| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IFMT - CAMPUS CONFRESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PEQUENOS CREDORES (conf II, art. 24 da lei 8666/93, observando o seu §1º - >> 8.000,00 regra geral ou 16.000,00 nos casos previstos no §1º) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA EXECUÇÃO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EXERCÍCIO | FONTE DE RECURSOS | EMPRESA | CNPJ / CPF | PROCESSO | OBJETO | DOCUMENTO | VALOR BRUTO | ATESTE | LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO 05 dias úteis após o recebimento | DH | (Deduzidos os tributos/glosas) | TOTAL / PARCIAL | DATA | PARCIAL | DATA | PARCIAL | DATA | SALDO A PAGAR | Art. 5º IN 02/2016 | ||||||||||||||||
7 | 2021 | 0100 | MBM SEGURADORA SA | 87883807000106 | 23193.000711.2020-11 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0012/20, DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PARA ATENDER DISCENTES DO IFMT CAMPUS CONFRESA, REF O PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2020, DE ACORDO COM OFICIO 013/2021/DAP E DEMAIS DOCUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000017.2021-85 DO PROCESSO FÍSICO N. 23193.000711.2020-11. | FATURA 12/2020 | R$3.370,50 | 14/01/2021 | 18/01/2021 | NP000001 | R$ 3.132,88 | R$ 3.132,88 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 15014790000131 | 23193.000785.2020-58 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1128 EMITIDA EM 14/12/2020 REF. AO CONTRATO Nº 12/2019 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADOS PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS CONFRESA, NO PERIODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020, CONFORME OFICIO 003/2021/DAP E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000868.2020-47 E FISICO 23193.000785.2020-58. | NFS 1128 | R$3.196,80 | 14/01/2021 | 19/01/2021 | NP000002 | R$ 2.143,51 | R$ 2.143,51 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021 | 8100 | FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E C | 21250438000106 | 23193.000032.2021-23 | Liquidação da NFSe 2083 referente serviços de recepcionista prestados mês de novembro de 2020, para atender demanda do IFMT campus Confresa, de acordo com Oficio nº 18/2021/DAP, conforme detalhado no processo processo: 23193.000032.2021-23. | NFSe 2083 | R$3.641,95 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | NP000003 | R$ 2.897,18 | R$ 2.897,18 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 13993675000120 | 23193.000038.2021-09 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 647, DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 20/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000038.2021-09. | NFS-e647 | R$6.529,88 | 21/01/2021 | 25/01/2021 | NP000004 | R$ 5.012,04 | R$ 5.012,04 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021 | 8100 | FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E C | 21250438000106 | 23193.000032.2021-23 | Liquidação da NFSe 2143 emitida em 11/01/2021 referente a serviços de recepcionista prestados no mês de dezembro de 2020, para atender a demanda do IFMT campus Confresa, conforme oficio nº 19/2021 e documentos detalhados no processo: 23193.000035.2021-67. | NFSe 2143 | R$3.641,95 | 21/01/2021 | 25/01/2021 | NP000005 | R$ 2.897,18 | R$ 2.897,18 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2021 | 8100 | UGOLINI CAMPOS EIRELI | 1354498000153 | 23193.000043.2019-99 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 16813, DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 17/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO N. 23193.000033.2021-78 | NFe 16813 | R$123,75 | 19/01/2021 | 25/01/2021 | NP000006 | R$ 123,75 | R$ 123,75 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2021 | 8144 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | 7734851000107 | 23193.000034.2021-12 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 013.513 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 24/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000034.2021-12. | DANFE013.513 | R$301,80 | 18/01/2021 | 25/01/2021 | NP000008 | R$ 301,80 | R$ 301,80 | 08/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2021 | 8100 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5340639000130 | 23193.000029.2021-18 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 740495 REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA, PERÍODO DE 01/12/2020 à 31/12/2020, DE ACORDO COM OFICIO Nº 25/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000029.2021-18. | NFSe740495 | R$3.078,03 | 20/01/2021 | 25/01/2021 | NP000009 | R$ 3.041,73 | R$ 1.296,22 | 08/02/2021 | R$ 1.745,51 | 22/02/2021 | |||||||||||||||||||||
15 | 2021 | 8100 | SEGURA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 21271767000125 | 23193.000833.2020-16 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2020/239, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 26/2020/DAP, CONFORME DETALHADO PROCESSO ELETRONICO 23193.000833.2020-16. | NFSe 2020/239 | R$900,00 | 25/01/2021 | 26/01/2021 | NP000010 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2021 | 8144 | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8282957000180 | 23193.000036.2021-10 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 9010 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO 07/2018, OFÍCIO 21/2021/IFMT/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000036.2021-10. | NFe 9010 | R$19.953,00 | 25/01/2021 | 26/01/2021 | NP000011 | R$ 13.563,88 | R$ 13.563,88 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2021 | 8100 / 8144 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18112423000169 | 23193.000026.2021-76 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2020/042 REF. SERVIÇOS DE MOTORISTA/DIÁRIAS DE MOTORISTA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 28/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000026.2021-76. | NFSe42 | R$6.076,44 | 20/01/2021 | 26/01/2021 | NP000012 | R$ 4.246,73 | R$ 4.246,73 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2021 | 8100 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18112423000169 | 23193.000759.2020-20 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2020/044 REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 29/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000759.2020-20. | NFSe2020/44 | R$2.442,22 | 21/01/2021 | 26/01/2021 | NP000013 | R$ 1.942,79 | R$ 1.942,79 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2021 | 8100 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467321000199 | 23193.000072/2020-94 | LIQUIDAÇÃO DA NF 011.651.208, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO 34/2021/DAP, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000109.2019-41. | FAT 011.651.208 | R$16.076,79 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | NP000014 | R$ 14.997,76 | R$ 14.997,76 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 15014790000131 | 23193.000042.2021-69 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1150 REF. AO CONTRATO Nº 12/2019 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS PARA NO PERIODO DE 01/12 À 31/12/2020, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO Nº 33/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000042.2021-69. | NFSe1150 | R$3.196,80 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | NP000015 | R$ 2.143,51 | R$ 2.143,51 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 13993675000120 | 23193.000644.2020-35 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 625, REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 12/2017 DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PRESTADOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 30/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000644.2020-35. | NFSe625 | R$3.448,40 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | NP000016 | R$ 3.102,08 | R$ 3.102,08 | 05/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2021 | 8144 | DKSA COMERCIAL LTDA | 28360435000166 | 23193.000044.2021-58 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 001.207 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 32/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000044.2021-58. | DANFE001.207 | R$208,00 | 21/01/2021 | 27/01/2021 | NP000017 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | 08/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2021 | 8144 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 33149502000138 | 23193.000044.2021-58 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 492 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 32/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000044.2021-58. | DANFE492 | R$23,48 | 21/01/2021 | 27/01/2021 | NP000018 | R$ 23,48 | R$ 23,48 | 08/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2021 | 0100 | MBM SEGURADORA SA | 87883807000106 | 23193.000711.2020-11 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA 001/21, DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PARA ATENDER DISCENTES DO IFMT CAMPUS CONFRESA, REF O PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021, DE ACORDO COM OFICIO 014/2021/DAP E DEMAIS DOCUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000020.2021-07. | Fatura 01/21 | R$3.367,00 | 14/01/2021 | 01/02/2021 | NP000019 | R$ 3.129,63 | R$ 3.129,63 | 04/02/2021 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2021 | 8144 | AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC | 9022398000131 | 23193.000060.2021-41 | LIQUIDAÇÃO DA NFE 4966 EMITIDA EM 22/12/2020 REFERETEN A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA CONFORME OFICIO 036/2021/DAP E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000060.2021-41. | NFE 4966 | R$420,00 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | NP000020 | R$ 395,43 | R$ 395,43 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2021 | 8144 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | 613144000113 | 23193.000060.2021-41 | LIQUIDAÇÃO DA NF 025.746 EMITIDA EM 11/01/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA CONFORME OFICIO 36/2021/DAP E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000060.2021-41. | NFE 025.746 | R$355,90 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | NP000021 | R$ 355,90 | R$ 311,23 | 22/02/2021 | R$ 44,67 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||
27 | 2021 | 8100 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467321000199 | 23193.000072/2020-94 | LIQUIDAÇÃO DA NF 012.062.104, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO 34/2021/DAP, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000109.2019-41 E NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000061.2021-95. | NF 012.062.104 | R$10.738,21 | 27/01/2021 | 12/02/2021 | NP000022 | R$ 9.992,60 | R$ 9.992,60 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2021 | 8100 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 55741110000104 | 23193.000064.2021-29 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 4226, SÉRIE 1, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO O IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO 041/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO 23193.000064.2021-29. | DANFE 4226 | R$10.473,00 | 01/02/2021 | 17/02/2021 | NP000023 | R$ 10.473,00 | R$ 10.473,00 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2021 | 8144 | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8282957000180 | 23193.000045.2021-01 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 9163, DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADA AO IFMT CAMPUS CONFRESA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 202, DE ACORDO COM OFICIO 031/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO N. 23193.000045.2021-01. | NFS 9163 | R$19.953,00 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | NP000025 | R$19.953,00 | 4.176,76 | 08/03/2021 | R$ 2.308,73 | 06/04/2021 | R$ 9.387,12 | 06/04/2021 | |||||||||||||||||||
30 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 15014790000131 | 23193.000081.2021-66 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1204 REF. AO CONTRATO Nº 12/2019 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS PARA NO PERÍODO DE 01/01 À 30/01/2021, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO Nº 047/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000042.2021-69. | NFSe 1204 | R$3.196,80 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | NP000026 | R$ 2.143,51 | R$ 1.629,46 | 22/02/2021 | R$ 514,05 | 06/04/2021 | |||||||||||||||||||||
31 | 2021 | 8100 | JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | 29054890000104 | 23193.000095.2021-80 | liquidação da NFe 1144, emitida em 02/02/2021,referente a aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 53/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000095.2021-80. | NFe 1144 | R$1.998,00 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | NP000027 | R$1.998,00 | R$1.998,00 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
32 | 2021 | 8100 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | 10824101000130 | 23193.000095.2021-80 | liquidação da NFe 001703, emitida em 07/02/2021,referente a aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 53/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000095.2021-80. | NFe 001703 | R$1.898,00 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | NP000028 | R$1.898,00 | R$1.898,00 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2021 | 8100 | WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA | 13533610000100 | 23193.000095.2021-80 | liquidação da NFe 3170, emitida em 09/02/2021,referente a aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 53/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000095.2021-80. | NFe 3170 | R$3.875,00 | 22/02/2021 | 25/02/2021 | NP000029 | R$3.875,00 | R$3.875,00 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2021 | 8144 | W & W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS E ABRASIVO | 13427871000138 | 23193.000094.2021-15 | liquidação da NFe 7171, emitida em 19/01/2021,referente a aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 54/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000094.2021-15. | NFe 7979 | R$1.065,60 | 22/02/2021 | 25/02/2021 | NP000030 | R$1.065,60 | R$1.065,60 | 14/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
35 | 2021 | 0144 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 4724729000161 | 23193.000094.2021-15 | liquidação da NFe 7171, emitida em 19/01/2021,referente a aquisição de materiais enfermaria para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 54/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000094.2021-15. | NFe 021.900 | R$3.600,00 | 22/02/2021 | 25/02/2021 | NP000031 | R$ 3.389,40 | R$ 3.389,40 | 04/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2021 | 8100 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 24768176000156 | 23193.000094.2021-15 | liquidação da NFe 5466, emitida em 22/01/2021,referente a aquisição de materiais enfermaria (oximetro) para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 54/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000094.2021-15. | NFe 5466 | R$261,40 | 22/02/2021 | 25/02/2021 | NP000032 | R$ 261,40 | R$ 261,40 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
37 | 2021 | 8250 / 0144 | LPK LTDA | 535560000140 | 23193.000094.2021-15 | liquidação das NFe 6105 e 6107 , emitida em 21/01/2021,referente a aquisição de materiais enfermaria para atender a demanda do IFMT Campus Confresa conforme oficio 54/2020/dap e documentos detalhados no processo eletrônico nº 23193.000094.2021-15. | NFe 6107 | R$1.723,20 | 22/02/2021 | 25/02/2021 | NP000033 | R$ 1.723,20 | R$ 1.723,20 | 04/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
38 | 2021 | 8100 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5340639000130 | 23193.000082.2021-19 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 761021 REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA, PERÍODO DE 01/01/2021 à 31/01/2021, DE ACORDO COM OFICIO Nº 58/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000082.2021-19. | NFSe761021 | R$821,91 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | NP000034 | R$ 811,72 | R$ 811,72 | 28/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2021 | 8100 | SEGURA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 21271767000125 | 23193.000084.2021-08 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2021/20, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 60/2021/DAP, CONFORME DETALHADO PROCESSO ELETRONICO 223193.000084.2021-08. | NFSe 2021/20 | R$900,00 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | NP000035 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
40 | 2021 | 8100 | SEGURA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 21271767000125 | 23193.000085.2021-44 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2021/50, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 59/2021/DAP, CONFORME DETALHADO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000085.2021-44 | NFSe 2021/50 | R$900,00 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | NP000036 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 14/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
41 | 2021 | 8144 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI | 12916218000170 | 23193.000047.2021-91 | liquidação e pagamento da nota fiscal nº 2218, em favor da empresa da CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ:12.916.218/0001-70, contrato nº 15/2018, referente aos serviços de pedreiro e auxiliar rural prestados no mês de novembro/2020, conforme oficio 56/2021 dap e documentos detalhados no processo: 23193.000047.2021-91. | NFSe 2218 | R$10.802,83 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | NP000037 | R$ 7.154,55 | R$ 7.154,55 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
42 | 2021 | 8144 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI | 12916218000170 | 23193.000101.2021-07 | liquidação da nfse 2209 emitida em 04/01/2021 referente a serviços de pedreiro e auxiliar rural para atender a demanda do ifmt campus confresa no mes de dezembro/2020, conforme oficio 57/2021/dap e documentos detalhados no processo: 23193.000101.2021-07. | NFSe 2209 | R$10.802,83 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | NP000038 | R$ 7.154,55 | R$ 7.154,55 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
43 | 2021 | 8144 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI | 12916218000170 | 23193.000102.2021-43 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2221 EMITIDA EM 01/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL E PEDREIRO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME OFICIO 061/2021 E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000102.2021-43. | NFSe 2221 | R$10.802,83 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | NP000039 | R$ 7.154,55 | R$ 7.154,55 | 12/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
44 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 13993675000120 | 23193.000105.2021-87 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 0675 REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PRESTADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 63/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000105.2021-87. | DEZ/NFS 0675 | R$6.844,72 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | NP000041 | R$ 5.351,08 | R$ 3.750,02 | 08/03/2021 | R$ 1.601,06 | 12/04/2021 | |||||||||||||||||||||
45 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 13993675000120 | 23193.000110.2021-90 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 698, SÉRIE A, REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PRESTADOS NO MÊS JANEIRO/2021 PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 64/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000110.2021-90. | JAN/NFS 698 | R$6.874,72 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | NP000042 | R$ 5.332,13 | R$ 5.332,13 | 26/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
46 | 2021 | 8144 | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8282957000180 | 23193.000045.2021-01 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 9336, DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRESTADA AO IFMT CAMPUS CONFRESA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO 2021, DE ACORDO COM OFICIO 031/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRONICO N. 23193.000115.2021-12. | NFSe 9336 | R$19.953,00 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | NP000043 | R$ 13.563,88 | R$ 13.563,88 | 12/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
47 | 2021 | 8100 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467321000199 | 23193.000072/2020-94 | LIQUIDAÇÃO DA NF 012.535.257, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFICIO 71/2021/DAP, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000109.2019-41. | NF 012.535.257 | R$12.213,37 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | NP000044 | 11372,36 | R$ 11.372,36 | 06/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
48 | 2021 | 8100 | AGUAS DE CONFRESA S.A. | 19310815000103 | 23193.000043.2020-11 | LIQUIDAÇÃO DAS FATURA RETROATIVAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO/2020 À FEV/2020, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PARA PARA ATENDE A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME OFICIO 72/2021/CFS-DAP E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000043.2020-11. | FAT 150639602 | R$524,94 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | NP000045 | R$ 524,94 | R$ 524,94 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2021 | 8144 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001690 | 23193.001904/2018-75 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA 112944, DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 69/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.001904.2018-75. | FATURA112944 | R$25,67 | 01/03/2021 | 05/03/2021 | NP000046 | R$ 23,24 | R$ 23,24 | 08/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
50 | 2021 | 8100 | UGOLINI CAMPOS EIRELI | 1354498000153 | 23193.000125.2021-58 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 16942, DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA DE ACORDO COM OFICIO 74/2021/DAP CONFORME DETALHADO NO PROCESSO N. 23193.000125.2021-58. | NFe 16942 | R$146,25 | 03/03/2021 | 05/03/2021 | NP000047 | R$ 146,25 | R$ 146,25 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2021 | 8144 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIREL | 33656835000153 | 23193.000138.2021-27 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 452 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 73/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000138.2021-27. | DANFE452 | R$270,00 | 03/03/2021 | 05/03/2021 | NP000048 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | 14/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
52 | 2021 | 8100 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 24768176000156 | 23193.000138.2021-27 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 5.476 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 73/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000138.2021-27. | DANFE5.476 | R$539,64 | 03/03/2021 | 05/03/2021 | NP000049 | R$ 539,64 | R$ 539,64 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2021 | 8100 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 4724729000161 | 23193.000138.2021-27 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 022.007 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 73/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000138.2021-27. | DANFE022.007 | R$920,00 | 03/03/2021 | 05/03/2021 | NP000050 | R$ 866,18 | R$ 866,18 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2021 | 8144 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | 24884690000157 | 23193.000139.2021-71 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 004.487 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 75/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000139.2021-71. | DANFE004.487 | R$2.147,98 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | NP000051 | R$ 2.147,98 | R$ 168,18 | 14/04/2021 | R$ 1.979,80 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||
55 | 2021 | 8100 / 8144 | K.S CONTROLE DE PRAGAS E SOLUCAO AMBIENTAL LTDA | 5353957000135 | 23193.000093.2021-91 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 6457, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO SANITÁRIA DE POÇO ARTESIANO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO E REVISÃO COMPLETA DE QUADROS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO OFÍCIO Nº 76/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000093.2021-91. | NFSe6457 | R$19.483,20 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | NP000052 | R$ 19.483,20 | R$ 15.766,11 | 14/04/2021 | R$ 3.717,09 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||
56 | 2021 | 8144 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29567496000161 | 23193.000153.2021-75 | LIQUIDAÇÃO DA NFe 001.169 EMITIDA EM 25/02/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME DESPACHO 85146 E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000153.2021-75. | DANFE 001169 | R$9.661,20 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | NP000053 | R$9.661,20 | R$9.661,20 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2021 | 8100 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5340639000130 | 23193.000121.2021-70 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 779087 REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA, PERÍODO DE 01/02/2021 à 28/02/2021, DE ACORDO COM OFICIO Nº 80/2021 - CFS-DAP/CFS-DAP, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000121.2021-70. | NFSe 779087 | R$1.289,33 | 10/03/2021 | 15/03/2021 | NP000054 | R$ 1.273,34 | R$ 1.273,34 | 30/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
58 | 2021 | 8100 | FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E C | 21250438000106 | 23193.000104.2021-32 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2192 REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA NO MÊS DE JANEIRO/21, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 82/2021 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO 23193.000104.2021-32. | NFSe 2192 | R$3.641,95 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | NP000056 | R$ 2.897,18 | R$ 2.897,18 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2021 | 0100 | MBM SEGURADORA SA | 87883807000106 | 23193.000120.2021-25 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA 002/21, DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PARA ATENDER DISCENTES DO IFMT CAMPUS CONFRESA, REF O PERÍODO DE 15/01/21 A 14/02/21, DE ACORDO COM OFICIO 087/2021/DAP E DEMAIS DOCUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO ELETRÔNICO 23193.000120.2021-25. | REF 02/FAT 02/21 | R$3.367,00 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | NP000057 | R$ 3.129,63 | R$ 3.129,63 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2021 | 8144 | NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 36698046000173 | 23193.000183.2021-81 | LIQUIDAÇÃO DA NFe 462 EMITIDA EM 12/02/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ENFERMARIA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME OFICIO 86/2021 E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000183.2021-81. | NFe 462 | R$3.900,00 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | NP000058 | R$3.900,00 | R$3.900,00 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2021 | 8100 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 4724729000161 | 23193.000183.2021-81. | LIQUIDAÇÃO DA NFe 022.034 EMITIDA EM 09/02/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ENFERMARIA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME OFICIO 86/2021 E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000183.2021-81. | NFe 022.034 | R$737,00 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | NP000059 | R$ 693,89 | R$ 693,89 | 08/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2021 | 8250 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 4724729000161 | 23193.000183.2021-81. | LIQUIDAÇÃO DA NFe 0221.908 EMITIDA EM 26/01/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ENFERMARIA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME OFICIO 86/2021 E DOCUMENTOS DETALHADOS NO PROCESSO: 23193.000183.2021-81. | NFe -021.908 | R$1.694,37 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | NP000060 | R$ 1.595,25 | R$ 1.595,25 | 30/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2021 | 8144 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI | 12916218000170 | 23193.000166.2021-44 | LIQUIDAÇÃO DA NFSe 2351 EMITIDA EM 17/03/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL E PEDREIRO | NFS-e 2351 | R$ 10.199,40 | 19/03/2021 | 23/03/2021 | NP000061 | R$ 6.674,53 | R$ 824,40 | 08/04/2021 | R$ 5.850,13 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||
64 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 15014790000131 | 23193.000191.2021-28 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 1280 EMITIDA EM 19/03/2021 REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO. | NFS-e 1280 | R$ 3.293,23 | 19/03/2021 | 24/03/2021 | NP000062 | R$ 2.220,22 | R$ 2.220,22 | 09/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2021 | 8100 | FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE | 21250438000106 | 23193.000186.2021-15 | LIQUIDAÇÃO DA NFS-e 2246 EMITIDA EM 15/03/2021 DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO MÊS DE FEVEREIRO | R$ 3.641,95 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | NP000064 | R$ 2.897,18 | R$ 2.897,18 | 23/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2021 | 8250 | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 8863966000164 | 23193.000217.2021-38 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA | DANFE 014.017 | R$ 48,14 | 26/03/2021 | 30/03/2021 | NP000065 | R$ 48,14 | R$ 48,14 | 30/03/2021 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021 | 8144 | EXTICOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENÇÃO | 19320823000122 | 23193.00220.2021-51 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA | NF 4654 | R$ 24,00 | 23/03/2021 | 31/03/2021 | NP000066 | R$ 24,00 | R$ 2,40 | 13/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021 | 8250 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29567496000161 | 23193.000221.2021-04 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | DANFE 001.196 | R$ 943,70 | 23/03/2021 | 31/03/2021 | NP000067 | R$ 943,70 | R$ 943,70 | 06/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021 | 8100 | MB SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | 23328493000199 | 23193.000218.2021-82 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO. | NFS-e 2021/15 | R$ 4.671,19 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | NP000068 | R$ 4.671,19 | R$ 4.671,19 | 07/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021 | 8144 | MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 34837660000143 | 23193.000226.2021-29 | AQUISIÇÃO DEINSUMOS PARA COPA | DANFE 022 | R$ 764,50 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | NP000069 | R$ 764,50 | R$ 764,50 | 13/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2021 | 8144 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA | 29567496000161 | 23193.000225.2021-84 | AQUISIÇÃO DE ESTACAS | DANFE 1234 | R$ 7.150,50 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | NP000070 | R$ 7.150,50 | R$ 7.150,50 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
72 | 2021 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18112423000169 | 23193.000209.2021-91 | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NFS-e 2021/001 | R$ 5.871,62 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | NP000071 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 2021 | 8100 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA | 3467321000199 | 23193.000109.2021-41 | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO 2021 | NF 012.745.104 | R$ 9.015,53 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | NP000072 | R$ 8.373,48 | R$ 8.373,48 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
74 | 2021 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18112423000169 | 23193.000211.2021-61 | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NFS-e 2021/002 | R$ 5.871,62 | 29/03/2021 | 08/04/2021 | NP000073 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 2021 | 8100 | UGOLINI CAMPOS EIRELI | 1354498000153 | 23193.000243.2021-66 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | DANFE 16999 | R$ 112,50 | 06/04/2021 | 09/04/2021 | NP000074 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
76 | 2021 | 8100 | DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | 35382879000168 | 23193.000251.2021-11 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | NF 184 | R$ 11.499,00 | 08/04/2021 | NP000075 | R$ 11.499,00 | R$ 11.499,00 | 28/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2021 | 8100 | CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 13031276000189 | 23193.000251.2021-11 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | DANFE 1782 | R$ 490,00 | 08/04/2021 | NP000076 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | 28/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 2021 | 8100 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | 24103721000195 | 23193.000251.2021-11 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | NF 745 | R$ 2.420,00 | 08/04/2021 | NP000077 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | 05/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 2021 | 8250 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 2472743000190 | 23193.000249.2021-33 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA | DANFE 4123 | R$ 258,00 | 12/04/2021 | NP000078 | R$ 242,91 | R$ 242,91 | 23/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 2021 | 8100 | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8282957000180 | 23193.000132.2021-50 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | NF 9557 | R$ 19.953,00 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | NP000080 | R$ 13.563,88 | R$ 13.563,88 | 26/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
81 | 2021 | 8100 | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8282957000180 | 23193.000246.2021-08 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | NF 9717 | R$ 19.953,00 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | NP000081 | R$ 13.340,52 | R$ 7.124,04 | 30/04/2021 | R$ 6.219,48 | 20/05/2021 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021 | 8100 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI | 12916218000170 | 23193.000247.2021-44 | SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL DE PEDREIRO | NF 2365 | R$ 9.547,42 | 13/04/2021 | 16/04/2021 | NP000082 | R$ 7.104,76 | R$ 7.104,76 | 30/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
83 | 2021 | 8100 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29567496000161 | 23193.000227.2021-73 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | DANFE 195 | R$ 112,50 | 31/03/2021 | 19/04/2021 | NP000084 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | 23/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
84 | 2021 | 8100 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | 5340639000130 | 23193.000262.2021-92 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | NFS-e 796466 | R$ 2.377,31 | 14/04/2021 | 19/04/2021 | NP000085 | R$ 2.347,83 | R$ 2.347,83 | 28/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
85 | 2021 | 8250 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 21793208000185 | 23193.000278.2021-03 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DE DEMANDA DA ENFERMARI | DANFE 2012 | R$ 1.044,40 | 16/04/2021 | 20/04/2021 | NP000087 | R$ 1.044,40 | R$ 646,60 | 26/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
86 | 2021 | 8100 | SEGURA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA | 21271767000125 | 23193.000196.2021-51 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFTV | NFSe 2021/115 | R$ 900,00 | 13/04/2021 | 20/04/2021 | NP000088 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 30/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2021 | 8100 | SEGURA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA | 21271767000125 | 23193.000281.2021-19 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFTV | NFSe 2021/118 | R$ 900,00 | 13/04/2021 | 20/04/2021 | NP000089 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 30/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
88 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIREL | 13993675000120 | 23193.000205.2021-11 | SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA | NFS-E 0723 | R$ 6.874,72 | 19/04/2021 | 20/04/2021 | NP000090 | R$ 4.801,88 | R$ 4.801,88 | 28/04/2021 | |||||||||||||||||||||||
89 | 2021 | 8100 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18112423000169 | 23193.000254.2021-46 | SERVIÇOS DE MOTORISTA | NFSE 2021/04 | R$ 5.871,62 | 14/04/2021 | 23/04/2021 | NP000091 | R$ 4.458,97 | R$ 4.458,97 | 05/08/2021 | |||||||||||||||||||||||
90 | 2021 | 8100/8144 | LIDER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 18.112.423/0001-69 | 23193.000255.2021-91 | SERVIÇOS DE MOTORISTA | NFSe2021/05 | R$ 5.871,62 | 14/04/2021 | 26/04/2021 | NP000092 | R$ 1.974,08 | R$ 1.974,08 | 05/08/2021 | |||||||||||||||||||||||
91 | 2021 | 8100 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB. ENERGIA | 03.467.321/0001-99 | 23193.000309.2021-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE ABRIL 2021 | F-013.310.62 | R$ 12.233,52 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | NP000093 | R$ 11.457,21 | R$ 11.457,21 | 06/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
92 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 01.501.479/00001-31 | 23193.000271.2021-83 | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA | NFS-e 1298 | R$ 3.293,23 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | NP000096 | R$ 2.220,23 | R$ 2.220,23 | 06/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
93 | 2021 | 8100 | FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE | 21.250.438/000-106 | 23193.000292.2021-07 | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA | NFS-e 2297 | R$ 3.641,95 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | NP000097 | R$ 2.899,73 | R$ 2.899,73 | 04/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2021 | 0100 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23193.000120.2021-25 | SERVIÇO DE SEGURO ESCOLAR | Fat 03/2021 | R$ 3.367,00 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | NP000098 | R$ 3.129,63 | R$ 3.129,63 | 20/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
95 | 2021 | 8100 | UGOLINI CAMPOS EIRELI | 01.354.498/0001-53 | 23193.000352.2021-83 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINIERAL | DANFE 17052 | R$ 135,00 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | NP000099 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | 11/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
96 | 2021 | 8100 | AGUAS DE CONFRESA S.A. | 19.310.815/0001-03 | 23193.000043.2020-11 | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | FATURA-150724690 | R$ 59,80 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | NP000100 | R$ 54,15 | R$ 54,15 | 12/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
97 | 2021 | 8100 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29.567.496/0001-61 | 23193.000371.2021-18 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ MANUT. BENS IMOVEIS | DANFE 001.336/001.337 | R$ 11.980,50 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | NP000101 | R$ 11.980,50 | R$ 11.980,50 | 20/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
98 | 2021 | 8100 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIREL | 13.993.675/0001-20 | 23193.000287.2021-96 | SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA | NFS-e739 | R$ 6.874,72 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | NP000102 | R$ 5.345,40 | R$ 5.345,40 | 20/05/2021 | |||||||||||||||||||||||
99 | 2021 | 8100 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 01.501.479/00001-31 | 23193.000362.2021-19. | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA | NFS-e 1332 | R$ 3.293,23 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | NP000103 | R$ 2.227,89 | R$ 2.227,89 | 07/06/2021 | |||||||||||||||||||||||
100 | 2021 | 8100 | SOLAB EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI | 05.869.012/0001-70 | 23193.000394.2021-14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | DANFE 007.519 | R$ 5.980,00 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | NP000104 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | 09/06/2021 | |||||||||||||||||||||||