ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูธรป่าโมก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
2
3
4
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตร.1รร.)
อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 900.00 0.000.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
8
2
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)
อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 6,000.00 0.000.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
9
3
โครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระดับตำบล
เป็นไปตามเป้าหมาย 15,000.00 15,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10
4
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์2569)
เป็นไปตามเป้าหมาย 42,000.00 42,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
11
5โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Landเป็นไปตามเป้าหมาย 1,875.00 1,875.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
12
6โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย 2,850.00 2,850.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
7
กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
เป็นไปตามเป้าหมาย 28,078.00 28,078.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
14
8กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 18,045.00 18,045.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
15
9
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม (งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์)
เป็นไปตามเป้าหมาย 17,650.00 17,650.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
16
10กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 18,500.00 0.000.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
11ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 324,000.00 324,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
18
12ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 25,800.00 25,800.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
19
13ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 6,300.00 6,300.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
20
14ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย 13,900.00 13,900.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
21
15วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 2,400.00 2,400.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
22
16น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 145,000.00 145,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
23
17น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 251,333.00 251,333.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
24
18วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 1,700.00 1,700.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
25
19วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)ผลดำเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย 4,450.00 2,625.00 58.99
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
26
20รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นบางส่วน 925,781.00 898,556.00 97.06
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
27
21ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 18,100.00 18,100.00 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
28
22อื่น ๆ- -0.000.00-
29
รวม 943,881.00 916,656.00 97.12
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100