ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรไม้เรียง
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
5
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
6
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
8
1
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชาชนได้รับความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศการปีใหม่ 28,000 28,000 100%
9
2โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชนประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความยุติธรรม
11
ค่าล่วงเวลา 604,800 226,600 37.46%
12
เบี้ยประชุมกรรมการฯ 8,000 6,000 75.00%
13
ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 103,200 18,612 18.03%
14
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 15,400 23,914.50 310.58%
15
ค่าจ้างเหมาบริการ/บริการ 34,100 63,500 186.21%
16
วัสดุสำนักงาน 6,000 44,253.25 737.55%
17
น้ำมันรถยนต์,น้ำมันจักรยานยนต์ 1,030,300 402,125 39.02%
18
วัสดุเครื่องแต่งกาย 70,000 70,000 100%
19
วัสดุจราจร 4,300 0.000.00%
20
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) 14,500 2,425 16.72%
21
ค่าสาธารณูปโภค 43,900 148,133.88 337.43%
22
ค่าตอบแทน 5 ค่าเกิดความพึงพอใจ ของผู้เสียหาย
23
1 ตอบแทนพยาน
สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
15,600 9,000 57.69%
24
2 คุ้มครองพยานยุติธรรมของตำรวจ100.000.000.00%
25
3 ตอบแทนนักจิต 3,300 86026.02%
26
4 ตอบแทนชันสูตร 19,700 - 0.00%
27
5 ส่งหมายเรียก 900 0.000.00%
28
รวมทั้งสิ้น 1,974,100 1,015,423.63 93.97%
29
กิจกรรม ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความยุติธรรม 63,000 27,32443.37%
30
3การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ภารกิจชุมชน สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วน 76,900 43,50056.56%
31
และมวลชนสัมพันธ์
ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในสถานีตำรวจ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100