ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
สถานีตำรวจภูธรบางระกำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2
2
3
4
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้ผลการเบิกจ่ายปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5
หน่วยปรับแผนจัดสรร
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
6
7
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
(ต.ค.-ธ.ค.68)
ม.ค.-มี.ค.69
9
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
10
1ค่า OT
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,656,000.001,471,500.00268,400.00252,500.00950,600.0035.40
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายจาก OT มาเป็นเบี้ยเลี้ยง,จ้างเหมา
11
2ค่าตอบแทนพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
53,300.0053,300.000.000.0053,300.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
12
3ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
400.00400.000.000.00400.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
13
4ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
6,700.006,700.002,500.001,500.002,700.0059.70 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
14
5ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
76,200.0076,200.0019,200.0016,800.0040,200.0047.24 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
15
6
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน
127,200.00274,200.00177,840.0032,760.0063,600.0076.81
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
16
7ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
32,000.0032,000.0014,400.000.0017,600.0045.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
17
8
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
71,000.00108,500.0027,000.0027,000.0054,500.0049.77
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าจ้างเหมา
18
9ค่าส่งหมายเรียกพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
3,000.003,000.000.000.003,000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
19
10วัสดุสำนักงาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
12,400.0012,400.000.006,032.006,368.0048.65 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
20
11น้ำมันรถยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
740,000.00740,000.00198,000.00198,000.00344,000.0053.51 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
21
12น้ำมันจักรยานยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,282,800.001,209,700.00284,800.00257,400.00667,500.0044.82
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายจากน้ำมันไปเป็นเป็นค่าสาธารณูปโภค
22
13วัสดุจราจร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
8,900.008,900.000.000.008,900.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
23
14วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
32,600.0032,600.000.000.0032,600.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
24
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
4,102,500.004,029,400.00992,140.00791,992.002,245,268.0044.28
25
15ค่าสาธารณูปโภค
เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน
92,400.00190,400.00115,631.3281,980.817,212.13103.79
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจากน้ำมันมาเป็นค่าสาธารณูปโภค
26
รวมงบดำเนินงาน4,194,900.004,219,800.001,107,771.32873,972.812,238,055.8746.96
27
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ
28
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
29
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
30
สำหรับงานสอบสวน
31
19
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
39,500.0039,500.0019,800.000.0019,700.0050.13 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
32
สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
33
20
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
76,400.0076,400.0038,200.000.0038,200.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
34
รวมงบดำเนินงาน115,900.00115,900.0060,000.000.0055,900.0051.77
35
36
พ.ต.ท.
ผู้ตรวจรายงาน
พ.ต.อ.
ผู้ตรวจรายงาน
37
(วิสันต์ ไทรโพธิ์ทอง)
(รัฏฐกรณ์ กิจประศาสน์)
38
สว.อก.สภ.บางระกำ
ผกก.สภ.บางระกำ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100