ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ต.ค.66 - มี.ค.67)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา
(ไตรมาส 1 - 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือน เม.ย.-พ.ค.67
ได้รับจัดสรร งบดำเนินงาน รวมจำนวนเงิน 85,200 บาท)
เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ไม่มี
7
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ78,900.00 78,726.00 99.78
8
- ค่าสาธารณูปโภค6,300.00 6,300.00 100.00
9
10
2แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
384,000.00261,000.00 67.97 ไม่มี
11
12
3เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขยายใช้ออกไปจนถึง 30 ก.ย.67
- ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 100
- ค่าใช้สอยฯ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.67 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สิ้นไตรมาสที่ 2
ไม่มี
13
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 882,868.07 257,995.30 29.22
14
- ค่าสาธารณูปโภค 100,309.44 100,309.44 100.00
15
รวมทั้งสิ้น1,452,377.51 704,330.74 69.97
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100