ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Inspektorat
3
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan 2 (dua) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp KRpKRpK RpK RpKRpKRpKRpKRpK Rp
9
10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35,346,644,731 6,690,531,540 79,865,796 79,865,796 79,865,796 0.00
11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 136,000,000 18,400,000 - - - -
12
Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD1 Laporan18,400,000 - -
13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah12 32,400,242,029 5,809,450,746 - - - -
14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %5,597,056,746 - -
15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %192,460,000 - -
16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD1 Laporan19,934,000 - -
17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah337,725,000 - - - #DIV/0!
18
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD24 orang300,000,000 - -
19
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD5 orang37,725,000 - -
20
Administrasi Umum Perangkat Daerah12 1,966,451,892 144,921,380 8,008,400 8,008,400 8,008,400 0.00
21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %7,000,000 - -
22
Penyediaan Peralatan Rumah TanggaPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD90 %6,926,380 - -
23
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %25,000,000 - -
24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD90 %6,000,000 - -
25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD90 %99,995,000 - -
26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah320,498,310 62,266,945 62,266,945 62,266,945 #DIV/0!
27
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD90 %4,800,000 - -
28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD12 Bulan70,150,000 - -
29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 %245,548,310 - -
30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah12 843,950,810 59,536,104 9,590,451 9,590,451 9,590,451 0.01
31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD90 %59,536,104 - -
32
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 5,392,893,890 1,231,487,160 29,460,000 29,460,000 29,460,000 0.01
33
Penyelenggaraan Pengawasan Internal90% 5,392,893,890 1,231,487,160 29,460,000 29,460,000 29,460,000 0.01
34
Pengawasan Kinerja Pemerintah DaerahTerlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan10 kasus100,000,000 - -
35
Pengawasan Keuangan Pemerintah DaerahTerlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan35 Laporan865,000,000 - -
36
Reviu Laporan KinerjaTerlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan4 Laporan42,104,080 - -
37
Reviu Laporan KeuanganTerlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan6 dokumen50,071,080 - -
38
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPTerlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan90 %174,312,000 - -
39
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1,296,944,720 227,712,000 12,660,000 12,660,000 12,660,000 0.01
40
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan100% 293,430,000 40,000,000 - - -
41
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang PengawasanTerlaksananya Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi1 dokumen40,000,000 - -
42
Pendampingan dan Asistensi90% 1,003,514,720 187,712,000 12,660,000 12,660,000 12,660,000 0.01
43
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiTerlaksananya Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi90 %187,712,000 - -
44
45
Rata-rata capaian kinerja (%)
46
Predikat kinerja
47
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
48
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
49
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
50
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):
51
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
52
Nanga Pinoh, 2022
53
Kepala OPD..........
54
55
Ttd
56
57
...........................................
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100