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7 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
8 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
11 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
12 | Mes: agosto 2021 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | No. Orden | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||||
15 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | No. | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
16 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 4A02A402 No. 2561492640 | 4-ago-21 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE JULIO 2021 | 4.057,86 | |||||||||||||||||
18 | 2 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 6D40309B No. 1349993613 | 2-ago-21 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE ONSEC | 2.338,50 | |||||||||||||||||
19 | 3 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: B1EA9BCB No. 1442529538 | 3-ago-21 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DIFERENTES DIRECCIONES DE ONSEC | 288,25 | |||||||||||||||||
20 | 4 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA | SERIE: T No.09708 | 2-ago-21 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE JULIO DE 2021 | 600,00 | |||||||||||||||||
21 | 5 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A9BD4491 No. 20466639 | 25-ago-21 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O546BBV DE ONSEC | 1.800,00 | |||||||||||||||||
22 | 6 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A32B2A6D No. 407193683 | 25-ago-21 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O548BBV DE ONSEC | 1.800,00 | |||||||||||||||||
23 | 7 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 1B7DB0FB No. 1889749102 | 25-ago-21 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P877GKD DE ONSEC | 1.400,00 | |||||||||||||||||
24 | 8 | 80148522 | RODRIGUEZ MELGAR DE LEAL MARTA LILIAN | FACTURA | SERIE: 6974674C No.3671802605 | 22-jul-21 | 199 | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN MENDAJE EN LA PLANTA DE LA ONSEC | 425,00 | |||||||||||||||||
25 | 9 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 7D196CCD No. 3165342977 | 5-ago-21 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN PEDILUVIOS Y AROMATIZACIÓN BAÑOS JULIO 2021 | 1.652,17 | |||||||||||||||||
26 | 10 | 70468184 | AF FUMIGACIÓN, S.A. | FACTURA | SERIE: 07DE0AEA No. 3042920781 | 4-ago-21 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN TODA LAS INSTALACIONES DE ONSEC | 3.400,00 | |||||||||||||||||
27 | 11 | 99344122 | IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 17C6DCEA No. 1218461954 | 19-ago-21 | 199 | SERVICIO DE RETIRO Y REUBICACIÓN DE MAMPARAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE PREVISIÓN CIVIL | 1.226,00 | |||||||||||||||||
28 | 12 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: D8019858 No.117655821 | 7-ago-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 112,50 | |||||||||||||||||
29 | 13 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 7A48CC1A No.143588551 | 14-ago-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 62,00 | |||||||||||||||||
30 | 14 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: E19B15EB No.169232541 | 13-jul-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 269,50 | |||||||||||||||||
31 | 15 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 1CA48AE5 No.265897392 | 22-jul-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE CENAS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 174,75 | |||||||||||||||||
32 | 16 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 9140A714 No. 2687651085 | 12-jul-21 | 245 | SUSCRIPCIÓN A PRENSA LIBRE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ONSEC | 795,00 | |||||||||||||||||
33 | 17 | 326267 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: C1382525 No.3123267202 | 13-jul-21 | 261 | ADQUISICIÓN DE THINER Y LACA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 320,00 | |||||||||||||||||
34 | 18 | 20079559 | MULTIMEGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: AB330A03 No.: 3800056314 | 20-ago-21 | 261 | ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 3.294,72 | |||||||||||||||||
35 | 19 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: DD3CBC78 No.2299940786 | 16-jul-21 | 268 | ADQUISICIÓN DE TARUGOS PLÁSTICOS PARA DIFERENTES TRABAJO EN LA ONSEC | 59,80 | |||||||||||||||||
36 | 20 | 99344122 | IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 17C6DCEA No. 1218461954 | 19-ago-21 | 268 | MAMPARAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ONSEC, COMO MEDIDA COVID-2019 | 7.227,00 | |||||||||||||||||
37 | 21 | 169692 | ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 57B8B959 No.436423611 | 29-jul-21 | 269 | ADQUISICIÓN DE PRESERVANTES PARA TRATARMIENTO DE MADERA EN PARA LA ONSEC | 215,00 | |||||||||||||||||
38 | 22 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:B2495D33 No. 264193668 | 19-jul-21 | 283 | ADQUISICIÓN DE CLAVOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LA ONSSEC | 59,70 | |||||||||||||||||
39 | 23 | 78794552 | SURTIDORA LEIVA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ACA113F2 No.2260354708 | 20-jul-21 | 283 | ADQUISICIÓN DE CLAVOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LA ONSSEC | 70,00 | |||||||||||||||||
40 | 24 | 169692 | ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 57B8B959 No.436423611 | 29-jul-21 | 283 | ADQUISICIÓN DE JALADOR Y BISAGRA CROMADO PARA PUERTA DEL OCTAVO NIVEL DE LA ONSEC | 79,00 | |||||||||||||||||
41 | 25 | 169692 | ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 57B8B959 No.436423611 | 29-jul-21 | 286 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ONSEC | 420,00 | |||||||||||||||||
42 | 26 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 8CA950A5 No.2093501461 | 28-jul-21 | 289 | ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA PUERTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSSEC | 324,30 | |||||||||||||||||
43 | 27 | 78070171 | SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE ACFC34F3 No.3767354209 | 13-jul-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE CABLE VGA PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA ONSEC | 150,00 | |||||||||||||||||
44 | 28 | 67241999 | WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: A3B861F9 No.: 1851279237 | 20-jul-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ONSEC | 1.150,00 | |||||||||||||||||
45 | 29 | 57775273 | DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR | FACTURA | SERIE: DA9E94D1 No. 171788280 | 9-ago-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER PARA LA DTI DE ONSEC | 800,00 | |||||||||||||||||
46 | 30 | 1726328K | URBINA RUIZ GERSON | FACTURA | SERIE: 92C5F16D No. 3090566248 | 22-jul-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE 2 KIT PARA ESCANER DE REPRODUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ONSEC | 3.390,00 | |||||||||||||||||
47 | 31 | 326267 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: C1382525 No.3123267202 | 13-jul-21 | 299 | ADQUISICIÓN DE BROCHA PARA PINTAR DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 25,00 | |||||||||||||||||
48 | 32 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: AFCEC114 No.2244954238 | 13-jul-21 | 299 | ADQUISICIÓN DE 4 RODOS PARA BASE DE TERMÓMETROS DIGITALES DE LA ONSEC | 271,36 | |||||||||||||||||
49 | 33 | 95033300 | IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 5027D4B8 No. 2509719324 | 17-ago-21 | 322 | ADQUISICIÓN DE MESA DE REUNIONES PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 3.050,00 | |||||||||||||||||
50 | 34 | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 8B890003 No. 1419002305 | 9-ago-21 | 328 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR DE ONSEC. | 3.750,00 | |||||||||||||||||
51 | 35 | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A8052372 No. 3192210375 | 18-ago-21 | 328 | ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR DE ONSEC. | 3.350,00 | |||||||||||||||||
52 | TOTAL | 48.407,41 | ||||||||||||||||||||||||
53 | COMPRAS DE COMPRA DIRECTA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 20514123 | ITEMS, S.A. | FACTURA | SERIE: DE7CCB08 No. 129255630 | 17-ago-21 | 158 | LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO PERMANENTES | 32.342,00 | |||||||||||||||||
55 | TOTAL | 32.342,00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: DC3914FD No.: 4139664956 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 2.860,09 | |||||||||||||||||
58 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 12C96C56 No.: 1070482172 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 3.803,04 | |||||||||||||||||
59 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: D5FEA6A7 No.: 4018818854 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 3.040,09 | |||||||||||||||||
60 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 531D9870 No.: 1141721900 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 5.707,11 | |||||||||||||||||
61 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 89653A86 No.: 2047756521 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 4.428,93 | |||||||||||||||||
62 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 213D1382 No.: 4099622491 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 2.252,38 | |||||||||||||||||
63 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 397DBA35 No.: 4055191142 | 4-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 2.778,41 | |||||||||||||||||
64 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: A2CA9D57 No.: 3829878680 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 1.585,21 | |||||||||||||||||
65 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 67B5B33F No.: 3497805953 | 3-ago-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 | Q 2.186,33 | |||||||||||||||||
66 | 10 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA | SERIE A No. 1011046 | 21-jul-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL ZACAPA DE JULIO 2021 | Q 615,62 | |||||||||||||||||
67 | 11 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA | Serie: 497DBAE8 No.: 412041509 | 3-ago-21 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18/06/2021 AL 17/07/2021 | 5.491,83 | |||||||||||||||||
68 | TOTAL | 34.749,04 | ||||||||||||||||||||||||
69 | TOTAL GENERAL | 115.498,45 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
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72 | ||||||||||||||||||||||||||
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