ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIV
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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F6CCFA5C0A38B504F762F6D5A33A2456202301/01/202331/03/2023https://drive.google.com/file/d/1qUHUWqtUOj3sVmulMfCsh0rn5zVtAXjx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qUHUWqtUOj3sVmulMfCsh0rn5zVtAXjx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qUHUWqtUOj3sVmulMfCsh0rn5zVtAXjx/view?usp=sharingBRIZEYDA HERNÁNDEZ SALASEste dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.https://drive.google.com/file/d/1qUHUWqtUOj3sVmulMfCsh0rn5zVtAXjx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qUHUWqtUOj3sVmulMfCsh0rn5zVtAXjx/view?usp=sharingCONTRALORIA INTERNA31/03/202326/04/2026NO SE HA GENERADO INFORMACIÓN
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B2915A16861C32D3FB57D9FA729A236C202301/04/202330/06/2023https://drive.google.com/file/d/1f8BUzdD8Y7TOPSPzj-kxd8-Y5X8ycjjq/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1f8BUzdD8Y7TOPSPzj-kxd8-Y5X8ycjjq/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1f8BUzdD8Y7TOPSPzj-kxd8-Y5X8ycjjq/view?usp=drive_linkBRIZEYDA HERNÁNDEZ SALAShttps://drive.google.com/file/d/1f8BUzdD8Y7TOPSPzj-kxd8-Y5X8ycjjq/view?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/file/d/1f8BUzdD8Y7TOPSPzj-kxd8-Y5X8ycjjq/view?usp=drive_linkCONTRALORIA INTERNA30/06/202331/07/2023NO SE HA GENERADO INFORMACIÓN
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1BFC1219B64658791C15E6E15C84B357202301/07/202330/09/20232023Enero a DiciembreAuditoría internaFinanciera, Técnica, de LegalidadCMAPS/AIC/2023Organo interno de Control coordinado con el órgano de Fiscalización Superior del Estado de VeracruzAIC/2023/001AIC/2023/001Coordinación efectiva y la homologación de las auditorías que realizan los Órganos Internos de ControlFinanciero TécnicoArtículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de los Lineamientos del SEFISVERL.C. Brizeyda Hernández Salas, Titular del Órgano Interno de Controlhttp://www.sefisver.gob.mx/archivos/2023/feb/PAT-SEFISVER2023.pdfCONTRALORIA INTERNA29/09/202330/09/2023Los resultados serán compartidos una vez concluído el proceso de auditoría
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9DD89AC5E7888DA5EAF2BB6F9966E17B202301/07/202330/09/20232023Enero a DiciembreAuditoría internaFinanciera, Técnica, OperacionalCMAPS/AI-OIC/2023Órgano Interno de ControlAI-OIC/2023/001 al 018AI-OIC/2023/001 al 018Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos; promover la eficiencia y eficacia operativa; verificar la protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información financiera y presupuestal.Financiero OperacionalArtículo 73 undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículo 35, Fracciones II y IX del Reglamento InternoL.C. Brizeyda Hernández Salas, Titular del Órgano Interno de Controlhttps://drive.google.com/file/d/1_20W1jvlaGuCakwMFmhEH8RF5gBv7azF/viewCONTRALORIA INTERNA29/09/202330/09/2023Los resultados serán compartidos una vez concluído el proceso de auditoría
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6E1E7E6BE6717EC661BAF98BE380DA11202301/10/202331/12/2023https://cmapslaantigua.gob.mx/JULIO%20AGOSTO%20SEPTIEMBRE%202023/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20COORDINADA%202023.pdfhttps://cmapslaantigua.gob.mx/JULIO%20AGOSTO%20SEPTIEMBRE%202023/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20COORDINADA%202023.pdfhttps://cmapslaantigua.gob.mx/JULIO%20AGOSTO%20SEPTIEMBRE%202023/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20COORDINADA%202023.pdfBRIZEYDA HERNÁNDEZ SALASMujerhttps://cmapslaantigua.gob.mx/JULIO%20AGOSTO%20SEPTIEMBRE%202023/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20COORDINADA%202023.pdfhttps://cmapslaantigua.gob.mx/JULIO%20AGOSTO%20SEPTIEMBRE%202023/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20COORDINADA%202023.pdfCONTRALORIA INTERNA28/01/202431/12/2023
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