| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення Ржищівської міської ради Київської області 19.07.2024 № -50-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ржищівської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1051600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||
8 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||
9 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0200000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області | 50 836 500,00 | 41 888 500,00 | 17 082 200,00 | 1 577 000,00 | 8 948 000,00 | 2 677 560,00 | 2 078 560,00 | 544 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 2 133 560,00 | 53 514 060,00 | ||||||||||||||||
11 | 0210000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області | 50 836 500,00 | 41 888 500,00 | 17 082 200,00 | 1 577 000,00 | 8 948 000,00 | 2 677 560,00 | 2 078 560,00 | 544 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 2 133 560,00 | 53 514 060,00 | ||||||||||||||||
12 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 23 211 400,00 | 23 211 400,00 | 17 000 000,00 | 1 577 000,00 | 435 000,00 | 23 000,00 | 412 000,00 | 312 000,00 | 23 000,00 | 23 646 400,00 | ||||||||||||||||||
13 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 23 211 400,00 | 23 211 400,00 | 17 000 000,00 | 1 577 000,00 | 435 000,00 | 23 000,0 | 412 000,00 | 312 000,00 | 23 000,0 | 23 646 400,00 | ||||||||||||||||
14 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 18 078 000,00 | 18 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 18 158 000,00 | ||||||||||||||||
16 | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 18 078 000,00 | 18 078 000,00 | 80 000,00 | 80 000,0 | 80 000,0 | 18 158 000,00 | ||||||||||||||||||||
17 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||
18 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 100 300,00 | 100 300,00 | 82 200,00 | 100 300,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0215049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" | 100 300,00 | 100 300,00 | 82 200,00 | 100 300,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 8 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 000,00 | ||||||||||||||||
27 | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 798 000,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 131 800,00 | 131 800,00 | 131 800,00 | |||||||||||||||||||||||
29 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 8 018 200,00 | 8 018 200,00 | 0,00 | 8 018 200,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 128 800,00 | 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 800,00 | ||||||||||||||||
33 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 55 000,00 | 55 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 107 560,00 | 1 975 560,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 560,00 | 2 307 560,00 | |||||||||||||||||||
38 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 1 975 560,00 | 1 975 560,00 | 1 975 560,00 | 1 975 560,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,0 | 132 000,00 | ||||||||||||||||||||||
51 | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 126 524 428,93 | 126 524 428,93 | 78 486 781,42 | 15 392 600,00 | 0,00 | 5 923 885,00 | 2 901 898,00 | 2 313 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 425,00 | 132 448 313,93 | ||||||||||||||||
52 | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 126 524 428,93 | 126 524 428,93 | 78 486 781,42 | 15 392 600,00 | 0,00 | 5 923 885,00 | 2 901 898,00 | 2 313 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 425,00 | 132 448 313,93 | ||||||||||||||||
53 | 1000 | ОСВІТА | 123 102 908,93 | 123 102 908,93 | 76 246 781,42 | 15 057 880,00 | 0,00 | 4 593 460,00 | 2 351 898,00 | 2 313 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 127 696 368,93 | ||||||||||||||||
54 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 29 718 070,00 | 29 718 070,00 | 16 947 000,00 | 4 391 320,00 | 1 240 000,00 | 280 000,0 | 960 000,0 | 280 000,0 | 30 958 070,00 | |||||||||||||||||
55 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 43 926 902,00 | 43 926 902,00 | 20 676 000,00 | 10 529 900,00 | 3 353 460,00 | 2 000 000,0 | 1 353 460,0 | 2 000 000,0 | 47 280 362,00 | |||||||||||||||||
56 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 40 166 600,00 | 40 166 600,00 | 32 923 500,00 | 0,00 | 40 166 600,00 | |||||||||||||||||||||
57 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 544 624,93 | 544 624,93 | 418 398,42 | 544 624,93 | ||||||||||||||||||||||
58 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 756 900,00 | 756 900,00 | 595 000,00 | 0,00 | 756 900,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4 846 460,00 | 4 846 460,00 | 3 200 000,00 | 136 660,00 | 0,00 | 4 846 460,00 | ||||||||||||||||||||
60 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 298 400,00 | 1 298 400,00 | 0,00 | 1 298 400,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 172 500,00 | 172 500,00 | 116 000,00 | 0,00 | 172 500,00 | |||||||||||||||||||||
62 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 477 760,00 | 1 477 760,00 | 1 211 300,00 | 0,00 | 1 477 760,00 | |||||||||||||||||||||
66 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 167 952,00 | 167 952,00 | 137 665,00 | 0,00 | 167 952,00 | |||||||||||||||||||||
67 | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 26 740,00 | 26 740,00 | 21 918,00 | 0,00 | 26 740,00 | |||||||||||||||||||||
68 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 71 898,00 | 71 898,00 | 71 898,00 | 71 898,00 | ||||||||||||||||||||||
69 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 647 077,00 | 647 077,00 | 647 077,00 | |||||||||||||||||||||||
70 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 3 341 520,00 | 3 341 520,00 | 2 240 000,00 | 334 720,00 | 0,00 | 3 341 520,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 341 520,00 | 3 341 520,00 | 2 240 000,00 | 334 720,00 | 0,00 | 3 341 520,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 611 450,00 | 550 000,00 | 611 450,00 | 611 450,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ і закладів | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | ||||||||||||||||||||||
76 | 0617691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 61 450,00 | 61 450,00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 0800000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 16 221 300,00 | 16 221 300,00 | 7 571 600,00 | 247 200,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 8 658 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 24 879 362,00 | ||||||||||||||||
78 | 0810000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 16 221 300,00 | 16 221 300,00 | 7 571 600,00 | 247 200,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 8 658 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 24 879 362,00 | ||||||||||||||||
79 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 4 376 300,00 | 4 376 300,00 | 3 502 000,00 | 108 200,00 | 0,00 | 4 376 300,00 | ||||||||||||||||||||||
80 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 376 300,00 | 4 376 300,00 | 3 502 000,00 | 108 200,00 | 0,00 | 4 376 300,00 | ||||||||||||||||||||
81 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 11 845 000,00 | 11 845 000,00 | 4 069 600,00 | 139 000,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 8 658 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 062,00 | 20 503 062,00 | ||||||||||||||||
82 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | ||||||||||||||||||||||
84 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 123 000,00 | 5 123 000,00 | 4 069 600,00 | 139 000,00 | 0,00 | 5 123 000,00 | ||||||||||||||||||||
85 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 0813221 | 3221 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статуси ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпечення їх здіснення, у заходах, необхідних для забезпеченняоборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначенних пунктами 11-14 частинидругої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 8 658 062,00 | 8 658 062,0 | 8 658 062,0 | 8 658 062,00 | ||||||||||||||||||||||
88 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5 845 000,00 | 5 845 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 12 940 600,00 | 12 940 600,00 | 8 784 400,00 | 1 523 700,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065 700,00 | ||||||||||||||||
90 | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 12 940 600,00 | 12 940 600,00 | 8 784 400,00 | 1 523 700,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065 700,00 | ||||||||||||||||
91 | 1000 | ОСВІТА | 1 877 700,00 | 1 877 700,00 | 1 539 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 1 957 800,00 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 877 700,00 | 1 877 700,00 | 1 539 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 1 957 800,00 | ||||||||||||||||||||
93 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 11 062 900,00 | 11 062 900,00 | 7 245 300,00 | 1 523 700,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 107 900,00 | ||||||||||||||||
94 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бiблiотек | 2 484 800,00 | 2 484 800,00 | 1 769 600,00 | 133 500,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 2 512 800,00 | |||||||||||||||||||
95 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 992 300,00 | 992 300,00 | 672 700,00 | 125 600,00 | 0,00 | 992 300,00 | ||||||||||||||||||||
96 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6 441 400,00 | 6 441 400,00 | 3 883 800,00 | 1 264 600,00 | 17 000,00 | 17 000,0 | 6 458 400,00 | |||||||||||||||||||
97 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 144 400,00 | 1 144 400,00 | 919 200,00 | 0,00 | 1 144 400,00 | |||||||||||||||||||||
99 | 3700000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 9 402 656,00 | 6 067 600,00 | 1 745 000,00 | 44 200,00 | 3 235 056,00 | 0,00 | 9 402 656,00 | |||||||||||||||||||||
100 | 3710000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 9 402 656,00 | 6 067 600,00 | 1 745 000,00 | 44 200,00 | 3 235 056,00 | 0,00 | 9 402 656,00 | |||||||||||||||||||||
101 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 2 209 100,00 | 2 209 100,00 | 1 745 000,00 | 44 200,00 | 0,00 | 2 209 100,00 | ||||||||||||||||||||||
102 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 209 100,00 | 2 209 100,00 | 1 745 000,00 | 44 200,00 | 0,00 | 2 209 100,00 | ||||||||||||||||||||
103 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
104 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||
105 | 9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 7 093 556,00 | 3 858 500,00 | 3 235 056,00 | 7 093 556,00 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 479 096,00 | 1 479 096,00 | ||||||||||||||||||||||||
107 | 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджетудержавному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 5 614 460,00 | 3 858 500,00 | 1 755 960,00 | 0,00 | 5 614 460,00 | |||||||||||||||||||||
109 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 215 925 484,93 | 203 642 428,93 | 113 669 981,42 | 18 784 700,00 | 12 183 056,00 | 17 384 607,00 | 13 638 520,00 | 2 982 560,00 | 0,00 | 312 000,00 | 14 402 047,00 | 233 310 091,93 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Міський голова | Крістіна ЧОРНЕНЬКА | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||