| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO PIHUAMO | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
5 | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |||||||||||||
6 | 1 | AGUA PURIFICADA CRISTAL TK | APC030421FK1 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLAN,JALISCO | 49900 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AGUA EMBOTELLADA GARRAFON | $1.248,00 | 09/01/2024 | 98 | |||||||||||||
7 | 2 | ALEXIS ANTONIO AVILA ACOSTA | AIAA7912315H3 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28060 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | R RAM 2010 2016 06 MESES DE GARAN | $2.180,00 | 10/01/2024 | 15818 | |||||||||||||
8 | 3 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE | APP130307EG9 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45645 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $4.031,00 | 04/01/2024 | 5443 | |||||||||||||
9 | 4 | ALVA PAPAPELERIA | APA000525KV6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | HOJA BOND, ENGRAPADORA MAE MED | $3.360,71 | 15/01/2024 | 688 | |||||||||||||
10 | 5 | ALVA PAPELERIA | APA000525KV6 | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CARPETA WILSON JONES BLANCA, PRO | $3.585,68 | 22/01/2024 | 915 | |||||||||||||
11 | 6 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | BLVD RODOLFO CHAVEZ CARRILL | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PINZA SUJETA DOCUMENTO, CINTA EM | $1.906,54 | 04/01/2024 | 2402 | |||||||||||||
12 | 7 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | BLVD RODOLFO CHAVEZ CARRILL | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | FOLDER DIEM FORTEC, NOTAS ADHESI | $1.981,93 | 04/01/2024 | 2403 | |||||||||||||
13 | 8 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | BLVD RODOLFO CHAVEZ CARRILL | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | HOJAS BOND XEROX MARATHON 99% | $2.057,89 | 04/01/2024 | 2401 | |||||||||||||
14 | 9 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | BLVD RODOLFO CHAVEZ CARRILL | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BOLIGRAFO OIN POINT, CORRECTOR TI | $2.041,40 | 04/01/2024 | 2004 | |||||||||||||
15 | 10 | ANGEL MENDOZA SILVA | MESA720726TL6 | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28986 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BALATAS TRASERAS RANGER, TAMBOR | $2.520,00 | 02/01/2024 | 8289 | |||||||||||||
16 | 11 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CATETER , VENDA, JERINGA, TIRAS DE G | $12.424,50 | 14/01/2024 | 726 | |||||||||||||
17 | 12 | ANGHEL MENDOZA SILVA | MESA720726TL6 | J MERCED CABRERA 505 | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28986 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BOSTER | $1.600,00 | 17/01/2024 | 8675 | |||||||||||||
18 | 13 | ASEGUROADORA INSURGENTES SA D | AIS970115HG4 | AV VALLARTA 2501 | GUADALAJARA,JALISC | 44130 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | RENOVACION DE FIANZA DEL TESORER | $5.659,50 | 01/01/2024 | 9944 | |||||||||||||
19 | 14 | AUTOPARTES JIEMENEZ SA DE CV | AJI9702193F2 | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28978 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ROTOR DISTRIBUIDOR NISSAN PICKUP | $735,31 | 03/01/2024 | 4744 | |||||||||||||
20 | 15 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C | AME970109GW0 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28070 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | INVERSOR DE CORRINTE | $2.687,20 | 05/01/2024 | 1021 | |||||||||||||
21 | 16 | AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV | AME970109GW0 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28070 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BANDA DENTADA | $327,20 | 08/01/2024 | 373411 | |||||||||||||
22 | 17 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 6 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO PVC HIDRAULICO, JUNTA | $7.112,00 | 19/01/2024 | 973 | |||||||||||||
23 | 18 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 6 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO DE TUVO PVC, TEE PVC HIDRAU | $15.974,00 | 08/01/2024 | 671 | |||||||||||||
24 | 19 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO CORRUGADO 24" PEAD | $76.671,36 | 15/01/2024 | 840 | |||||||||||||
25 | 20 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 6 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO PVC ALCANTARILLADO 8 | $8.590,00 | 17/01/2024 | 910 | |||||||||||||
26 | 21 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ROLLO DE MANGUERA AGRICOLA 2" D | $37.950,00 | 26/01/2024 | 1172 | |||||||||||||
27 | 22 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ROLLO MANGUERA AGRICOLA 1" REFO | $10.940,00 | 26/01/2024 | 1173 | |||||||||||||
28 | 23 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO DE TUBO CORRUGADO, TRAM | $14.997,48 | 30/01/2024 | 1254 | |||||||||||||
29 | 24 | BRANDON MARTELL DE LA MORA BA | MOBB9403254X9 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28018 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MATERIAL DE PINTURA | $1.900,00 | 20/01/2024 | 917 | |||||||||||||
30 | 25 | BRANDON MARTELL DE LA MORA BA | MOBB9403254X9 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28018 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MATERIAL DE PINTURA | $1.900,00 | 20/01/2024 | 82 | |||||||||||||
31 | 26 | BRANDON MARTELL DE LA MORA BA | MOBB9403254X9 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28018 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MATERIAL DE PINTURA | $1.900,00 | 20/01/2024 | 45 | |||||||||||||
32 | 27 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COCACOLA, COFFE MATE, AZUCAR, SUS | $1.271,00 | 17/01/2024 | 29038 | |||||||||||||
33 | 28 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO, JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JALAPEÑOS, COCA COLA, PAN INTEGRA | $2.680,00 | 05/01/2024 | 28903 | |||||||||||||
34 | 29 | CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINE | PAMC8902278J2 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28047 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SERVICIO DE MANO DE PBRA POR CAM | $10.000,00 | 23/01/2024 | 12 | |||||||||||||
35 | 30 | CARLOS ALCARAZ CEBALLOS | AACC560129266 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 35 GARRAFONES DE AGUA | $665,00 | 05/01/2024 | 371 | |||||||||||||
36 | 31 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | DUOC770722M74 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28070 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ASTACION TOTAL, HERRAMIENTA MEN | $259.392,40 | 15/01/2024 | 214 | |||||||||||||
37 | 32 | CARLOS ISAIS DURAN OROZCO | DUOC770722M74 | ORQUIDEAS 443 COLIMA,COLIM | COLIMA,COLIMA | 28070 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | GRAVA. CEMENTO GRIS, GRASA LUBIRC | $56.217,77 | 12/01/2024 | 201 | |||||||||||||
38 | 33 | CAVSA COLIMA AUTOMITRIZ SA DE C | CCA15072353A | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | TUBO FLEXIBLE DE AIRE | $2.900,00 | 02/01/2024 | 5905 | |||||||||||||
39 | 34 | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE | CCA15072353A | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILT | $9.094,40 | 05/01/2024 | 2487 | |||||||||||||
40 | 35 | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE | CCA15072353A | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | LAVADO DE CARROCERIA, FILTRO DE C | $4.900,00 | 09/01/2024 | 2353 | |||||||||||||
41 | 36 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO 20A | $5.426,83 | 15/01/2024 | 295 | |||||||||||||
42 | 37 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO 20-A-1 | $920,13 | 15/01/2024 | 42 | |||||||||||||
43 | 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PREDIO LOS TOROS | $361,66 | 28/11/2024 | 6157 | |||||||||||||
44 | 39 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AND PEATONAL DIF COBAEJ | $470,00 | 13/01/2024 | 298 | |||||||||||||
45 | 40 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | POSO SANTO | $563,60 | 28/01/2024 | 137 | |||||||||||||
46 | 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHA DE CHAMIZAL | $657,98 | 28/01/2024 | 223 | |||||||||||||
47 | 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMINO AL RANCHO | $1.408,63 | 13/01/2024 | 296 | |||||||||||||
48 | 43 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JTO AL OJO DE AGUA CALLE PRICIPAL | $6.025,77 | 12/01/2024 | 331 | |||||||||||||
49 | 44 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MERCADO MUNICIPAL | $8.795,72 | 02/01/2024 | 426 | |||||||||||||
50 | 45 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCRITORIO SN TRANSITO | $9.470,67 | 02/01/2024 | 157 | |||||||||||||
51 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MORELOS 7 | $10.415,95 | 02/01/2024 | 616 | |||||||||||||
52 | 47 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. POSO SANTO | $18.844,00 | 16/01/2024 | 69 | |||||||||||||
53 | 48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PLATANAR | $910,00 | 16/01/2024 | 661 | |||||||||||||
54 | 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE ,JAL | $944,00 | 16/01/2024 | 77 | |||||||||||||
55 | 50 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL QUEMADO SN | $1.052,00 | 16/01/2024 | 299 | |||||||||||||
56 | 51 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS UVAS | $1.125,00 | 16/01/2024 | 593 | |||||||||||||
57 | 52 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COL. MAGISTERIAL | $1.198,00 | 16/01/2024 | 44 | |||||||||||||
58 | 53 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PUENTE DE FATIMA | $1.506,00 | 16/01/2024 | 339 | |||||||||||||
59 | 54 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GALAN | $1.618,00 | 16/01/2024 | 465 | |||||||||||||
60 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL FRESNAL | $1.960,00 | 16/01/2024 | 607 | |||||||||||||
61 | 56 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA PLOMOZA | $1.979,55 | 06/01/2024 | 394 | |||||||||||||
62 | 57 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LOS MOJOS DE ARRIBA | $1.999,00 | 06/01/2024 | 69 | |||||||||||||
63 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL ESPINO | $2.145,00 | 16/01/2024 | 15 | |||||||||||||
64 | 59 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA SIDRA | $2.453,00 | 16/01/2024 | 111 | |||||||||||||
65 | 60 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL VALLECITO | $2.687,00 | 16/01/2024 | 522 | |||||||||||||
66 | 61 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAZARO CARDENAS | $3.234,77 | 16/01/2024 | 2151 | |||||||||||||
67 | 62 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. HUIZACHEZ | $3.523,00 | 16/01/2024 | 312 | |||||||||||||
68 | 63 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COLOMOS | $3.751,84 | 16/01/2024 | 321 | |||||||||||||
69 | 64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. CRUCERO EL NARANJO | $3.761,00 | 16/01/2024 | 304 | |||||||||||||
70 | 65 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PLAZA PRINCIPAL | $3.776,00 | 16/01/2024 | 54 | |||||||||||||
71 | 66 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO | $4.323,00 | 16/01/2024 | 175 | |||||||||||||
72 | 67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL NARANJO | $5.177,00 | 16/01/2024 | 37 | |||||||||||||
73 | 68 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS NARANJAS | $5.392,00 | 16/01/2024 | 793 | |||||||||||||
74 | 69 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL TULE | $6.394,00 | 16/01/2024 | 34 | |||||||||||||
75 | 70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB STA CRUZ Y JARD | $6.539,00 | 16/01/2024 | 45 | |||||||||||||
76 | 71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS ENCINAS | $6.900,00 | 16/01/2024 | 114 | |||||||||||||
77 | 72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA ESTRELLA | $8.668,00 | 16/01/2024 | 102 | |||||||||||||
78 | 73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. BARRERAS | $9.318,00 | 16/01/2024 | 21 | |||||||||||||
79 | 74 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PIHUAMO | $64.418,00 | 16/01/2024 | 886 | |||||||||||||
80 | 75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE VOLEIBOL | $72,00 | 23/01/2024 | 194 | |||||||||||||
81 | 76 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA LAZARO CARDENAS | $693,00 | 23/01/2024 | 100 | |||||||||||||
82 | 77 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHAS DEL NARANJO | $1.204,00 | 23/01/2024 | 438 | |||||||||||||
83 | 78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA | $72,00 | 23/01/2024 | 200 | |||||||||||||
84 | 79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | BOMBA DE AGUA CALLE DE LA NORIA | $564,00 | 23/01/2024 | 2384 | |||||||||||||
85 | 80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | MORELOS 7 | $16.685,00 | 23/01/2024 | 828 | |||||||||||||
86 | 81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | AL SUR DEL POBLADO | $38.341,00 | 23/01/2024 | 127 | |||||||||||||
87 | 82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | JTO AL OJO DE AGUA CALLE PRINCIPAL | $15.001,00 | 26/01/2024 | 331 | |||||||||||||
88 | 83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PRIV STA CECILIA PANTEON MUNICIPA | $436,00 | 11/01/2024 | 558 | |||||||||||||
89 | 84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | EL GALAN | $7.356,00 | 11/01/2024 | 1221 | |||||||||||||
90 | 85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PINO SUAREZ S/N | $72,00 | 11/01/2024 | 731 | |||||||||||||
91 | 86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | EN EL JARDIN DE LAS NARANJAS | $906,00 | 11/01/2024 | 51 | |||||||||||||
92 | 87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHAS DE PUENTE DE FATIMA | $195,00 | 11/01/2024 | 378 | |||||||||||||
93 | 88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PUENTE DE SANTA CECILIA S/N | $93,00 | 11/01/2024 | 56 | |||||||||||||
94 | 89 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ACEITE TRANS 50W | $19.799,99 | 15/01/2024 | 8311 | |||||||||||||
95 | 90 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TAPA/BUJE SUPERIORO DE CILINDRO | $6.867,46 | 26/01/2024 | 8707 | |||||||||||||
96 | 91 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ABRAZADERA /SISTEMA HIDRAULICO | $127,01 | 25/01/2024 | 8670 | |||||||||||||
97 | 92 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | SELLOS/CILINDROS | $384,97 | 10/01/2024 | 8187 | |||||||||||||
98 | 93 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BIRLO, PERNO, RUERCA,FITTING, TOR P | $521,68 | 09/01/2024 | 8117 | |||||||||||||
99 | 94 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | FITTING, ARNDELA | $121,85 | 10/01/2024 | 8176 | |||||||||||||
100 | 95 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAP A RADIADOR | $249,90 | 06/01/2024 | 8064 | |||||||||||||