ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความเป็นไปตามเป้าหมาย 3,389,500 2,001,495.63 59.05ไม่มี
7
ยุติธรรม และบริการประชาชน
8
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
9
- ค่าตอบแทน
10
- ค่าตอบแทนพยาน
11
- ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
12
- ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
13
- ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตรฯ
14
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
15
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
16
- ค่าจ้างเหมาบริการ
17
- ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียก
18
- ค่าวัสดุสำนักงาน
19
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
20
- ค่าวัสดุจราจร
21
- ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
22
- ค่าสาธารณูปโภค
23
24
25
26
27
- 2 -
28
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
29
30
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย 256,500 133,500 52.05 ไม่มี
31
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการ
32
บังคับใช้กฎหมาย
33
3โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความเป็นไปตามเป้าหมาย 42,000 42,000 100.00 ไม่มี
34
ยุติธรรม และบริการประชาชน
35
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
36
งบรายจ่ายอื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
37
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่และสงกรานต์)
38
4โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย 3,280 2,140 65.24ไม่มี
39
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
40
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
41
เทียบเท่า งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ
42
ตำรวจประสานโรงเรียน
43
5โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 20,000 10,000 50ไม่มี
44
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
45
งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ
46
ปิดล้อมตรวจค้นในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น
47
ยาเสพติด ครั้งที่ 1
48
49
50
51
52
53
- 3 -
54
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
55
56
6โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 4,450 4,450 100ไม่มี
57
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
58
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
59
ชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดรายสำคัญ
60
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 75
61
ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25
62
7โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 51,400 38,000 79.93ไม่มี
63
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
64
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการสกัดกั้น
65
ยาเสพติด Heart Land
66
โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
67
8กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์เป็นไปตามเป้าหมาย 80,000 77,400 96.75ไม่มี
68
และพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 1
69
9ผลผลิต การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความเป็นไปตามเป้าหมาย 103,500 72,50070.05ไม่มี
70
ยุติธรรม และบริการประชาชน
71
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
72
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
73
ภารกิจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมี
74
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
75
(ครั้งที่ 1)
76
77
78
79
- 4 -
80
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
81
82
10โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความเป็นไปตามเป้าหมาย 48,000 48,000 100ไม่มี
83
ยุติธรรม และบริการประชาชน
84
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
85
สำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ่ายใช้ราชการ
86
ประจำรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)
87
และรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ครั้งที่ 1
88
11โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย 19,500 19,500 100ไม่มี
89
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
90
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
91
เทียบเท่า งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
92
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
93
(D.A.R.E.ประเทศไทย)
94
12
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
เป็นไปตามเป้าหมาย 78,000 27,500 35.23เร่งรัดเบิกจ่าย
95
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
96
เทียบเท่า งบรายจ่ายอื่น สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย
97
ในการดำเนินโครงการตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไข
98
ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
99
ชาติ
100
13ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปตามเป้าหมาย 3,000 3,000 100ไม่มี