ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรนาน้อย จว.น่าน
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน ต.ค.66 - พ.ค.67
4
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
5
6
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
ที่สตช.หน่วยงานหน่วยงานอปท.อื่นๆ
8
ภาครัฐภาคเอกชน
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย45,300.00 - - - -38,052.357,247.6584.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน14,900.00 - - - -1,500.0013,400.0010.07ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา3,100.00 - - - -1,000.002,100.0032.26ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ18,700.00 - - - -100.0018,600.000.53ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยาน800.00 - - - -0.00800.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย49,400.00 - - - -28,000.0021,400.0056.68ไม่มี
23
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นไปตามเป้าหมาย - - - - - - - -
25
26
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย323,200.00 - - - -240,580.0082,620.0074.44ไม่มี
27
28
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ53,500.00 - - - -44,918.008,582.0083.96ไม่มี
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ17,300.00 - - - -17,300.000.00100.00ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการ8,400.00 - - - -4,800.003,600.0057.14ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย6,100.00 - - - -6,100.000.00100.00ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย579,500.00 - - - -265,000.00314,500.0045.73ไม่มี
35
36
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย4,400.00 - - - -4,400.000.00100.00ไม่มี
37
38
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย10,700.00 - - - -4,125.006,575.0038.55ไม่มี
39
40
- ภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
เป็นไปตามเป้าหมาย36,000.0028,000.008,000.0077.78ไม่มี
41
อาชญากรรม
42
43
- การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย37,562.5037,562.500.00100.00ไม่มี
44
45
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวน
46
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย37,500.00 - - - -0.0037,500.000.00ไม่มี
47
48
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย7,200.00 - - - -7,200.000.00100.00ไม่มี
49
50
- ค่าตอบแทนด่านตรวจ ปปส.114,150.00114,150.000.00100.00ไม่มี
51
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย10,500.00 - - - -10,500.000.00100.00ไม่มี
52
53
54
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย2,140.00 - - - -2,140.000.00100.00ไม่มี
55
56
57
รวม1,380,352.50 - - - -855,427.8521,400.0061.97
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100