ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ( 3 ไตรมาสแรก ต.ค. 2568 -มิ.ย.2569 )
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2569
2
ที่ชื้อโครงการ /กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
3
4
5
1โครงการ,กิจกรรม
6
1.1 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย119,39289,36574.85ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
7
1.2 โครงการการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย56,81039,42069.39ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
8
1.3โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)เป็นไปตามเป้าหมาย15,00015,000100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
9
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเป็นไปตามเป้าหมาย68,00042,00061.76ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
10
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาหรือเทียบเท่าเป็นไปตามเป้าหมาย3,4203,420100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
11
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/ ด่านยาเสพติด ปิดล้อมตรวจค้น ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/ด่านยาเสพติด ปิดล้อมตรวจค้นเป็นไปตามเป้าหมาย26,25026,250100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
12
1.7 โครงการการปฏิรูประบบงานสอบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย68,40051,30075.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
13
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมาย84,00084,000100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
14
ที่ชื้อโครงการ /กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
15
16
17
ยอดยกมา441,272350,755
18
2ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย1,584,0001,188,00075.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
19
3ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบแทนนักจิตฯ,
ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิกศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย73,00070,30096.30ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
20
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย139,200104,40075.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
21
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย31,00012,41240.04ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
22
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย68,60051,50075.07ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
23
7วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย12,00012,000100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
24
8น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย1,409,367959,36768.07ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
25
10วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย8,6008,600100.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
26
11วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย41,50031,20075.18ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
27
12ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย89,20066,90075.00ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างใด
28
13อื่นๆเป็นไปตามเป้าหมาย----
29
รวม3,897,7392,855,43473.26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100