ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย127,900.00 - - - -53,858.1110,141.8963,900.0050.04ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย2,000.00 - - - -0.000.002,000.000.00ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย3,100.00 - - - -0.000.003,100.000.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย52,900.00 - - - -10,800.0015,700.0026,400.0050.09ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย600.00 - - - -0.000.00600.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย42,600.00 - - - -0.005,100.0037,500.0011.97ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย2,304,000.00 - - - -380,460.00569,060.001,354,480.0041.21ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย163,200.00 - - - -12,140.008,020.00143,040.0012.35ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย44,400.00 - - - -0.0010,050.0034,350.0022.64ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย98,400.00 - - - -25,000.0024,200.0049,200.0050.00ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย17,200.00 - - - -4,558.200.0012,641.8026.50ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย2,801,700.00 - - - -500,000.00600,000.001,701,700.0039.26ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย12,300.00 - - - -0.000.0012,300.000.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย223,100.00 - - - -35,700.0040,150.00147,250.0034.00ไม่มี
34
35
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย216,600.00 - - - -0.00101,133.00115,467.0046.69ไม่มี
37
38
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย19,500.00 - - - -0.0013,000.006,500.0066.67ไม่มี
39
40
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย21,000.00 - - - -0.0014,000.007,000.0066.67ไม่มี
41
42
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 - - - -0.001,140.000.00100.00ไม่มี
43
44
6
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย39,000.00 - - - -0.0039,000.000.00100.00ไม่มี
45
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
46
47
7โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย30,450.000.0030,450.000.00100.00ไม่มี
48
49
8โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.000.008,000.000.00100.00ไม่มี
50
51
9
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย6,000.006,000.000.000.00100.00ไม่มี
52
53
รวม6,235,090.001,028,516.311,489,144.893,717,428.8040.38
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100