ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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20221/1/202231/3/2022ndndndndndndndndndndndndhttps://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharingndhttps://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharingndnd0https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharing0https://drive.google.com/file/d/1Ork5sDse3S7vRf0_l4qb8R_gWoTwftjx/view?usp=sharingTesorería15/4/202215/4/2022Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada.
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20221/4/202230/6/20222020
01/01/2020 AL 31/12/2020
Auditoría externaCumplimiento Financiero2020-C-CF-51-064-2021Auditoria Superior del Estado de Guerrero2020-C-CF-51-064-2021ASE-1519-2021NDVerificar que la gestión financiera de los recursos públicos se haya realizado en apego a lo establecido en la Ley número 310 de Ingresos para el Municipio de Mochitlán, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020, su presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y demás disposiciones jurídicas aplicables.Información contable, general, presupuestaria, programática y de disciplina financiera.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción Il párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150, 151 y 153 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III, inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 1, 2, 3, 6, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y demás relativos y aplicables de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9 fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con el Transitorio Noveno del Decreto número 433 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial número 56 Alcance 1, de fecha 14 de julio de 2017, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020.
ASE-AESA-0385-2021https://drive.google.com/file/d/1etevfBGmtMhphhOyE4LCreXbu94JSc5q/view?usp=sharingInformación contable:
-No se encuentran firmadas en cada una de sus páginas.
-No se presentó la información requerida para la ministración de los recursos del FAISM.
-No hay documentación comprobatoria del entero de retenciones.
-Diferencia entre los Estados Financieros y la presentación de XML de ingresos, nómina, y egresos distintos a nómina.

Información presupuestal:
-No se alcanzó la meta establecida en la Ley de ingresos vigente del ejercicio.
-El Presupuesto de Egresos no se encuentra aprobada por el Cabildo Municipal.
-La información presupuestaria se presenta en su estructura mínima sin desagregarlo de conformidad con lo establecido por CONAC.
-Falta de documentación comprobatoria de las erogación derivadas de los recursos proenientes del FAISM.

Información general:
-Diferencias en la información de bienes que componen el patrimonio.
https://drive.google.com/file/d/1dGatP-_iiwOWeL3Hxk6V1VGbKPMDiwsP/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1mwSw9lUtVoN4vPJm6PG8rUamQsliCvv1/view?usp=sharingPromociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Pliego de Observaciones.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Lic. René Reyes Gonzalez, Titular del Órgano de Control Interno Municipal2https://drive.google.com/file/d/1eKWLSRNDikvhmdm_no-pMN33xJGUsZqv/view?usp=sharing17Tesorería Municipal15/7/202215/7/2022
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20221/7/202230/9/2022ndndndndndndndndndndndndhttps://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharingndhttps://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharingndnd0https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharing0https://drive.google.com/file/d/19hZSLUoBE8ouz4Z2FhrmWCFLFdcSX1_a/view?usp=sharingTesorería15/10/202215/10/2022Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada.
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20221/10/202231/12/2022ndndndndndndndndndndndndhttps://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_linkndhttps://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_linkndnd0https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_link0https://drive.google.com/file/d/1esccgepWwyfw67B6aoLL8pQ-4ySC40J1/view?usp=share_linkTesorería15/1/202315/1/2023Cómo se especifica en los lineamientos proporcionados por el ITAIGRO, a traves de esta nota manifiesto que durante este periodo que se informa, no se han realizado auditorías internas o externas, ni se han notificado resultados de auditorías de periodos anteriores, por lo cual no se cuenta con la información solicitada.
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