ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
1.0200000Виконавчі органи місцевих рад26527940
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0210000Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області26527940
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.021015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0754700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1забезпечвення повного та якісного виконання повноважень, визначених ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодпвчими актами України
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
38
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
39
гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої ради1 949 130,000,001 949 130,001 920 141,600,001 920 141,60-28 988,400,00-28 988,40
45
УСЬОГО1 949 130,000,001 949 130,001 920 141,600,001 920 141,60-28 988,400,00-28 988,40
46
47
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
12345678910111213
68
0затрат
69
0обсяг асигнуваньгрн.кошторис1 949 130,000,001 949 130,001 920 141,600,001 920 141,60-28 988,400,00-28 988,40
70
0продукту
71
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.внутрішній облік35,000,0035,0035,000,0035,000,000,000,00
72
0кількість штатних одиницьод.штатний розпис2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
73
0ефективності
74
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.внутрішній облік358,000,00358,00358,000,00358,000,000,000,00
75
76
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
77
78
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
79
1234
81
0затрат
82
0
83
0обсяг асигнуваньгрн.економія коштів
84
0продукту
85
0
86
0ефективності
87
0
88
89
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
90
В результаті виконання завданнь бюджетної програми досягнуто належний рівень показників, Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти.
91
92
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
93
Виконання програми по КПК 0210150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису
94
95
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
96
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
97
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
98
99
сільський головаЙосип ОРОСІ
100
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
101
102
103
начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності на фінансово-господарської діяльностіКатерина СВЕРЕНЬКО
104
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
105
106
107
108
109
110
111