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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2022 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing | nd | https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing | nd | nd | 0 | https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing | 0 | https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing | Tesorería | 15/4/2022 | 15/4/2022 | Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada. | |
9 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | 2020 | 01/01/2020 AL 31/12/2020 | Auditoría externa | Cumplimiento Financiero | 2020-C-CF-51-064-2021 | Auditoria Superior del Estado de Guerrero | 2020-C-CF-51-064-2021 | ASE-1519-2021 | ND | Verificar que la gestión financiera de los recursos públicos se haya realizado en apego a lo establecido en la Ley número 310 de Ingresos para el Municipio de Mochitlán, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020, su presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y demás disposiciones jurídicas aplicables. | Información contable, general, presupuestaria, programática y de disciplina financiera. | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción Il párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150, 151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III, inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 1, 2, 3, 6, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y demás relativos y aplicables de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9 fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con el Transitorio Noveno del Decreto número 433 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial número 56 Alcance 1, de fecha 14 de julio de 2017, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. | ASE-AESA-0385-2021 | https://drive.google.com/file/d/1etevfBGmtMhphhOyE4LCreXbu94JSc5q/view?usp=sharing | Información contable: -No se encuentran firmadas en cada una de sus páginas. -No se presentó la información requerida para la ministración de los recursos del FAISM. -No hay documentación comprobatoria del entero de retenciones. -Diferencia entre los Estados Financieros y la presentación de XML de ingresos, nómina, y egresos distintos a nómina. Información presupuestal: -No se alcanzó la meta establecida en la Ley de ingresos vigente del ejercicio. -El Presupuesto de Egresos no se encuentra aprobada por el Cabildo Municipal. -La información presupuestaria se presenta en su estructura mínima sin desagregarlo de conformidad con lo establecido por CONAC. -Falta de documentación comprobatoria de las erogación derivadas de los recursos proenientes del FAISM. Información general: -Diferencias en la información de bienes que componen el patrimonio. | https://drive.google.com/file/d/1dGatP-_iiwOWeL3Hxk6V1VGbKPMDiwsP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mwSw9lUtVoN4vPJm6PG8rUamQsliCvv1/view?usp=sharing | Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Pliego de Observaciones. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. | Lic. René Reyes Gonzalez, Titular del Órgano de Control Interno Municipal | 2 | https://drive.google.com/file/d/1eKWLSRNDikvhmdm_no-pMN33xJGUsZqv/view?usp=sharing | 17 | Tesorería Municipal | 15/7/2022 | 15/7/2022 | ||
10 | 2022 | 1/7/2022 | 30/9/2022 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing | nd | https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing | nd | nd | 0 | https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing | 0 | https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing | Tesorería | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada. | |
11 | 2022 | 1/10/2022 | 31/12/2022 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link | nd | https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link | nd | nd | 0 | https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link | 0 | https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link | Tesorería | 15/1/2023 | 15/1/2023 | Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada. | |
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