ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2568
4
ลำดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
5
ที่
แนวทางการแก้ไข
6
1งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568
เป็นไปตามเป้าหมาย
78,900.00 78,900.00 100.00 ไม่มี
7
8
2
งบประมาณเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
424,794.08 424,254.84 99.87 ไม่มี
9
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.68
10
3
งบประมาณเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
27,467,757.08 11,189,017.08 39.30 ไม่มี
11
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.68 (ค่าก่อสร้าง)
12
4แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปี พ.ศ.2568
เป็นไปตามเป้าหมาย
100,000.00 83,500.00 83.50 ไม่มี
13
- รายการค่าเช่าบ้าน
14
รวม 28,071,451.16 11,775,671.92
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100