ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 2
สถานีตำรวจภูธรหลังสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ.....การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน......
7
2กิจกรรม......การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน.....
8
3ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 840,000.00 838,980.00 99.88ไม่มี
9
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 69,600.00 61,840.00 88.85ไม่มี
10
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 16,400.00 ไม่มีไม่มีไม่มี
11
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย 36,200.00 36,200.00 100ไม่มี
12
7วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 6,300.00 6,300.00 100ไม่มี
13
8น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 437,500.00 437,500.00 100ไม่มี
14
9น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 654,300.00 611,627.00 93.48ไม่มี
15
10วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 4,500.00 4,500.00 100ไม่มี
16
11วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 35,200.00 35,200.00 100ไม่มี
17
12รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุเป็นไปตามเป้าหมาย 175,600.00 130,700.00 88.85ไม่มี
18
13ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 47,100.00 47,100.00 100ไม่มี
19
14อื่น ๆ3444034440100ไม่มี
20
รวม 2,357,140.00 2,244,387.00 95.22ไม่มี
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100