ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2
2
3
4
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5
คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
6
7
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569ไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน (ต.ค.-ธ.ค.68) (ม.ค.-มี.ค.69)
9
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
10
1ค่า OT
รอการเบิกกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
828,000.00 48,000.00 12,000.0012,000.0024,000.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
11
2
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ( กต.ตร.)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
8,000.00 8,000.00 0.006,000.002,000.0075.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
12
3ค่าตอบแทนพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
68,600.00 68,600.00 2,700.002,700.0063,200.007.87 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
13
4ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
500.00 500.00 0.000.00500.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
14
5ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
3,500.00 3,500.00 500.000.003,000.0014.29 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
15
6ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
35,800.00 35,800.00 7,200.001,200.0027,400.0023.46 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
16
7
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
103,200.00 604,100.00 130,560.00195,840.00277,700.0054.03
งบประมาณไม่เพียงพอจึงมีการปรับแผน
17
การใช้จ่ายจากค่าโอทีมาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ
18
8ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
16,700.00 16,700.00 0.000.0016,700.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
19
9
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
37,000.00 72,000.00 18,000.0018,000.0036,000.0050.00
งบประมาณไม่เพียงพอจึงมีการปรับแผน
20
การใช้จ่ายจากค่าโอทีมาเป็นค่าจ้างเหมาฯ
21
10ค่าส่งหมายเรียกพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,400.00 1,400.00 0.000.001,400.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
22
11วัสดุสำนักงาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
6,500.00 11,100.00 4,875.000.006,225.0043.92
งบประมาณไม่เพียงพอจึงมีการปรับแผน
23
การใช้จ่ายจากค่าวัสดุจราจรมาเป็นค่าวัสดุสำนักงาน
24
12น้ำมันรถยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
385,000.00 385,000.00 106,220.40112,914.90165,864.7056.92 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
25
13น้ำมันจักรยานยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
667,300.00 667,300.00 155,186.24173,917.92338,195.8449.32 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
26
14วัสดุจราจร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
4,600.00 - 0.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
27
15วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
8,800.00 8,800.00 0.006,200.002,600.0070.45 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
28
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 2,174,900.00 1,930,800.00 437,241.64528,772.82964,785.5450.03
29
16ค่าสาธารณูปโภคเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 48,000.00 292,100.00 85,621.2613,000.00193,478.7433.76
งบประมาณไม่เพียงพอจึงมีการปรับแผน
30
การใช้จ่ายจากค่าโอทีมาเป็นค่าสาธารณูปโภค
31
รวมงบดำเนินงาน 2,222,900.00 2,222,900.00 522,862.90541,772.821,158,264.2847.89
32
33
34
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจงบประมาณที่ได้ไตรมาส 1ไตรมาส 2คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
35
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
(ต.ค.-ธ.ค.68) (ม.ค.-มี.ค.69)
36
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
37
สำหรับงานสอบสวน
38
19
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
20,100.00 20,100.00 4,750.000.0015,350.0023.63 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
39
สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
40
20
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
39,800.00 39,800.00 9,859.509,686.4020,254.1049.11 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
41
รวมงบดำเนินงาน 59,900.00 59,900.00 14,609.509,686.4035,604.1040.56
42
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดอุทัยธานี
43
โครงการ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
44
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ งบประมาณที่ได้ไตรมาส 1ไตรมาส 2คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
45
(สวมหมวกนิรภัย "สุขใจ" ทุกคน) (ต.ค.-ธ.ค.68) (ม.ค.-มี.ค.69)
46
21ค่าอาหารเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย14,400.0014,400.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
47
22ค่าอาหารว่างเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย8,400.008,400.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
48
23ค่าวิทยากรเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย10,800.0010,800.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
49
24ค่าวัสดุอุปกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย44,230.0044,230.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
50
รวมเงิน77,830.0077,830.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
51
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายงบประมาณที่ได้ไตรมาส 1ไตรมาส 2คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
52
เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน (ต.ค.-ธ.ค.68) (ม.ค.-มี.ค.69)
53
25ค่าอาหาร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
20,400.000.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
54
26ค่าอาหารว่าง
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
12,950.000.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
55
27ค่าวิทยากร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ
3,600.000.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
56
28ค่าวัสดุอุปกรณ์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
48,350.000.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
57
รวมเงิน85300.000.000.000.000.00
58
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถเพื่อการเกษตรและรถจักรยานยนต์ งบประมาณที่ได้ไตรมาส 1ไตรมาส 2คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
59
พ่วงข้าง (ต.ค.-ธ.ค.68) (ม.ค.-มี.ค.69)
60
29ค่าอาหาร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
14,400.00 0.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
61
30ค่าอาหารว่าง
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
8,400.00 0.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
62
31ค่าวิทยากร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
10,800.00 0.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
63
32ค่าวัสดุอุปกรณ์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
27,250.00 0.000.000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
64
รวมเงิน 60,850.00 0.000.000.000.00
65
66
พ.ต.ต.
ผู้รายงานพ.ต.อ.ผู้ตรวจรายงาน
67
( อุทุม จิตผ่อง )
( เพชรกำแพง อยู่ยอด )
68
สว.อก.สภ.เขาบางแกรก
ผกก.สภ.เขาบางแกรก
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100