ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
ANGGARAN 2025 yang dipakai
4
KODE REKENINGPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANINDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANTARGETPAGU SIPD
TERBARU (AGUSTUS 2024)
RINCIAN SIPD
(SEPTEMBER 2024)
ANGGARAN SEPTEMBER SETELAH VERIFIKASI TIMGAR 2025ANGGARAN FIX 2025SELISIHBELANJA MODALPENANGGUNGJAWAB
5
6
7
2.15.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPersentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi90% 8.470.649.214 8.461.754.350 8.363.797.450 8.583.490.429 97.956.900 - SEKRETARIS 9.100.748.679
8
2.15.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu100% 9.029.600 8.077.200 7.065.700 7.065.700 1.011.500 - SEKRETARIS 10000000000
9
2.15.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah6 Dokumen 5.999.900 5.191.400 4.179.900 4.179.900 1.011.500 - KASUBBAG SUNGRAM (899.251.321)
10
2.15.01.2.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5 Laporan 3.029.700 2.885.800 2.885.800 2.885.800 - - KASUBBAG SUNGRAM 12.836.310.065
11
2.15.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu100% 6.470.733.750 6.469.777.850 6.468.573.650 6.688.266.629 1.204.200 - SEKRETARIS 12.836.310.065
12
2.15.01.2.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN53 Orang/Bulan 6.429.524.150 6.429.524.150 6.429.524.150 6.649.217.129 - - KASUBBAG SUNGRAM SUB KEGIATANKEGIATAN
13
2.15.01.2.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD17 Laporan 41.209.600 40.253.700 39.049.500 39.049.500 1.204.200 - KASUBBAG SUNGRAM SEKRETARIAT207
14
2.15.01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahPersentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu100% 47.474.800 45.904.900 41.820.900 41.820.900 4.084.000 - SEKRETARIS LALU LINTAS138
15
2.15.01.2.03.0001Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPDJumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD0 Laporan 3.999.900 3.489.100 - - 3.489.100 - KASUBBAG UMPEG PELAYARAN33
16
2.15.01.2.03.0005Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD4 Laporan 43.474.900 42.415.800 41.820.900 41.820.900 594.900 - KASUBBAG UMPEG PERKERETAAPIAN11
17
2.15.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPersentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya100% 4.656.200 4.185.800 3.183.200 3.183.200 1.002.600 - SEKRETARIS 3719
18
2.15.01.2.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianJumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian1 Dokumen 4.656.200 4.185.800 3.183.200 3.183.200 1.002.600 - KASUBBAG UMPEG
19
2.15.01.2.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan0 Orang - - - - - - KASUBBAG UMPEG
20
2.15.01.2.06Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran100% 236.740.400 231.932.600 149.922.600 149.922.600 82.010.000 - SEKRETARIS
21
2.15.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan1 Paket 3.489.200 3.279.800 3.279.800 3.279.800 - - KASUBBAG UMPEG
22
2.15.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan0 Paket 29.892.000 26.910.000 - - 26.910.000 - KASUBBAG UMPEG
23
2.15.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan2 Paket 11.850.400 10.234.000 10.234.000 10.234.000 - - KASUBBAG UMPEG
24
2.15.01.2.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan12 Dokumen 4.408.800 4.408.800 4.408.800 4.408.800 - - KASUBBAG UMPEG
25
2.15.01.2.06.0007Penyediaan Bahan/MaterialJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan2 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - KASUBBAG UMPEG
26
2.15.01.2.06.0008Fasilitasi Kunjungan TamuJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu12 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - KASUBBAG UMPEG
27
2.15.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD12 Laporan 165.100.000 165.100.000 110.000.000 110.000.000 55.100.000 - KASUBBAG UMPEG
28
2.15.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran100% 921.395.300 921.394.000 912.749.400 912.749.400 8.644.600 - SEKRETARIS
29
2.15.01.2.08.0001Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat12 Laporan 3.210.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000 - - KASUBBAG UMPEG
30
2.15.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 Laporan 460.001.200 460.000.100 460.000.100 460.000.100 - - KASUBBAG UMPEG
31
2.15.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan12 Laporan 458.184.100 458.183.900 449.539.300 449.539.300 8.644.600 - KASUBBAG UMPEG 372.125.000 77.414.300
32
2.15.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara100% 780.619.164 780.482.000 780.482.000 780.482.000 - - SEKRETARIS
33
2.15.01.2.09.0001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya1 Unit 42.370.000 42.370.000 42.370.000 42.370.000 - - KASUBBAG UMPEG
34
2.15.01.2.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya38 Unit 606.947.164 606.810.000 606.810.000 606.810.000 - - SEKRETARIAT
35
2.15.01.2.09.0005Pemeliharaan MebelJumlah Mebel yang Dipelihara50 Unit 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - - KASUBBAG UMPEG
36
2.15.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara41 Unit 27.930.000 27.930.000 27.930.000 27.930.000 - - KASUBBAG UMPEG
37
2.15.01.2.09.0009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit 99.372.000 99.372.000 99.372.000 99.372.000 - - KASUBBAG UMPEG
38
2.15.02PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan80% 12.349.346.415 12.349.296.315 12.128.576.015 12.128.576.015 220.720.300 287.232.900 KABID LALIN
39
2.15.02.2.02Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaPersentase Menurunnya Angka Kecelakaan30% 7.880.234.115 7.880.233.815 7.680.107.615 7.680.107.615 200.126.200 287.232.900 KABID LALIN 11.740.078.115 Perlengkapan Jalan
40
12.15.02.2.02.0001Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/KotaJumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun7 Unit 223.963.200 223.963.200 163.900.200 163.900.200 60.063.000 129.500.000 KA UPT PJU 388.497.900 Sarana LLAJ
41
12.15.02.2.02.0002Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaJumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia55 Unit 593.544.900 593.544.600 590.826.200 590.826.200 2.718.400 153.625.500 KASIE LALIN 396.000.000 194.826.200
42
12.15.02.2.02.0003Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana JalanJumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara75 Unit 5.937.101.015 5.937.101.015 5.825.913.515 5.825.913.515 111.187.500 4.107.400 KA UPT PJU 178.200.000 5.647.713.515
43
12.15.02.2.02.0004Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan JalanJumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara23 Unit 1.125.625.000 1.125.625.000 1.099.467.700 1.099.467.700 26.157.300 KASIE LALIN 396.000.000 703.467.700
44
2.15.02.2.03Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe CPersentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak100% 87.089.700 87.089.600 87.085.000 87.085.000 4.600 - KABID ANGKUTAN
45
12.15.02.2.03.0007Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)1 Unit 87.089.700 87.089.600 87.085.000 87.085.000 4.600 - KASIE ANGKUTAN DARAT
46
2.15.02.2.04Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirPersentase Parkir yang Tertib90% 3.932.710.700 3.932.710.600 3.932.710.600 3.932.710.600 - - KABID LALIN
47
12.15.02.2.04.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota2 Laporan 3.932.710.700 3.932.710.600 3.932.710.600 3.932.710.600 - - KASIE PARKIR 324.000.000 3.608.710.600
48
2.15.02.2.05Pengujian Berkala Kendaraan BermotorPersentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan100% 128.322.100 128.310.750 128.310.750 128.310.750 - - KABID LALIN
49
12.15.02.2.05.0004Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor300 Dokumen 45.921.900 45.920.600 45.920.600 45.920.600 - - KA UPT PKB 19.800.000 26.120.600
50
12.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara4 Unit 82.400.200 82.390.150 82.390.150 82.390.150 - - KA UPT PKB
51
2.15.02.2.06Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaPersentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan100% 49.900.000 49.900.000 49.900.000 49.900.000 - - KABID LALIN
52
12.15.02.2.06.0015Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota2 Laporan 49.900.000 49.900.000 49.900.000 49.900.000 - - KASIE LALIN
53
2.15.02.2.07Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/KotaPersentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan100% 77.360.000 77.359.900 77.359.900 77.359.900 - - KABID LALIN
54
12.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis AndalalinJumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi1 Laporan 77.360.000 77.359.900 77.359.900 77.359.900 - - KASIE LALIN
55
2.15.02.2.09Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum69% 164.735.000 164.727.650 164.609.750 164.609.750 117.900 - KABID ANGKUTAN
56
12.15.02.2.09.0002Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaJumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota2 Laporan 64.729.200 64.723.200 64.663.200 64.663.200 60.000 - KASIE ANGKUTAN DARAT 39.600.000 25.063.200
57
12.15.02.2.09.0003Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaJumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia1 Unit 100.005.800 100.004.450 99.946.550 99.946.550 57.900 - KABID ANGKUTAN 59.400.000 40.546.550
58
2.15.02.2.11Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu100% 22.996.000 22.967.900 8.492.400 8.492.400 14.475.500 - KABID ANGKUTAN
59
12.15.02.2.11.0002Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota0 Dokumen 4.997.700 4.991.400 - - 4.991.400 - KASIE ANGKUTAN DARAT
60
12.15.02.2.11.0003Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota1 Dokumen 17.998.300 17.976.500 8.492.400 8.492.400 9.484.100 - KASIE ANGKUTAN DARAT
61
2.15.02.2.14Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu0% 5.998.800 5.996.100 - - 5.996.100 - KABID ANGKUTAN
62
12.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota0 Laporan 5.998.800 5.996.100 - - 5.996.100 - KASIE ANGKUTAN DARAT
63
2.15.03PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARANPersentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)45% 67.122.700 66.555.800 48.130.600 48.130.600 18.425.200 - KABID ANGKUTAN
64
2.15.03.2.01Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/KotaPersentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan61% 9.000.000 8.939.400 7.339.400 7.339.400 1.600.000 - KABID ANGKUTAN
65
2.15.03.2.01.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota2 Laporan 9.000.000 8.939.400 7.339.400 7.339.400 1.600.000 - KASIE ANGKUTAN LAUT
66
2.15.03.2.03Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan UsahaPersentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan100% 8.000.000 7.814.700 3.236.500 3.236.500 4.578.200 - KABID ANGKUTAN
67
2.15.03.2.03.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota1 Laporan 8.000.000 7.814.700 3.236.500 3.236.500 4.578.200 - KASIE ANGKUTAN LAUT
68
2.15.03.2.13Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan DanauPersentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan100% 50.122.700 49.801.700 37.554.700 37.554.700 12.247.000 - KABID ANGKUTAN
69
2.15.03.2.13.0001Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan1 Dokumen 50.122.700 49.801.700 37.554.700 37.554.700 12.247.000 - KASIE ANGKUTAN LAUT
70
2.15.03.2.13.0002Pembangunan Pelabuhan Sungai dan DanauJumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun0 Unit - - - - - - KASIE ANGKUTAN LAUT
71
2.15.05PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIANPersentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api16,70% 1.181.433.400 1.180.824.873 1.176.861.700 1.176.861.700 3.963.173 459.200.000 KABID ANGKUTAN
72
2.15.05.2.01Penetapan Rencana Induk PerkeretaapianPersentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu100% 1.181.433.400 1.180.824.873 1.176.861.700 1.176.861.700 3.963.173 459.200.000 KABID ANGKUTAN
73
2.15.05.2.01.0003Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk PerkeretaapianJumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian2 Laporan 1.181.433.400 1.180.824.873 1.176.861.700 1.176.861.700 3.963.173 459.200.000 KASIE ANGKUTAN DARAT 576.000.000 600.861.700
74
22.068.551.729 22.058.431.338 21.717.365.765 21.937.058.744 341.065.573 746.432.900
75
76
77
2025 (Sebelum Perubahan Gaji ASN)
22.058.431.338 13.353.568.315
78
Berkurang (121.372.594)
79
2025 Fix 21.937.058.744
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100