| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srednja škola Jelkovec | |||||||||||||||||||||||||
2 | Adresa: | Vladimira Stahuljaka 1 | OIB: | 30743642985 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sjedište: | 10360 Sesvete | ||||||||||||||||||||||||
4 | JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2026. DO 31.03.2026. | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Datum | Opis | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Vrsta rashoda i izdatka | Iznos | |||||||||||||||||||
7 | 3/2/2026 | 2026-URA-64 | eRačun br.: 324372210 | BRUNCH TIME j.d.o.o. | 73171144155 | 10360 SESVETE | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI IZDACI POSLOVANJA | 224.36 | |||||||||||||||||||
8 | 02/03/2026 | 2026-URA-21 | CERES - ZAGREB D.O.O. | 41055677362 | ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 300.00 | |||||||||||||||||||
9 | 02/03/2026 | 2026-URA-50 | eRačun br.: 321319164 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 64.70 | |||||||||||||||||||
10 | 02/03/2026 | 2026-URA-56 | eRačun br.: 322683927 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 1.66 | |||||||||||||||||||
11 | 02/03/2026 | 2026-URA-59 | eRačun br.: 323126082 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 8.30 | |||||||||||||||||||
12 | 02/03/2026 | 2026-URA-20 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 179.38 | |||||||||||||||||||
13 | 02/03/2026 | 2026-URA-29 | eRačun br.: 318451696 | TOKIĆ TRGOVINA | 68506332477 | ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 80.63 | |||||||||||||||||||
14 | 02/03/2026 | 2026-URA-28 | eRačun br.: 318450617 | TOKIĆ TRGOVINA | 68506332477 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,232.31 | |||||||||||||||||||
15 | 09/03/2026 | PLAĆA ZA 02/2026 - ZATVARANJE COP | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 111,623.36 | ||||||||||||||||||||||
16 | 09/03/2026 | PLAĆA ZA 02/2026 - ZATVARANJE COP | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 27,651.38 | ||||||||||||||||||||||
17 | 09/03/2026 | PLAĆA ZA 02/2026 - ZATVARANJE COP | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22,931.59 | ||||||||||||||||||||||
18 | 10/03/2026 | 2026-URA-70 | eRačun br.: 325394554 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | Zagreb | 3431 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 74.90 | |||||||||||||||||||
19 | 13/03/2026 | PUN - PLAĆA ZA 02/2026 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 4,891.12 | ||||||||||||||||||||||
20 | 13/03/2026 | PUN - PLAĆA ZA 02/2026 | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1,182.86 | ||||||||||||||||||||||
21 | 13/03/2026 | PUN - PLAĆA ZA 02/2026 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,002.21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 13/03/2026 | PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 02/2026 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 2,557.27 | ||||||||||||||||||||||
23 | 13/03/2026 | PUN - PLAĆA ZA 02/2026 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 186.60 | ||||||||||||||||||||||
24 | 13/03/2026 | 2026-URA-39 | eRačun br.: 320244855 | AKD-ZAŠTITA d.o.o. | 9253797076 | 10000 Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | 165.00 | |||||||||||||||||||
25 | 13/03/2026 | 2026-URA-88 | eRačun br.: 328078082 - WORLDSKILLS | BRUNCH TIME j.d.o.o. | 73171144155 | 10360 SESVETE | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI IZDACI POSLOVANJA | 432.30 | |||||||||||||||||||
26 | 13/03/2026 | 2026-URA-82 | eRačun br.: 327913219 | CWS-boco d.o.o. | 51026536351 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 142.76 | |||||||||||||||||||
27 | 13/03/2026 | 2026-URA-25 | eRačun br.: 319357639 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | 10000 ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 142.50 | |||||||||||||||||||
28 | 13/03/2026 | 2026-URA-36 | eRačun br.: 319367992 | MARŠIĆ d.o.o. | 73334529004 | SESVETE | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 369.80 | |||||||||||||||||||
29 | 13/03/2026 | 2026-URA-90 | eRačun br.: 328286942 - TERENSKA NASTAVA KALNIK | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | 85843181422 | 49000 KRAPINA | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 540.00 | |||||||||||||||||||
30 | 13/03/2026 | 2026-URA-71 | eRačun br.: 326242827 | STRUJA PROMET KAŠAJ jd.o.o. | 34020051316 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 152.10 | ||||||||||||||||||||
31 | 13/03/2026 | 2026-URA-75 | eRačun br.: 326611562 | TELEMACH HRVATSKA | 70133616033 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 73.30 | ||||||||||||||||||||
32 | 13/03/2026 | 2026-URA-61 | eRačun br.: 323227790 | TOKIĆ TRGOVINA | 68506332477 | ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 9.53 | |||||||||||||||||||
33 | 13/03/2026 | 2026-URA-60 | eRačun br.: 323227593 | TOKIĆ TRGOVINA | 68506332477 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 109.04 | |||||||||||||||||||
34 | 13/03/2026 | 2026-URA-26 | eRačun br.: 318398809 | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 82031999604 | ZAGREB | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 192.45 | |||||||||||||||||||
35 | 13/03/2026 | 2026-URA-27 | eRačun br.: 318400837 | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 82031999604 | ZAGREB | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 38.49 | |||||||||||||||||||
36 | 13/03/2026 | 2026-URA-52 | eRačun br.: 321928148 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 233.85 | |||||||||||||||||||
37 | 13/03/2026 | 2026-URA-54 | eRačun br.: 321928224 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 274.73 | |||||||||||||||||||
38 | 13/03/2026 | 2026-URA-55 | eRačun br.: 322067478 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 102.45 | |||||||||||||||||||
39 | 16/03/2026 | 2026-URA-97 | eRačun br.: 329811443 - ŽARKO MANDIĆ | ANALIZA LAB | 46939132621 | 10360 SESVETE | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 69.00 | |||||||||||||||||||
40 | 16/03/2026 | 2026-URA-31 | eRačun br.: 319025507 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 3,236.80 | |||||||||||||||||||
41 | 16/03/2026 | 2026-URA-48 | eRačun br.: 320764941 | MET Croatia Energy Trade d.o.o. | 85106651596 | 10000 ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 5,905.25 | |||||||||||||||||||
42 | 16/03/2026 | 2026-URA-62 | eRačun br.: 323229530 | TOKIĆ TRGOVINA | 68506332477 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70.63 | |||||||||||||||||||
43 | 17/03/2026 | NIKOLIĆ - NAGRADA DVORANA | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | 24/03/2026 | 2026-URA-102 | eRačun br.: 330439949 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | USLUGE PLATNOG PROMETA | 8.30 | |||||||||||||||||||
45 | 24/03/2026 | 2026-URA-80 | eRačun br.: 327522150 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 3,953.98 | |||||||||||||||||||
46 | 24/03/2026 | 2026-URA-84 | eRačun br.: 328066454 - V. TERENI | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 79.32 | |||||||||||||||||||
47 | 24/03/2026 | 2026-URA-85 | eRačun br.: 328069417 - ŠPLINKLER | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 37.49 | |||||||||||||||||||
48 | 24/03/2026 | 2026-URA-86 | eRačun br.: 328071250 - ŠKOLA | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 274.44 | |||||||||||||||||||
49 | 24/03/2026 | 2026-URA-87 | eRačun br.: 328074451 - DVORANA | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 305.82 | |||||||||||||||||||
50 | 26/03/2026 | 2026-URA-109 | eRačun br.: 331791710 | PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA JURE KUPREŠAK | 6406092393 | 10000 ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 1,400.00 | |||||||||||||||||||
51 | 26/03/2026 | 2026-URA-123 | eRačun br.: 336233421 | WOODART obrt za usluge v. Mato Bugarin | 55284785056 | 10040 ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 4,080.00 | |||||||||||||||||||
52 | 27/03/2026 | MAT PRAVA 02/2026 - isplata cop | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 391.96 | ||||||||||||||||||||||
53 | 27/03/2026 | MAT PRAVA 02/2026 - isplata cop | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4,153.64 | ||||||||||||||||||||||
54 | 27/03/2026 | MAT PRAVA 02/2026 - isplata cop | 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 426.05 | ||||||||||||||||||||||
55 | 27/03/2026 | MAT PRAVA 02/2026 - isplata cop | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 351.48 | ||||||||||||||||||||||
56 | 27/03/2026 | 2026-URA-111 | Prva pomoć - eu talijani - međuresorna suradnja | BRUNCH TIME j.d.o.o. | 73171144155 | 10360 SESVETE | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI IZDACI POSLOVANJA | 1,268.69 | |||||||||||||||||||
57 | 30/03/2026 | 2026-URA-74 | eRačun br.: 326586857 | AKD-ZAŠTITA d.o.o. | 9253797076 | 10000 Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | 165.00 | |||||||||||||||||||
58 | 30/03/2026 | 2026-URA-69 | eRačun br.: 325342952 | CERES - ZAGREB D.O.O. | 41055677362 | ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 300.00 | |||||||||||||||||||
59 | 30/03/2026 | 2026-URA-78 | eRačun br.: 326952254 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | 10000 ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 142.50 | |||||||||||||||||||
60 | 30/03/2026 | 2026-URA-72 | eRačun br.: 326424885 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 10.62 | |||||||||||||||||||
61 | 30/03/2026 | 2026-URA-79 | eRačun br.: 327363481 | INSAKO D.O.O. | 39851720584 | 10000 ZAGREB | 3221 | MATERIJAL ZA REDOVAN RAD | 37.93 | |||||||||||||||||||
62 | 30/03/2026 | 2026-URA-77 | eRačun br.: 326688608 | R-GLOBAL D.O.O. | 93152082975 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 328.50 | |||||||||||||||||||
63 | 30/03/2026 | 2026-URA-22 | TELEMACH HRVATSKA | 70133616033 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17.36 | ||||||||||||||||||||
64 | 30/03/2026 | 2026-URA-101 | eRačun br.: 330418168 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 119.53 | |||||||||||||||||||
65 | 30/03/2026 | 2026-URA-103 | eRačun br.: 330469946 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 261.59 | |||||||||||||||||||
66 | 30/03/2026 | 2026-URA-104 | eRačun br.: 330470027 | ZAGREBAČKI HOLDING DIREKCIJA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 245.53 | |||||||||||||||||||
67 | 31/03/2026 | 2026-URA-110 | eRačun br.: 333001670 | BLINK INFO D.O.O. | 56556235804 | 23000 ZADAR | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 532.50 | |||||||||||||||||||
68 | SVEUKUPNO | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||