| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 4,287,400.00 | 4,440,552.00 | 4,440,552.00 | (153,152.00) | 103.57 | 103.57 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 3,731,640.00 | 3,731,640.00 | (180,940.00) | 105.10 | 105.10 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 3,731,640.00 | 3,731,640.00 | (180,940.00) | 105.10 | 105.10 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 736,700.00 | 708,912.00 | 708,912.00 | 27,788.00 | 96.23 | 96.23 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 117,000.00 | 93,312.00 | 93,312.00 | 23,688.00 | 79.75 | 79.75 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | (100.00) | 101.69 | 101.69 | |||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 613,800.00 | 609,600.00 | 609,600.00 | 4,200.00 | 99.32 | 99.32 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,637,960.00 | 2,273,600.00 | 1,578,390.16 | 1,560,384.16 | 698,332.84 | 69.42 | 68.63 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | - | 100.00 | - | ||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,169,910.00 | 1,523,437.16 | 1,506,934.16 | 647,975.84 | 70.21 | 69.45 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | - | 100.00 | - | |||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | - | 100.00 | - | |||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,148,410.00 | 1,521,934.16 | 1,506,934.16 | 647,975.84 | 70.84 | 70.14 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,760,010.00 | 1,372,968.59 | 1,357,968.59 | 387,041.41 | 86.60 | 77.16 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,341,710.00 | 1,161,875.57 | 1,146,875.57 | 179,834.43 | 99.52 | 85.48 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 147,295.00 | 147,295.00 | 705.00 | 99.52 | 99.52 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 75,000.00 | - | 100.00 | 83.33 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 107,700.00 | 107,700.00 | 300.00 | 99.72 | 99.72 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 136,800.00 | 136,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 460,899.00 | 460,899.00 | 1,101.00 | 99.76 | 99.76 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 213,871.57 | 213,871.57 | 177,728.43 | 54.61 | 54.61 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 11,249.57 | 11,249.57 | 57,750.43 | 16.30 | 16.30 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,350.00 | 51.00 | 51.00 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 14,852.00 | 60.92 | 60.92 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 82,402.00 | 82,402.00 | 47,698.00 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 75,007.00 | 75,007.00 | 26,393.00 | 73.97 | 73.97 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,342.00 | 6,342.00 | 1,758.00 | 78.30 | 78.30 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,073.00 | 8,073.00 | 21,927.00 | 26.91 | 26.91 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 211,093.02 | 211,093.02 | 207,206.98 | 50.46 | 50.46 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 98,793.02 | 98,793.02 | 83,386.98 | 54.23 | 54.23 | ||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | 123,820.00 | 47.56 | 47.56 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | 56,280.00 | 56,280.00 | 27,240.00 | 67.39 | 67.39 | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,400.00 | 62.50 | 62.50 | ||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 5,640.00 | 67.36 | 67.36 | ||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 6,120.00 | 64.58 | 64.58 | ||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 4,680.00 | 72.92 | 72.92 | ||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 5,400.00 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 56,020.00 | 56,020.00 | 96,580.00 | 36.71 | 36.71 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 11,400.00 | 41.84 | 41.84 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 23,100.00 | 38.89 | 38.89 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 13,700.00 | 45.63 | 45.63 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 19,000.00 | 32.14 | 32.14 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 12,620.00 | 12,620.00 | 29,380.00 | 30.05 | 30.05 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 148,965.57 | 148,965.57 | 209,434.43 | 41.56 | 41.56 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 142,611.75 | 142,611.75 | 191,788.25 | 42.65 | 42.65 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 80,848.19 | 80,848.19 | 135,951.81 | 37.29 | 37.29 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 11,565.81 | 11,565.81 | 16,034.19 | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,226.75 | 30,226.75 | 29,773.25 | 50.38 | 50.38 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,971.00 | 19,971.00 | 10,029.00 | 66.57 | 66.57 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 6,353.82 | 6,353.82 | 17,646.18 | 26.47 | 26.47 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 6,353.82 | 6,353.82 | 17,646.18 | 26.47 | 26.47 | |||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
63 | - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระดับจังหวัดปีการผลิต 2567/68 ของส่วนภูมิภาค | งบดำเนินงาน | 2,100.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | 597.00 | 71.57 | 71.57 | ||||||||||||||||||
64 | ค่าขนย้าย (สกจ./ผอ.พิทักษ์/พลอยพชร) | 21,500.00 | 21,500.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000) | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | ||||||||||||||||||||
66 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์" รุ่นที่ 1 | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | ||||||||||||||||||||
67 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 97,810.00 | 53,450.00 | 53,450.00 | 45,980.00 | 54.65 | 54.65 | |||||||||||||||||
68 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 97,810.00 | 53,450.00 | 53,450.00 | 45,980.00 | 54.65 | 54.65 | |||||||||||||||||
69 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 97,810.00 | 53,450.00 | 53,450.00 | 45,980.00 | 54.65 | 54.65 | |||||||||||||||||
70 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
71 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 25,163.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | 13,883.00 | 44.83 | 44.83 | |||||||||||||||||
72 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 28,800.00 | 11,280.00 | |||||||||||||||||||||||
73 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | - | |||||||||||||||||||
75 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 15,860.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 10,460.00 | 34.05 | 34.05 | |||||||||||||||||
76 | - เบี้ยเลี้ยง | 17,280.00 | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 3,620.00 | ||||||||||||||||||||||||
78 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 4,022.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 1,982.00 | 50.72 | 50.72 | |||||||||||||||||
79 | - เบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 2,040.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 2,420.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 8,652.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,852.00 | 67.04 | 67.04 | |||||||||||||||||
82 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
83 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 9,867.00 | 3,254.00 | 3,254.00 | 6,613.00 | 32.98 | 32.98 | |||||||||||||||||
84 | (9) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ การอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ระดับปฏิบัติการ : จนท.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) รุ่นที่ 5 | งบดำเนินงาน | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
85 | (10) ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มเติม กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสันตุ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
86 | (11) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วนสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้เข้าทันการเปลี่ยนแปลง" (ผอ.กจส/ผอ. กสส. รวม 2 คน) | 1,880.00 | 900.00 | 900.00 | 980.00 | 47.87 | 47.87 | |||||||||||||||||||
87 | (12) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 2 / 2568" | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
88 | (13) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "การบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่อง" | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||
89 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000) | 1,620.00 | 1,620.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | - ค่าพาหนะ โครงการฯ "การสร้างผู้นำที่มีศักยภาพสำหรับอนาคต" | 1,620.00 | 1,620.00 | |||||||||||||||||||||||
91 | - เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||||||||||||||||||||
92 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 18,880.00 | 35,800.00 | 35,120.00 | 35,120.00 | 680.00 | 98.10 | 98.10 | |||||||||||||||||
93 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถาน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน (07012422047002000000 - 07012680009700000) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
94 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
95 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
96 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
97 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
98 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (07012422037002000000 - 07012680007500000) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 600.00 | 600.00 | 680.00 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||||||
99 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 600.00 | 600.00 | 680.00 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||||||
100 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 600.00 | 600.00 | 680.00 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||||||
101 | 3.3) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (07012422031002000000 - 07012680009900000) | งบดำเนินงาน | 25,720.00 | 25,720.00 | 25,720.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||