ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0100000Гнiздичiвська селищна рада26256866
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0110000Гніздичівська селищна рада26256866
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад1350500000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
189553008 245 300,00247 690,008 492 990,000,000,000,00-8 245 300,00-247 690,00-8 492 990,00
44
УСЬОГО8 245 300,00247 690,008 492 990,000,000,000,00-8 245 300,00-247 690,00-8 492 990,00
45
46
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
52
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
53
гривень
54
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
55
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
56
1234567891011
58
Усього0,000,000,000,000,00
59
60
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
61
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
62
63
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
64
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
65
12345678910111213
67
0затрат
68
0передбачено на придбання предметів довгострокового користуваннятис.грн.Кошторис на 2024 рік0,00247,70247,700,000,000,000,00-247,70-247,70
69
2кількість штатних одиницьод.штатний розпис25,000,0025,000,000,000,00-25,000,00-25,00
70
0продукту
71
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації3 005,000,003 005,000,000,000,00-3 005,000,00-3 005,00
72
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Журнал реєстрації розпоряджень,рішень сесії та виконкомів703,000,00703,000,000,000,00-703,000,00-703,00
73
0кількість предметів довгострокового користування,що необхідно придбатиод.план0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
74
0ефективності
75
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунково120,200,00120,200,000,000,00-120,200,00-120,20
76
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунково28,000,0028,000,000,000,00-28,000,00-28,00
77
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Кошторис на 2024 рік358,200,00358,200,000,000,00-358,200,00-358,20
78
0середня вартість придбання одного предмета довгострокового користуваннятис.грн.Розрахунково0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
79
80
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
81
82
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
83
1234
85
0затрат
86
0
87
0продукту
88
0
89
0ефективності
90
0
91
92
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
93
94
95
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
96
97
98
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
99
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
100
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
101
102
Селищний головаІГОР МАТКІВСЬКИЙ
103
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
104
105
106
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпеченняГАЛИНА ШИЯН
107
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
108
109
110
111