ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 3
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรคแนวทางในการแก้ไข
5
1โครงการอบรมเครือข่ายอาชญากรรมลดปัญหาอาชญากรรม - - 100 ไม่มี
6
2โครงการปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติดปราบปราม สกัดกั้น เส้นทาง ลำเลียงและลด การแพร่ระบาดยาเสพติด 17,600 1,760 100 ไม่มี
7
3ค่าตอบแทนตำรวจบ้านช่วยตำรวจในกิจการต่างๆ อาทิ ร่วมจับกุมผู้กระทำผิด ร่วมตั้งด่านในช่วงเทศกาลต่างๆ 8,000 8,000 100 ไม่มี
8
4เบี้นประชุม กต.ตร.การบริหารงานตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 6,000 6,000 100 ไม่มี
9
5โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้นในโรงเรียน 2,140 2,140 100 ไม่มี
10
6โครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติลดปัญหายาเสพติดนำผู้เสพยาเสพติดมาบำบัดเพื่อกลับเข้าสู่สังคม 78,000 78,000 - ไม่มี
11
7โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง วันหยดุยาวเทศกาลต่างๆ 7,000 3,500 50 ไม่มี
12
8โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ลดและแก้ไขอาชญากรรมและยาเสพติด 17,400 17,400 100 ไม่มี
13
9ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 186,000 186,000 100 ไม่มี
14
10ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 6,000 6,000 100 ไม่มี
15
11ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 3,500 3,500 100 ไม่มี
16
12ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 7,700 7,700 100 ไม่มี
17
13วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 1,300 1,300 100 ไม่มี
18
14น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 80,000 80,000 100 ไม่มี
19
15น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 138,700 138,700 100 ไม่มี
20
16วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 1,000 1,000 100 ไม่มี
21
17วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 600 - - ไม่มี
22
18ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 10,000 10,000 100 ไม่มี
23
19งบปฏิรูประบบงานตำรวจเป็นไปตามเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2569 11,300 11,300 100 ไม่มี
24
25
26
ตรวจแล้วถูกต้อง
27
28
พ.ต.ท.
29
(วีระพงษ์ ทาสุภา)
30
สว.สภ.ประตูเมือง
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100