ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1โครงการ/กิจกรรม
8
1.1กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติด
สกัดกั้นยาเสพติด 63,000
ต.ค.67- มี.ค.68
ลดการแพร่ระบาดยาเสพติด
9
ปิดล้อมตรวจค้น
10
1.2 โครงการสร้างภูมคุ้มกันในกลุ่ม
เพื่อให้สถานศึกษามีภูมิคุ้นกัน
2,140
ต.ค.67- มี.ค.68
สถานศึกษาไม่มียาเสพติด
11
เป้าหมายระดับ ป. และ ม. เกี่ยวกับยาเสพติด
12
1.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์
แสวงหาความร่วมมือกับประชาชน
67,000
ต.ค.67- มี.ค.68
ประชาชนให้ความร่วมมือ
13
1.4 โครงการเครือข่ายตำบล
ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
15,000
ต.ค.67- มี.ค.68
ชุมชนให้ความร่วมมือในการ
14
ป้องกันอาชญากรรม
ป้องกันอาชญากรรม
15
1.5 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน
อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
55,800
ต.ค.67- พ.ค.68
16
1.6 โครงการป้องกันอบุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย
40,600
17
2ค่า OTค่าตอบแทน 316,800
ต.ค.67- พ.ค.68
18
3
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
ค่าเดินทางไปราชการ 63,600
ต.ค.67- พ.ค.68
19
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะจัดซื้อจัดจ้าง 11,900
ต.ค.67- พ.ค.68
20
5
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
จัดข้าง 26,400
ต.ค.67- พ.ค.68
21
6วัสดุสำนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 4,600
ต.ค.67- พ.ค.68
22
7น้ำมันรถยนต์จัดซื้อจัดจ้าง 751,700
ต.ค.67- พ.ค.68
23
8วัสดุจราจรจัดซื้อจัดจ้าง 3,300
ต.ค.67- พ.ค.68
24
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดจ้าง 17,800
ต.ค.67- พ.ค.68
25
10
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
1,439,640
26
11ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
34,000
ต.ค.67- พ.ค.68
27
ค่าส่งไปรษณีย์
28
12อื่น ๆ
29
รวม 1,473,640
30
31
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
32
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2
33
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
34
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
35
36
1
1.1กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติด
ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน 63,000 63,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
37
1.2 โครงการสร้างภูมคุ้มกันในกลุ่ม
เพื่อให้สถานศึกษามีภูมิคุ้นกันการแพร่ระบาด 2,140 - 0.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
38
เป้าหมายระดับ ป. และ ม. เกี่ยวกับยาเสพติด
39
1.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์
ได้รับความร่วมมือกับประชาชน 67,000 39,000.00 58.21
ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจาก
40
อยู่ระหว่างดำเนินงาน
41
1.4 โครงการเครือข่ายตำบล
ประชาชนให้ความร่วมมือในการ 15,000 15,000.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
42
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
43
1.5 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน
อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 55,800 - 0.00
ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจาก
44
อยู่ระหว่างดำเนินงาน
45
1.6 โครงการป้องกันอบุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย 40,600 40,600.00 100.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
46
2ค่า OTค่าตอบแทนตามสิทธิ 316,800 28,243.00 8.92
ไม่มีปัญหาอุปสรรค/
47
งบประมาณที่เหลือกันไว้
48
เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค
49
3
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
ค่าเดินทางไปราชการตามภาระกิจ 63,600 54,530.00 85.74
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
50
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะที่ชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ 11,900 4,777.00 40.14
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
51
5
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
จัดจ้างให้ทำความสะอาดสถานี 26,400 58,200.00 220.45
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
52
6วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,600 88,097.25 1915.16
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
53
7น้ำมันรถยนต์จัดซื้อวัสดุน้ำมันเพื่อปฏิบัติงานตามภาระกิจ 751,700 734,400.00 97.70
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
54
8วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300 - 0.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
55
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา 17,800 - 0.00
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
56
10
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
1,439,640 1,125,847.25 78.20
57
11ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 34,000 254,599.86 748.82ไม่มีค้างจ่าย
58
โดยใช้มาตรการประหยัด
59
12อื่น ๆ
60
รวม 1,473,640 1,380,447.11 93.68
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100