| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANGGARAN 2025 yang dipakai | |||||||||||||||||||||||||||
4 | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET | PAGU SIPD TERBARU (AGUSTUS 2024) | RINCIAN SIPD (SEPTEMBER 2024) | ANGGARAN SEPTEMBER SETELAH VERIFIKASI TIMGAR 2025 | ANGGARAN FIX 2025 | SELISIH | BELANJA MODAL | PENANGGUNGJAWAB | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi | 90% | 8.470.649.214 | 8.461.754.350 | 8.363.797.450 | 8.583.490.429 | 97.956.900 | - | SEKRETARIS | 9.100.748.679 | ||||||||||||||||
8 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 9.029.600 | 8.077.200 | 7.065.700 | 7.065.700 | 1.011.500 | - | SEKRETARIS | 10000000000 | ||||||||||||||||
9 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 5.999.900 | 5.191.400 | 4.179.900 | 4.179.900 | 1.011.500 | - | KASUBBAG SUNGRAM | (899.251.321) | ||||||||||||||||
10 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 3.029.700 | 2.885.800 | 2.885.800 | 2.885.800 | - | - | KASUBBAG SUNGRAM | 12.836.310.065 | ||||||||||||||||
11 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 6.470.733.750 | 6.469.777.850 | 6.468.573.650 | 6.688.266.629 | 1.204.200 | - | SEKRETARIS | 12.836.310.065 | ||||||||||||||||
12 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 Orang/Bulan | 6.429.524.150 | 6.429.524.150 | 6.429.524.150 | 6.649.217.129 | - | - | KASUBBAG SUNGRAM | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | |||||||||||||||
13 | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Laporan | 41.209.600 | 40.253.700 | 39.049.500 | 39.049.500 | 1.204.200 | - | KASUBBAG SUNGRAM | SEKRETARIAT | 20 | 7 | ||||||||||||||
14 | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | 100% | 47.474.800 | 45.904.900 | 41.820.900 | 41.820.900 | 4.084.000 | - | SEKRETARIS | LALU LINTAS | 13 | 8 | ||||||||||||||
15 | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Laporan | 3.999.900 | 3.489.100 | - | - | 3.489.100 | - | KASUBBAG UMPEG | PELAYARAN | 3 | 3 | ||||||||||||||
16 | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 43.474.900 | 42.415.800 | 41.820.900 | 41.820.900 | 594.900 | - | KASUBBAG UMPEG | PERKERETAAPIAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya | 100% | 4.656.200 | 4.185.800 | 3.183.200 | 3.183.200 | 1.002.600 | - | SEKRETARIS | 37 | 19 | |||||||||||||||
18 | 2.15.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 4.656.200 | 4.185.800 | 3.183.200 | 3.183.200 | 1.002.600 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
19 | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | - | - | - | - | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
20 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 236.740.400 | 231.932.600 | 149.922.600 | 149.922.600 | 82.010.000 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||
21 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.489.200 | 3.279.800 | 3.279.800 | 3.279.800 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
22 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 29.892.000 | 26.910.000 | - | - | 26.910.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
23 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 11.850.400 | 10.234.000 | 10.234.000 | 10.234.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
24 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.408.800 | 4.408.800 | 4.408.800 | 4.408.800 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
25 | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
26 | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
27 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 165.100.000 | 165.100.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 55.100.000 | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
28 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran | 100% | 921.395.300 | 921.394.000 | 912.749.400 | 912.749.400 | 8.644.600 | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||
29 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
30 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 460.001.200 | 460.000.100 | 460.000.100 | 460.000.100 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
31 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 458.184.100 | 458.183.900 | 449.539.300 | 449.539.300 | 8.644.600 | - | KASUBBAG UMPEG | 372.125.000 | 77.414.300 | |||||||||||||||
32 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | 100% | 780.619.164 | 780.482.000 | 780.482.000 | 780.482.000 | - | - | SEKRETARIS | |||||||||||||||||
33 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 42.370.000 | 42.370.000 | 42.370.000 | 42.370.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
34 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 38 Unit | 606.947.164 | 606.810.000 | 606.810.000 | 606.810.000 | - | - | SEKRETARIAT | |||||||||||||||||
35 | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 50 Unit | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
36 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 41 Unit | 27.930.000 | 27.930.000 | 27.930.000 | 27.930.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
37 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 99.372.000 | 99.372.000 | 99.372.000 | 99.372.000 | - | - | KASUBBAG UMPEG | |||||||||||||||||
38 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan | 80% | 12.349.346.415 | 12.349.296.315 | 12.128.576.015 | 12.128.576.015 | 220.720.300 | 287.232.900 | KABID LALIN | |||||||||||||||||
39 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan | 30% | 7.880.234.115 | 7.880.233.815 | 7.680.107.615 | 7.680.107.615 | 200.126.200 | 287.232.900 | KABID LALIN | 11.740.078.115 | Perlengkapan Jalan | |||||||||||||||
40 | 1 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 7 Unit | 223.963.200 | 223.963.200 | 163.900.200 | 163.900.200 | 60.063.000 | 129.500.000 | KA UPT PJU | 388.497.900 | Sarana LLAJ | ||||||||||||||
41 | 1 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 55 Unit | 593.544.900 | 593.544.600 | 590.826.200 | 590.826.200 | 2.718.400 | 153.625.500 | KASIE LALIN | 396.000.000 | 194.826.200 | ||||||||||||||
42 | 1 | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 75 Unit | 5.937.101.015 | 5.937.101.015 | 5.825.913.515 | 5.825.913.515 | 111.187.500 | 4.107.400 | KA UPT PJU | 178.200.000 | 5.647.713.515 | ||||||||||||||
43 | 1 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 23 Unit | 1.125.625.000 | 1.125.625.000 | 1.099.467.700 | 1.099.467.700 | 26.157.300 | KASIE LALIN | 396.000.000 | 703.467.700 | |||||||||||||||
44 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak | 100% | 87.089.700 | 87.089.600 | 87.085.000 | 87.085.000 | 4.600 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
45 | 1 | 2.15.02.2.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 1 Unit | 87.089.700 | 87.089.600 | 87.085.000 | 87.085.000 | 4.600 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | ||||||||||||||||
46 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Parkir yang Tertib | 90% | 3.932.710.700 | 3.932.710.600 | 3.932.710.600 | 3.932.710.600 | - | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||
47 | 1 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 3.932.710.700 | 3.932.710.600 | 3.932.710.600 | 3.932.710.600 | - | - | KASIE PARKIR | 324.000.000 | 3.608.710.600 | ||||||||||||||
48 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan | 100% | 128.322.100 | 128.310.750 | 128.310.750 | 128.310.750 | - | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||
49 | 1 | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 300 Dokumen | 45.921.900 | 45.920.600 | 45.920.600 | 45.920.600 | - | - | KA UPT PKB | 19.800.000 | 26.120.600 | ||||||||||||||
50 | 1 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 4 Unit | 82.400.200 | 82.390.150 | 82.390.150 | 82.390.150 | - | - | KA UPT PKB | ||||||||||||||||
51 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan | 100% | 49.900.000 | 49.900.000 | 49.900.000 | 49.900.000 | - | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||
52 | 1 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 49.900.000 | 49.900.000 | 49.900.000 | 49.900.000 | - | - | KASIE LALIN | ||||||||||||||||
53 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan | 100% | 77.360.000 | 77.359.900 | 77.359.900 | 77.359.900 | - | - | KABID LALIN | |||||||||||||||||
54 | 1 | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi | 1 Laporan | 77.360.000 | 77.359.900 | 77.359.900 | 77.359.900 | - | - | KASIE LALIN | ||||||||||||||||
55 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum | 69% | 164.735.000 | 164.727.650 | 164.609.750 | 164.609.750 | 117.900 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
56 | 1 | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 64.729.200 | 64.723.200 | 64.663.200 | 64.663.200 | 60.000 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | 39.600.000 | 25.063.200 | ||||||||||||||
57 | 1 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Unit | 100.005.800 | 100.004.450 | 99.946.550 | 99.946.550 | 57.900 | - | KABID ANGKUTAN | 59.400.000 | 40.546.550 | ||||||||||||||
58 | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100% | 22.996.000 | 22.967.900 | 8.492.400 | 8.492.400 | 14.475.500 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
59 | 1 | 2.15.02.2.11.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 4.997.700 | 4.991.400 | - | - | 4.991.400 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | ||||||||||||||||
60 | 1 | 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 17.998.300 | 17.976.500 | 8.492.400 | 8.492.400 | 9.484.100 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | ||||||||||||||||
61 | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu | 0% | 5.998.800 | 5.996.100 | - | - | 5.996.100 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
62 | 1 | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Laporan | 5.998.800 | 5.996.100 | - | - | 5.996.100 | - | KASIE ANGKUTAN DARAT | ||||||||||||||||
63 | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call) | 45% | 67.122.700 | 66.555.800 | 48.130.600 | 48.130.600 | 18.425.200 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
64 | 2.15.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan | 61% | 9.000.000 | 8.939.400 | 7.339.400 | 7.339.400 | 1.600.000 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
65 | 2.15.03.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 9.000.000 | 8.939.400 | 7.339.400 | 7.339.400 | 1.600.000 | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||
66 | 2.15.03.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan | 100% | 8.000.000 | 7.814.700 | 3.236.500 | 3.236.500 | 4.578.200 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
67 | 2.15.03.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 8.000.000 | 7.814.700 | 3.236.500 | 3.236.500 | 4.578.200 | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||
68 | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan | 100% | 50.122.700 | 49.801.700 | 37.554.700 | 37.554.700 | 12.247.000 | - | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
69 | 2.15.03.2.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 50.122.700 | 49.801.700 | 37.554.700 | 37.554.700 | 12.247.000 | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||
70 | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun | 0 Unit | - | - | - | - | - | - | KASIE ANGKUTAN LAUT | |||||||||||||||||
71 | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api | 16,70% | 1.181.433.400 | 1.180.824.873 | 1.176.861.700 | 1.176.861.700 | 3.963.173 | 459.200.000 | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
72 | 2.15.05.2.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu | 100% | 1.181.433.400 | 1.180.824.873 | 1.176.861.700 | 1.176.861.700 | 3.963.173 | 459.200.000 | KABID ANGKUTAN | |||||||||||||||||
73 | 2.15.05.2.01.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | 2 Laporan | 1.181.433.400 | 1.180.824.873 | 1.176.861.700 | 1.176.861.700 | 3.963.173 | 459.200.000 | KASIE ANGKUTAN DARAT | 576.000.000 | 600.861.700 | |||||||||||||||
74 | 22.068.551.729 | 22.058.431.338 | 21.717.365.765 | 21.937.058.744 | 341.065.573 | 746.432.900 | ||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2025 (Sebelum Perubahan Gaji ASN) | 22.058.431.338 | 13.353.568.315 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Berkurang | (121.372.594) | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 2025 Fix | 21.937.058.744 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |