ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ จังหวัดสงขลา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการรักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
เป็นไปตามเป้าหมาย 7,440 7,440 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7
2
โครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชน
เป็นไปตามเป้าหมาย 8,000 8,000 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
8
3
โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย 26,200 26,200 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9
4ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 756,000 756,000 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10
5
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย 69,600 69,600 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
11
6ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 14,800 14,800 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
12
7
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย 32,900 32,900 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
8วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 5,800 5,800 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
14
9น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 936,200 936,200 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
15
10น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 593,700 593,700 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
16
11วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 4,100 4,100 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
12วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 38,900 38,900 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
18
13
รวมค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
เป็นไปตามเป้าหมาย 1,898,400 1,898,400 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
19
14ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 42,700 42,700 100.00
รอ ภ.จว.สงขลา จัดสรรเพิ่ม
20
15อื่น ๆเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี -ไม่มี
21
รวม 4,434,740 4,434,740
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100