| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
2 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||
5 | Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||
6 | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2024 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | ||||||||||||||||||||
7 | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | |||||||||||||||||
8 | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target | |||||||||||||||||||||
9 | Dinas Pariwisata | 24.005.940.016,00 | 26.736.534.018,00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 24.005.940.016,00 | 26.736.534.018,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 24.005.940.016,00 | 26.736.534.018,00 | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 12.725.480.016,00 | 13.998.028.018,00 | ||||||||||||||||||||
13 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 612.898.478,00 | 674.188.326,00 | |||||||||||||||||||
14 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||
15 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 6 Dokumen | 100 % | 242.835.650,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 267.119.215,00 | ||||||||||||||
16 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | ||||||||||||||||||||
17 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Dokumen | 100 % | 37.019.100,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 40.721.010,00 | ||||||||||||||
18 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||||||||||||||||
19 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Dokumen | 100 % | 37.081.800,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 40.789.980,00 | ||||||||||||||
20 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||||||||||||||||
21 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Dokumen | 100 % | 44.921.700,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 49.413.870,00 | ||||||||||||||
22 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | ||||||||||||||||||||
23 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Dokumen | 100 % | 44.635.200,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 49.098.720,00 | ||||||||||||||
24 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||||||||
25 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 6 Laporan | 100 % | 131.023.343,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 144.125.677,00 | ||||||||||||||
26 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||
27 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 5 Laporan | 100 % | 75.381.685,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 82.919.854,00 | ||||||||||||||
28 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.234.141.986,00 | 10.157.556.185,00 | |||||||||||||||||||
29 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||||||||
30 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 80 Orang/ Bulan | 100 % | 8.959.481.986,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/ Bulan | 9.855.430.185,00 | ||||||||||||||
31 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||||||||||||||||
32 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 14 Dokumen | 100 % | 152.460.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 Dokumen | 167.706.000,00 | ||||||||||||||
33 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||||||||||
34 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 6 Dokumen | 100 % | 122.200.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Dokumen | 134.420.000,00 | ||||||||||||||
35 | 3 | 26 | 01 | 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 51.080.000,00 | 56.188.000,00 | |||||||||||||||||||
36 | 3 | 26 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | ||||||||||||||||||||
37 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 2 Laporan | 702 Unit | 51.080.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan | 56.188.000,00 | ||||||||||||||
38 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 707.900.500,00 | 778.690.550,00 | |||||||||||||||||||
39 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||||||||||||||||
40 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Paket | 12 Laporan | 34.506.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 37.957.150,00 | ||||||||||||||
41 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||||||||||
42 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 3 Paket | 12 Laporan | 52.514.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 57.765.400,00 | ||||||||||||||
43 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||||||||||||||||
44 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 4 Paket | 12 Laporan | 19.420.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 21.362.000,00 | ||||||||||||||
45 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||||||||||||||||
46 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 24 Dokumen | 12 Laporan | 12.460.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | 13.706.000,00 | ||||||||||||||
47 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ||||||||||||||||||||
48 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 3 Laporan | 12 Laporan | 239.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3 Laporan | 262.900.000,00 | ||||||||||||||
49 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||||||||||||||||
50 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 12 Laporan | 12 Laporan | 350.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 385.000.000,00 | ||||||||||||||
51 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.531.205.252,00 | 1.684.325.777,00 | |||||||||||||||||||
52 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||||||||||||||||
53 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 12 Laporan | 48 Laporan | 5.520.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6.072.000,00 | ||||||||||||||
54 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||||||||||||||||
55 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 12 Laporan | 48 Laporan | 265.350.200,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 291.885.220,00 | ||||||||||||||
56 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||||||||||
57 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 12 Laporan | 48 Laporan | 74.436.002,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 81.879.602,00 | ||||||||||||||
58 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||||||||||||||||
59 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 12 Laporan | 48 Laporan | 1.185.899.050,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.304.488.955,00 | ||||||||||||||
60 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 588.253.800,00 | 647.079.180,00 | |||||||||||||||||||
61 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||||||||||||||||
62 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 24 Unit | 78 Unit | 225.456.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 24 Unit | 248.001.600,00 | ||||||||||||||
63 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||||||||||||||||
64 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 51 Unit | 78 Unit | 93.970.800,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 51 Unit | 103.367.880,00 | ||||||||||||||
65 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||||||||||||||||
66 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 2 Unit | 78 Unit | 126.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 139.040.000,00 | ||||||||||||||
67 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||||||||||||||||
68 | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | A Tahun | 1 Unit | 78 Unit | 142.427.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 156.669.700,00 | ||||||||||||||
69 | 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.295.000.000,00 | 3.624.500.000,00 | ||||||||||||||||||||
70 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 560.000.000,00 | 616.000.000,00 | |||||||||||||||||||
71 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
72 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Yang Tertata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 2 Unit | 2 Lokasi | 335.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 2 Unit | 368.500.000,00 | ||||||||||||||
73 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
74 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Yang Tertata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 2 Lokasi | 55.000.000,00 | ||||||||||||||
75 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0008 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
76 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Yang Tertata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 11 Laporan | 2 Lokasi | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 11 Laporan | 82.500.000,00 | ||||||||||||||
77 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
78 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Yang Tertata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 500 Orang | 2 Lokasi | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | 500 Orang | 110.000.000,00 | ||||||||||||||
79 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 2.270.000.000,00 | 2.497.000.000,00 | |||||||||||||||||||
80 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
81 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 10 Unit | - | 1.500.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | 10 Unit | 1.650.000.000,00 | ||||||||||||||
82 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
83 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 4 Lokasi | - | 260.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 4 Lokasi | 286.000.000,00 | ||||||||||||||
84 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0009 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi | ||||||||||||||||||||
85 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 3 Dokumen | - | 150.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi | 3 Dokumen | 165.000.000,00 | ||||||||||||||
86 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
87 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 90 Orang | - | 185.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | 90 Orang | 203.500.000,00 | ||||||||||||||
88 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0011 | Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi | ||||||||||||||||||||
89 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 10 Kegiatan | - | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata | 10 Kegiatan | 110.000.000,00 | ||||||||||||||
90 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0012 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | ||||||||||||||||||||
91 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | - | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 10 Laporan | - | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 10 Laporan | 82.500.000,00 | ||||||||||||||
92 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 465.000.000,00 | 511.500.000,00 | |||||||||||||||||||
93 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0006 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah | ||||||||||||||||||||
94 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi | Jumlah Industri Pariwisata Yang Terstandar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 50 Usaha | 50 Usaha | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi | 50 Usaha | 55.000.000,00 | ||||||||||||||
95 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0007 | Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) | ||||||||||||||||||||
96 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 | Jumlah Industri Pariwisata Yang Terstandar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 50 Usaha | 50 Usaha | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 | 50 Usaha | 55.000.000,00 | ||||||||||||||
97 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar | ||||||||||||||||||||
98 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi | Jumlah Industri Pariwisata Yang Terstandar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 100 Usaha Pariwisata | 50 Usaha | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi | 100 Usaha Pariwisata | 55.000.000,00 | ||||||||||||||
99 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) | ||||||||||||||||||||
100 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) | Jumlah Industri Pariwisata Yang Terstandar | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Lokasi | 50 Unit Usaha | 50 Usaha | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) | 50 Unit Usaha | 55.000.000,00 | ||||||||||||||