ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.67-มี.ค.68)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1โครงการ,กิจกรรม
8
1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน48550.0048,000.0098.86%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
9
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ชุมชน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
10
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
11
1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน60150.0060,150.00100.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกครบ ๑๐๐ %
12
นักท่องเที่ยวความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน(งบประมาณ จัดสรรลงมา 50 %)
13
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือกันป้อง15000.0015,000.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
14
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)กันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของตน
15
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ
ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ58500.0042,000.0071.79%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
16
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
17
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
18
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ3316.001,640.0049.45%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
19
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมแพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
20
ศึกษาหรือเทียบเท่า
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
21
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ
ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ
74950.0058,082.8577.49%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
22
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/
ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
23
ด่านยาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
24
รวม260466.00224,872.85
25
26
ยอดยกมา260,466.00224,872.85
27
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน183,700.0090,600.0049.31%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
28
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
29
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
30
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา34,200.0034,200.00100%
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
31
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
32
33
2ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน1,945,200.001,015,880.0095.51%กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
34
3ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้ 135,600 134,664.3699.31%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
35
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง 44,500 44,500.00100.00%
สำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเร่งด่วนก่อน
36
5ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี 98,600 98,600.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
37
6วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17,300 17,300.00100.00%ซื้อวัสดุที่จำเป็น
38
7น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้ 2,808,500 1,756,155.0562.53%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
39
8วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร 12,300 12,300.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
40
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา 110,000 110,000.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
41
10ค่าสาธารณูปโภคใช้มาตรการประหยัด 127,000 127,000.00100.00%
ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
42
11อื่นๆ - - - -
43
รวม3,353,800.00 2,300,519.41 66.38%
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100