismorad d.o.o., 33260306505 33260306505 | 24.05.2021 | Ugovor o nabavi znakova i opreme za signalizaciju - Jednostavna nabava EV 04/21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, a primjenjuje se od 26.05.2021.g. do 25.05.2022.g. | 191.530,00 | 47.882,50 | 239.412,50 | Ne | 26.05.2021 | 26.05.2021 | ||||||||||||
29 | Ev 06/21 Jed.N. | Nabava šljunka, pijeska, drobljenog kamena i agregata | 14210000 | Jednostavna nabava | ARKADA d.o.o. 87802939719 | 07.06.2021 | Ugovor o nabavi šljunka, pijeska, drobljenog kamena i agregata EV 06/21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, a primjenjuje se od 13.06.2021. do 12.06.2022. godine. | 186.170,00 | 46.542,50 | 232.712,50 | Ne | 09.06.2021 | 09.06.2021 | ||||||||||||
30 | EV 09/21 Jed.N. | Nabava cementa i armaturnih mreža | 44110000 | Jednostavna nabava | Reta d.o.o. 01201898816 | 10.06.2021 | Ugovor o nabavi robe- cementa i armaturnih mreža EV 09-21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, a primjenjuje se od 14.06.2021. do 13.06.2022. godine. | 158.533,60 | 39.633,40 | 198.167,00 | Ne | 14.06.2021 | 14.06.2021 | ||||||||||||
31 | EV 07-21 Jed.N. | Nabava boje označavanje cesta | 44811000 | Jednostavna nabava | HELIOS HRVATSKA d.o.o. 51925436571 | 23.06.2021 | Ugovor o nabavi boje za označavanje cesta EV 07-21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, a primjenjuje se od 29.06.2021.g. do 28.06.2022. godine | 194.610,00 | 48.652,50 | 243.262,50 | Ne | 24.06.2021 | 24.06.2021 | ||||||||||||
32 | EV 02/21 MV | Usluga sakupljanja odnosno zbrinjavanja biootpada sa groblja i parkova | 90513000 | 2021/S 0F3-0023866 | Otvoreni postupak | EKO-FLOR PLUS d.o.o. 50730247993 | 02.06.2021 | Ugovor o javnoj nabavi male vrijednosti usluga sak | Ugovor je sklopljen na 12 mjeseci, a primjenjuje se od 01.07.2021. do 30.06.2022. godine. | 348.000,00 | 87.000,00 | 435.000,00 | Ne | 29.06.2021 | 29.06.2021 | |||||||||||
33 | EV 08-21 Jed.N. | Nabava uredske opreme i potrepština | 30192000 | Jednostavna nabava | Zvibor d.o.o. 03454358063 | 29.06.2021 | Ugovor o nabavi uredske opreme i potrepština EV 08-21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, a primjenjuje se od 05.07.2021. do 04.07.2022. godine | 64.795,30 | 16.198,83 | 80.994,13 | Ne | 30.06.2021 | 30.06.2021 | ||||||||||||
34 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Stribor oprema d.o.o. 53497347539 | 06.05.2021 | Oprema za dječja igrališta 186/21 | 5 dana | 8.520,00 | 2.130,00 | 10.650,00 | Ne | 11.05.2021 | 10.650,00 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | ||||||||||
35 | 25/21 | Arhitektonske i projektantske usluge | 71200000 | Jednostavna nabava | PLANUM d.o.o. 48059834903 | 28.04.2021 | Arhitektonske i projektantske usluge 180/21 | 60 dana | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | Ne | 17.06.2021 | 11.000,00 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | ||||||||||
36 | EV 15-21 Jed.N. | Nabava radova za izradu i ugradnju kamenih obloga AB temelja na polju urni na groblju Jamadol | 45262511 | Jednostavna nabava | Klesarstvo Stanković d.o.o., 83181613431 83181613431 | 12.07.2021 | Ugovor o nabavi radova za izradu i ugradnju kamenih obloga AB temelja na polju urni na groblju Jamadol EV 15-21 Jed.N. | Rok završetka ugovorenih radova je 30 dana | 81.200,00 | 20.300,00 | 101.500,00 | Ne | 10.09.2021 | 101.500,00 | Dodatak I. Ugovoru o nabavi radova za izradu i ugradnju kamenih obloga AB temelja na polju urni na groblju Jamadol EV 15-21 Jed.N. - produženje roka za izvršenje do 12.09.2021. godine | 13.07.2021 | 28.09.2021 | |||||||||
37 | 64/21 | Usluga izvođenja horizontalne signalizacije hladnom plastikom – crveno – biciklističke staze na pješačkim prijelazima (izvlačenje biciklističkih staza crvenom bojom) | 34922100 | Jednostavna nabava | Signalgrad d.o.o. 00513519279 | 16.06.2021 | Usluga izvođenja horizontalne signalizacije hladnom plastikom – crveno – biciklističke staze na pješačkim prijelazima (izvlačenje biciklističkih staza crvenom bojom) 205/21 | 30 dana | 27.033,60 | 0,00 | 27.033,60 | Ne | 30.06.2021 | 30.817,60 | Iznos isplaćen ugovaratelju je veći od ugovornog iz razloga što su još dodatno izvedene biciklističke staze kod ulice Miroslava Krleže na rotoru što je potvrđeno zapisnikom o primopredaji za izvedene radove | Tuzemni prijenos porezne obveze na temelju čl. 75. st.3 t. a) Zakona o PDV-u | 14.07.2021 | 14.07.2021 | ||||||||
38 | EV 03/21 MV | Nabava teretnog vozila s podiznom platformom putem financijskog leasinga | 34142100 | 2021/S 0F3-0025929 | Otvoreni postupak | IMPULS - LEASING D.O.O. 65918029671 | 06.07.2021 | Ugovor o financijskom leasingu broj: 46987 | 60 mjeseci | 676.024,60 | 148.450,00 | 824.474,60 | Ne | 14.07.2021 | 14.07.2021 | |||||||||||
39 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Vojtek oprema d.o.o. 82877321185 | 14.07.2021 | Oprema za dječja igrališta 225/21 | 25 radnih dana | 2.650,00 | 662,50 | 3.312,50 | Ne | 15.07.2021 | 3.312,50 | 15.07.2021 | 20.07.2021 | ||||||||||
40 | EV 10/21 Jed.N. | Nabava zaštitne odjeće i obuće | 18110000 | Jednostavna nabava | Jezerinac obrt za proizvodnju i trgovinu, OIB 47952786731 47952786731 | 14.07.2021 | Ugovor o jednostavnom postupku nabave zaštitne odjeće i obuće EV 10/21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, te se primjenjuje od 14.07.2021. godine do 13.07.2022. godine | 178.265,01 | 44.566,25 | 222.831,26 | Ne | 16.07.2021 | 16.07.2021 | ||||||||||||
41 | 25/21 | Arhitektonske i projektantske usluge | 71200000 | Jednostavna nabava | Ured ovlaštene arhitektice Nikolina Maradin 17168620446 | 29.04.2021 | Arhitektonske i projektantske usluge 182/21 | 4 mjeseca | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | Ne | 16.08.2021 | 36.200,00 | Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3.a i čl.79. st.9. i čl.139. Zakona o PDV-u. | 19.08.2021 | 19.08.2021 | |||||||||
42 | 27/21 | Revizorske usluge i usluge ostalog savjetovanja | 79212000 | Jednostavna nabava | Centar-revizija d.o.o. 11173000029 | 20.07.2021 | Revizorske usluge i usluge ostalog savjetovanja | 31.12.2021. godine | 23.000,00 | 5.750,00 | 28.750,00 | Ne | 19.08.2021 | 28.750,00 | 19.08.2021 | 05.11.2021 | ||||||||||
43 | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | 2021/S 0F3-0030612 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | 19.07.2021 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj: O-21-1583 | 12 mjeseci | 61.223,92 | 7.959,11 | 69.183,03 | Ne | 19.08.2021 | 19.08.2021 | ||||||||||||
44 | EV 12/21 Jed.N. | Nabava radova za izgradnju pješačkih staza C i D na groblju Dubovac | 45233161 | Jednostavna nabava | G & M obrt za pružanje usluga građevinskom mehanizacijom, 62223654224 62223654224 | 19.08.2021 | Ugovor o nabavi radova za izgradnju pješačkih staza C i D na groblju Dubovac EV 12-21 Jed.N. | 60 dana | 280.020,00 | 70.005,00 | 350.025,00 | Ne | 22.10.2021 | 350.025,00 | Aneks 1. Ugovoru o nabavi radova za izgradnju pješačkih staza C i D na groblju Dubovac EV 12-21 Jed.N. | 25.08.2021 | 24.11.2021 | |||||||||
45 | 63/21 | Rušenje stare mrtvačnice na groblju Hrnetić | 45111100 | Jednostavna nabava | MARIJAN LEŠĆANEC -GMTT LEŠĆANEC 74412563118 | 25.05.2021 | Rušenje stare mrtvačnice na groblju Hrnetić 197/21 | 3 mjeseca | 26.140,00 | 6.535,00 | 32.675,00 | Ne | 04.08.2021 | 26.140,00 | Tuzemni prijenos porezne obveze na temelju čl.75.st.3.t.a. Zakona o Pdv-u. | 30.08.2021 | 30.08.2021 | |||||||||
46 | 65/21 | Asfaltiranje pješačke staze na pravoslavnom groblju u Karlovcu | 44113620 | Jednostavna nabava | G & M obrt za pružanje usluga građevinskom mehanizacijom, 62223654224 62223654224 | 19.07.2021 | Asfaltiranje pješačke staze na pravoslavnom groblju u Karlovcu 227/21 | 60 dana | 64.540,00 | 16.135,00 | 80.675,00 | Ne | 31.08.2021 | 80.675,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||||||||
47 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja u poslovnoj zoni G. Mekušje | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 23.08.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja u poslovnoj zoni G. Mekušje 241/21 | 30 dana | 9.750,00 | 2.437,50 | 12.187,50 | Ne | 16.09.2021 | 12.187,50 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | ||||||||||
48 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na groblju Skakavac | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 25.03.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na groblju Skakavac 161/21 | 30 dana | 10.200,00 | 2.550,00 | 12.750,00 | Ne | 12.04.2021 | 12.750,00 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | ||||||||||
49 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Garada Karlovca | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 26.05.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Garada Karlovca 198/21 | 30 dana | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | Ne | 07.06.2021 | 1.875,00 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | ||||||||||
50 | 60/21 | Usluga sadnje ljetnica u žardinjere i održavanje tijekom ljetne sezone | 03451100 | Jednostavna nabava | Flora-Commerce d.o.o. 74511868807 | 16.04.2021 | Usluga sadnje ljetnica u žardinjere i održavanje tijekom ljetne sezone 172/21 | 60 dana | 21.800,00 | 2.834,00 | 24.634,00 | Ne | 31.05.2021 | 24.634,00 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | ||||||||||
51 | EV 01/21 MV | Nabava pogrebne opreme | 39296000 | 2021/S 0F3-0034148 | Otvoreni postupak | GPT ĐURASEK D.O.O. 36650377505 | 10.09.2021 | Ugovor o javnoj nabavi pogrebne opreme EV 01/21 MV | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, a primjenjuje se od 10.09.2021. do 09.09.2022. godine. | 794.570,00 | 126.199,70 | 920.769,70 | Ne | 23.09.2021 | 23.09.2021 | |||||||||||
52 | EV 04/21 MV | Nabava rezanog cvijeća i rezanog zelenila za daljnju prodaju | 03121200 | 2021/S 0F3-0034870 | Otvoreni postupak | Trgovina na veliko i malo KAKTUS vl. Siniša Savić 33300115629 | 23.09.2021 | Ugovor o javnoj nabavi rezanog cvijeća i rezanog z | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, a primjenjuje se od 27.09.2021.g. do 26.09.2022. godine. | 683.430,00 | 170.857,50 | 854.287,50 | Ne | 29.09.2021 | 29.09.2021 | |||||||||||
53 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Vojtek oprema d.o.o. 82877321185 | 23.09.2021 | Oprema za dječja igrališta 262/21 | 30 dana | 2.020,00 | 505,00 | 2.525,00 | Ne | 30.09.2021 | 2.525,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | ||||||||||
54 | 47/21 | Gotovi beton | 44114100 | Jednostavna nabava | ARKADA d.o.o. 87802939719 | 13.09.2021 | Gotovi beton 251A/21, 253A/21, 263/21,265/21 | Isporuka gotovog betona bila je u periodu od 13.09.2021. do 30.09.2021. Po sljedećim narudžbenicama (Narudžbenica 251A/21 od 13.09.2021., Narudžbenica 253A/21 od 17.09.2021., Narudžbenica 263/21 od 24.09.2021., Narudžbenica 265/21 od 28.09.2021.godine) | 20.755,00 | 5.188,75 | 25.943,75 | Ne | 30.09.2021 | 25.943,75 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||||||
55 | 46/21 | Asfaltiranje pješačke staze na groblju Vukmanić | 44113620 | Jednostavna nabava | Ceste Karlovac d.d. 30218158872 | 23.06.2021 | Asfaltiranje pješačke staze na groblju Vukmanić 207/21 | Radovi moraju biti izvršeni do 23.10.2021.g. | 67.577,40 | 16.894,35 | 84.471,75 | Ne | 18.10.2021 | 102.703,00 | Narudžbenica br.: 275/21 za dodatne radove je dopuna narudžbenici br. 207/21 od 23.06.2021. godine. Prilikom izvođenja radova na uređenju pješačke staze na groblju Vukmanić došlo je do potrebe za izvođenjem dodatnih radova u iznosu 14.585,00 kn bez pdv-a. | 27.10.2021 | 27.10.2021 | |||||||||
56 | 68/21 | Nabava pogrebne opreme ljesova, garnitura i ostalog | 39296000 | Jednostavna nabava | GPT ĐURASEK D.O.O. 36650377505 | 08.09.2021 | Nabava pogrebne opreme ljesova, garnitura i ostalog 251/21 | 48 sati od dobivanja narudžbe | 45.420,00 | 6.723,00 | 52.143,00 | Ne | 08.09.2021 | 52.143,00 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||||||
57 | 68/21 | Nabava pogrebne opreme ljesova, garnitura i ostalog | 39296000 | Jednostavna nabava | GPT Đurasek d.o.o., 36650377505 36650377505 | 07.09.2021 | Nabava pogrebne opreme ljesova, garnitura i ostalog 250/21 | 48 sati od dobivanja narudžbe | 16.150,00 | 2.525,50 | 18.675,50 | Ne | 07.09.2021 | 18.675,50 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||||||
58 | 47/21 | Gotovi beton | 44114100 | Jednostavna nabava | ARKADA d.o.o. 87802939719 | 22.07.2021 | Gotovi beton 230/21 | 23.07.2021. godine | 4.804,00 | 1.201,00 | 6.005,00 | Ne | 23.07.2021 | 6.005,00 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||||||
59 | 25/21 | Arhitektonske i projektantske usluge | 71200000 | Jednostavna nabava | Ured ovlaštene arhitektice Nikolina Maradin 17168620446 | 27.05.2021 | Arhitektonske i projektantske usluge 199/21 | 30 dana | 4.500,00 | 1.125,00 | 5.625,00 | Ne | 17.06.2021 | 4.500,00 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||||||
60 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja u poslovnoj zoni G. Mekušje | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 08.10.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja u poslovnoj zoni G. Mekušje 273/21 | 8 dana | 16.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | Ne | 11.10.2021 | 20.000,00 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||||||
61 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Grada Karlovca | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 19.10.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Grada Karlovca 282/21 | 20.10.2021. | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Ne | 26.10.2021 | 5.000,00 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||||||
62 | 69/21 | Servis kompresora | 50531300 | Jednostavna nabava | DAR d.o.o. 81043321739 | 31.08.2021 | Servis kompresora 245/21 | 3-4 tjedna | 26.871,50 | 6.717,88 | 33.589,38 | Ne | 20.10.2021 | 33.589,38 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||||||
63 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | Kovačić Zdravko, KOVAČIĆ STOLARIJA obrt za proizvodnju 58248233029 | 25.10.2021 | Oprema za dječja igrališta 293/21 | 3 dana | 6.809,62 | 1.702,41 | 8.512,03 | Ne | 27.10.2021 | 8.512,03 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||||||
64 | 43/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | GUMI IMPEX 82298562620 | 21.09.2021 | Oprema za dječja igrališta 259/21 | 3-4 tjedna | 15.975,00 | 3.993,75 | 19.968,75 | Ne | 26.10.2021 | 19.968,75 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||||||
65 | EV 05/21 MV | Nabava stabala i grmlja za daljnju prodaju | 03450000 | 2021/S 0F3-0040268 | Otvoreni postupak | Rasadnik Iva 82837995610 | 04.11.2021 | Ugovor o javnoj nabavi stabala i grmlja za daljnju | 12 mjeseci | 1.361.386,00 | 176.980,18 | 1.538.366,18 | Ne | 05.11.2021 | 05.11.2021 | |||||||||||
66 | 53/21 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana | 39298900 | Jednostavna nabava | Prggin d.o.o. 37261562866 | 02.11.2021 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana 299/21 | 14 dana | 51.688,80 | 12.922,20 | 64.611,00 | Ne | 09.11.2021 | 64.611,00 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | ||||||||||
67 | 47/21 | Gotovi beton | 44114100 | Jednostavna nabava | ARKADA d.o.o. 87802939719 | 04.10.2021 | Gotovi beton 268/21 | 05.10.2021.g. | 5.115,00 | 1.278,75 | 6.393,75 | Ne | 06.10.2021 | 6.393,75 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | ||||||||||
68 | EV 17-21 Jed.N. | Nabava rabljenog micro bagera za iskopavanje na gusjenicama | 43262000 | Jednostavna nabava | MARTIN STROJ d.o.o. 70903581556 | 19.11.2021 | Ugovor o nabavi rabljenog micro bagera za iskopavanje na gusjenicama EV 17-21 Jed.N. | Predmet nabave mora biti isporučen u roku od 8 dana od potpisa Ugovora. | 115.450,00 | 28.862,50 | 144.312,50 | Ne | 23.11.2021 | 144.312,50 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | ||||||||||
69 | 53/21 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana | 39298900 | Jednostavna nabava | ST ARC d.o.o. 58632083307 | 10.11.2021 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana 303/21 | 7 dana | 5.500,00 | 1.375,00 | 6.875,00 | Ne | 12.11.2021 | 6.875,00 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||||||
70 | 53/21 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana | 39298900 | Jednostavna nabava | ST ARC d.o.o. 58632083307 | 19.11.2021 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana 314/21 | 22.11.2021. | 360,00 | 90,00 | 450,00 | Ne | 19.11.2021 | 450,00 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||||||
71 | 72/21 | Impregnirani kolci za učvršćivanje prilikom sadnje mladih stabala | 34928210 | Jednostavna nabava | Proizvodnja drvenih stupova d.o.o. 18519059879 | 04.10.2021 | Impregnirani kolci za učvršćivanje prilikom sadnje mladih stabala 268/21 | 4 dana | 7.600,00 | 1.900,00 | 9.500,00 | Ne | 06.10.2021 | 9.500,00 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||||||
72 | 72/21 | Impregnirani kolci za učvršćivanje prilikom sadnje mladih stabala | 34928210 | Jednostavna nabava | Proizvodnja drvenih stupova d.o.o. 18519059879 | 25.10.2021 | Impregnirani kolci za učvršćivanje prilikom sadnje mladih stabala 292/21 | 15 dana | 19.000,00 | 4.750,00 | 23.750,00 | Ne | 26.11.2021 | 23.750,00 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||||||
73 | 73/21 | Strojno vađenje panjeva | 77314000 | Jednostavna nabava | POLJO-PROM TRGOVINA I USLUGE, VL. ZLATKO KRIŽANIĆ 22277452223 | 15.10.2021 | Strojno vađenje panjeva 280/21 | do 10.12.2021.g. | 32.800,00 | 8.200,00 | 41.000,00 | Ne | 25.11.2021 | 41.000,00 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||||||
74 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | Floring, obrt za proizvodnju travnog busena, vl. Ivan Komadina, 81650616434 81650616434 | 12.05.2021 | Travne smjese 189/21 | 18.05.2021.g. | 3.205,00 | 585,25 | 3.790,25 | Ne | 27.05.2021 | 3.790,25 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
75 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | GRANARIUM D.O.O. 24366683707 | 01.12.2021 | Travne smjese 326/21 | 7 dana | 44.308,00 | 5.760,04 | 50.068,04 | Ne | 03.12.2021 | 50.068,04 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
76 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | GRANARIUM D.O.O. 24366683707 | 30.03.2021 | Travne smjese 164A/21 | 30.03.2021.g. | 10.070,00 | 1.309,10 | 11.379,10 | Ne | 30.03.2021 | 11.379,10 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
77 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | GRANARIUM D.O.O. 24366683707 | 20.09.2021 | Travne smjese 255/21 | 20.09.2021.g. | 5.035,00 | 654,55 | 5.689,55 | Ne | 20.09.2021 | 5.689,55 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
78 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | Floring, obrt za proizvodnju travnog busena, vl. Ivan Komadina, 81650616434 81650616434 | 24.03.2021 | Travne smjese 160/21 | 24.03.2021. | 6.270,00 | 1.027,50 | 7.297,50 | Ne | 24.03.2021 | 7.297,50 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
79 | 55/21 | Travne smjese | 03111000 | Jednostavna nabava | Floring, obrt za proizvodnju travnog busena, vl. Ivan Komadina, 81650616434 81650616434 | 01.03.2021 | Travne smjese 143/21 | 03.03.2021.g. | 1.095,00 | 180,15 | 1.275,15 | Ne | 03.03.2021 | 1.275,15 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||||||
80 | EV 13-21 Jed.N. | Usluga najma radnih strojeva i opreme s vozačem za potrebe zimske službe | 60181000 | Jednostavna nabava | BAN-SPED d.o.o., OIB 72656258051 72656258051 | 10.12.2021 | Ugovor o uslugi najma radnih strojeva i opreme s vozačem za potrebe zimske službe EV 13-21 Jed.N. | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, te se primjenjuje od 12.12.2021.g. do 11.12.2022.g. | 185.000,00 | 46.250,00 | 231.250,00 | Ne | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||||||||
81 | 73/21 | Strojno vađenje panjeva | 77314000 | Jednostavna nabava | Poljo-prom 22277452223 | 15.10.2021 | Strojno vađenje panjeva 280/21 | do 10.12.2021.g. | 7.000,00 | 1.750,00 | 8.750,00 | Ne | 07.12.2021 | 8.750,00 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | ||||||||||
82 | 53/21 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana | 39298900 | Jednostavna nabava | VISTA TEAM d.o.o. 52458271204 | 08.11.2021 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana 302/21 | do 10.11.2021.g. | 5.754,00 | 1.438,50 | 7.192,50 | Ne | 10.11.2021 | 7.192,50 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | ||||||||||
83 | 74/21 | Usluge prijevoza zemlje sa kamionom sa lokacije D. Pokuplje na lokaciju Put Davorina Trstenjaka 6. u Karlovcu | 60100000 | Jednostavna nabava | BAN-SPED d.o.o., OIB 72656258051 72656258051 | 11.11.2021 | Usluge prijevoza zemlje sa kamionom sa lokacije D. Pokuplje na lokaciju Put Davorina Trstenjaka 6. u Karlovcu 304/21 | 30 dana | 24.080,00 | 6.020,00 | 30.100,00 | Ne | 25.11.2021 | 30.100,00 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | ||||||||||
84 | 75/21 | Usluge sortiranja i zbrinjavanja plastičnog otpada sa groblja ključnog broja 20 01 39 | 90511000 | Jednostavna nabava | LUGPLAST d.o.o. 01512984597 | 01.01.2021 | Usluge sortiranja i zbrinjavanja plastičnog otpada sa groblja ključnog broja 20 01 39, 192/21 | Tijekom 2021.g. | 31.844,00 | 7.961,00 | 39.805,00 | Ne | 31.12.2021 | 39.805,00 | Ažuriranje narudžbenica od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine | 20.12.2021 | 20.12.2021 | |||||||||
85 | EV 16/21 Jed.N. | Nabava rabljenog rovokopača - utovarivača | 43210000 | Jednostavna nabava | Auto Hrvatska automobili d.o.o. 23035642859 | 13.10.2021 | Ugovor o nabavi rabljenog rovokopača - utovarivača EV 16/21 Jed.N. | 5 dana | 107.819,90 | 26.954,98 | 134.774,88 | Ne | 15.10.2021 | 134.774,88 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | ||||||||||
86 | EV 06-21 MV | Nabava nafte i destilata | 09130000 | 2022/S 0F3-0000768 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 22.12.2021 | INA-UG-DMS-1086072 (UG-50457193-01007/21) | 12 mjeseci | 848.803,00 | 212.200,75 | 1.061.003,75 | Ne | 11.01.2022 | 11.01.2022 | |||||||||||
87 | EV 07/21 MV | Radovi na rekonstrukciji spremišta za radne strojeve i alate | 45454000 | 2022/S 0F3-0000777 | Otvoreni postupak | GIPS MONT obrt za uređenje interijera 52944816531 | 29.12.2021 | Ugovor o nabavi radova na rekonstrukciji spremišta | 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao | 1.239.791,50 | 309.947,88 | 1.549.739,38 | Ne | 11.01.2022 | 11.01.2022 | |||||||||||
88 | 67/21 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Grada Karlovca | 77314000 | Jednostavna nabava | Braniteljska zadruga Zelena polja 33805766026 | 30.12.2021 | Usluge malčiranja debljeg raslinja na području Grada Karlovca 350A/21 | 31.12.2021.g. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | Ne | 31.12.2021 | 7.500,00 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | ||||||||||
89 | EV 02/22 Jed.N. | Nabava usluga: postavljanja i skidanja nakita povodom božićno-novogodišnjeg uređenja Grada Karlovca | 51110000 | Jednostavna nabava | ELEKTROCENTAR, obrt za uvođenje elektroinstalacija, vl. Davor Krznarić, Karlovac, Banija 8 68748349670 | 12.01.2022 | Ugovor o nabavi usluga: postavljanja i skidanja nakita povodom božićno-novogodišnjeg uređenja Grada Karlovca EV 02/22 Jed.N. | 12 mjeseci | 119.000,00 | 29.750,00 | 148.750,00 | Ne | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||||
90 | 35/21 | Usluge prijevoza soli na relaciji Ston- Karlovac | 34927100 | Jednostavna nabava | AGIĆ -obrt za prijevoz i usluge vl. Đuro Agić 97527094729 | 29.11.2021 | Usluge prijevoza soli na relaciji Ston-Karlovac 322A/21 | 03.12.2021.g. | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Ne | 03.12.2021 | 5.000,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
91 | 35/21 | Sol za posipanje cesta | 34927100 | Jednostavna nabava | Solana Ston d.o.o. 99737232491 | 29.11.2021 | Sol za posipanje cesta 323/21 | 03.12.2021.g. | 18.000,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | Ne | 01.12.2021 | 22.500,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
92 | 35/21 | Usluge prijevoza soli na relaciji Ston- Karlovac | 34927100 | Jednostavna nabava | AGIĆ -obrt za prijevoz i usluge vl. Đuro Agić 97527094729 | 13.12.2021 | Usluge prijevoza soli na relaciji Ston- Karlovac 333/21 | 20.12.2021.g. | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Ne | 15.12.2021 | 5.000,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
93 | 35/21 | Sol za posipanje cesta | 34927100 | Jednostavna nabava | Solana Ston d.o.o. 99737232491 | 13.12.2021 | Sol za posipanje cesta 332/21 | 7 dana | 18.000,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | Ne | 15.12.2021 | 22.500,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
94 | 53/21 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana | 39298900 | Jednostavna nabava | VISTA TEAM d.o.o. 52458271204 | 21.12.2021 | Nakit za uređenje grada povodom božićno novogodišnjih blagdana 343A/21 | 2 dana | 4.720,00 | 1.180,00 | 5.900,00 | Ne | 27.12.2021 | 5.900,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
95 | 44/21 | Pelete | 09111400 | Jednostavna nabava | BUBLIĆ COMMERCE 62071483432 | 21.07.2021 | Pelete 229/21 | siječanj 2022.g. | 32.844,00 | 8.211,00 | 41.055,00 | Ne | 16.12.2021 | 41.055,00 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | ||||||||||
96 | 66/22 | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji spremišta za radne strojeve i alate | 71247000 | Jednostavna nabava | Zaštita Projekt d.o.o. 76701744214 | 12.01.2022 | Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na rekonstrukciji spremišta za radne strojeve i alate tvrtke Zelenilo d.o.o., ur. broj: 138/21 | Vrijeme trajanja nadzora: do kraja izvođenja radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda, te do isteka posljednjeg garantnog roka Izvoditelja koji sudjeluje u gradnji. Završetak izvršenja usluge je po ishođenoj uporabnoj dozvoli. | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 | Ne | 26.01.2022 | 26.01.2022 | ||||||||||||
97 | 67/22 | Usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji spremišta za radne strojeve i alate | 71317000 | Jednostavna nabava | Zaštita Projekt d.o.o. 76701744214 | 12.01.2022 | Ugovor za obavljanje poslova zaštite na radu-koordinator II u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji spremišta za radne strojeve i alate tvrtke Zelenilo d.o.o., ur. broj: 139/22 | Vrijeme trajanja nadzora: do kraja izvođenja radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda, te do isteka posljednjeg garantnog roka Izvoditelja koji sudjeluje u gradnji. Završetak izvršenja usluge je po ishođenoj uporabnoj dozvoli. | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | Ne | 26.01.2022 | 26.01.2022 | ||||||||||||
98 | EV 01-22 Jed.N. | Nabava sadnica sezonskog cvijeća za 2022. godinu, EV 01-22 Jed.N.- jednostavna nabava | 03451100 | Jednostavna nabava | PROIZVODNO-TRGOVAČKI I USLUŽNI OBRT "JURIFLOR", MATO JURIĆ, KUTINA, VINOGRADSKA 9 A 71490426555 | 25.01.2022 | Ugovor o nabavi sadnica sezonskog cvijeća za 2022.godinu, EV 01/22 Jed.N.- jednostavna nabava | Ugovor se sklapa na 12 mjeseci, te se primjenjuje od 27.01.2022.g. do 26.01.2023. godine. | 68.917,65 | 8.959,29 | 77.876,94 | Ne | 26.01.2022 | 26.01.2022 | ||||||||||||
99 | 70/21 | Nabava, postava i programiranje videonadzora i rasvjete na groblju Jamadol | 32323500 | Jednostavna nabava | COM-TEH obrt za informacijske usluge 40801371678 | 21.10.2021 | Nabava, postava i programiranje videonadzora i rasvjete na groblju Jamadol 286/21 | 40 dana od dana narudžbe | 39.954,00 | 9.988,50 | 49.942,50 | Ne | 17.01.2022 | 49.942,50 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | ||||||||||
100 | 59/21 | Oprema za dječja igrališta | 37535200 | Jednostavna nabava | M TISAK 86241606109 | 04.01.2021 | Oprema za dječja igrališta 52/21 | Tijekom 2021.g. | 2.345,00 | 586,25 | 2.931,25 | Ne | 31.12.2021 | 2.931,25 | Ažuriranje narudžbenica od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine | 03.02.2022 | 03.02.2022 | |||||||||